Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 817,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 817,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/01/2023 Valor: 130,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: UNIVERSIDADE DIREITO P.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.883.382/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/01/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: UNIVERSIDADE DIREITO P.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.883.382/0001-23
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/01/2023 Valor: 492,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71010-9
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/01/2023 Valor: 1.067,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: sympla internet soluções s/a
CPF credor / CNPJ credor: 14.512.528/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/01/2023 Valor: 1.067,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: sympla internet soluções s/a
CPF credor / CNPJ credor: 14.512.528/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 131,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 18.314.609/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/01/2023 Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: UNDIME-MG UNIAO NAC.DIRIGENTES MUNIC.EDU
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0022.2015 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONVENIO COM UNDIME/MG Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: HOSPITAL DR. ODILON ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 16.865.909/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0039.2058 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: CONTR FUNDACAO HOSP AUREL CAMPOS BRANDAO Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 138,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 1.496,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS D
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/01/2023 Valor: 142,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARTINHO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.772.014/0001-72
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 2.347,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS D
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/01/2023 Valor: 293,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA
CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/01/2023 Valor: 220,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSIVANIO DE LIMA KAXINAWA
CPF credor / CNPJ credor: 934.872.822-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/01/2023 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 19.377.514/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0039.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Médicas e Ambulatoriais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 2.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 2.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 2.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: EMATER MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.18.01.20.606.0053.2120 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 9.473,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 3.663,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 6.726,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 301,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 119,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84376-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 17,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 0,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 4,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84240-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/01/2023 Valor: 4,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84509-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 0,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 8110-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 89,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 283141-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 49,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 24,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 30/01/2023 Valor: 13,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15715-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0103-76
Funcional Programática: 02.04.01.04.331.0020.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: CONTRIBUICAO PARA PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 4.586,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/01/2023 Valor: 14.832,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 15730-9
Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.E. DE MG IPSEMG
CPF credor / CNPJ credor: 17.217.332/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 6.435,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/01/2023 Valor: 1.347,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/01/2023 Valor: 7.665,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/01/2023 Valor: 1.724,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/01/2023 Valor: 5.331,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S/A - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.841.0000.2013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: AMORT.PARCELAMENTO ENCARGOS SOBRE DIVIDA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 89,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 17660-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 73,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 19594-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 12-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 32-2
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 33-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 381-6 Conta: 47-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 71001-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/01/2023 Valor: 1.071,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 3816-4 Conta: 2-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/3816-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0020.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA FINANCAS Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/01/2023 Valor: 863,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT. CONVÊNIO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONA Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/01/2023 Valor: 1.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84209-5
Credor: AMM ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2003 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: MNT CONVENIO AMM - ASSOC.MINEIRA MUNICIP Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/01/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Total dos pagamentos: 352.467,98