Informações atualizadas em: 18/05/2024 00:30:01
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 210,00 | |
Credor: JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 989.070.006-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.070,00 | |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 50,00 | |
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 790,00 | |
Credor: RENILSON VALADARES SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.741.686-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.530,00 | |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 630,00 | |
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 465,00 | |
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 370,00 | |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EDSON FELIX FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 305,00 | |
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 50,00 | |
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.180,00 | |
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 550,00 | |
Credor: EDSON DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 15,00 | |
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 600,00 | |
Credor: ILTON GERALDO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.843.616-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 600,00 | |
Credor: GILBERTO DA SILVA BARROS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 904.103.436-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: SERGIO DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.318.846-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: TIBURCIO ISAIAS DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.683.516-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 280,00 | |
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidor da Secretaria Municipal de Sáude em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 3.190,00 | |
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para Secretariado em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 540,00 | |
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 40,00 | |
Credor: ELAINE ALVES MENDES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.660.386-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 200,00 | |
Credor: MARUCHA SILVA PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.950.126-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 100,00 | |
Credor: THAISA FERNANDA TEIXEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.782.876-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 100,00 | |
Credor: CINTIA ALVES DE JESUS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.108.736-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 200,00 | |
Credor: NEUZA DE FATIMA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.773.276-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 200,00 | |
Credor: ELANE ALVES DA SILVA ROCHA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.458.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 200,00 | |
Credor: ROSAINE APARECIDA MARINHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.149.886-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 200,00 | |
Credor: ANA MARIA DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.806.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 200,00 | |
Credor: DENITY CRISTINA SILVA SOUSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.944.536-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.865,00 | |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 100,00 | |
Credor: ANA CLARA RODRIGUES LINO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.606-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 140,00 | |
Credor: GLEICE JANE NATALI SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.017.726-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 345,00 | |
Credor: VANEZ FABIANA ROSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 30,00 | |
Credor: JANAINA GOMES DA MATA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.668.918-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 340,00 | |
Credor: MARIA DE LOURDES APARECIDA DE CARVALHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.834.486-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 360,00 | |
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidora da Secretaria Municipal de Saúde em viagens à diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 1.420,00 | |
Credor: ANTONIO AGMAR BARCELOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.676.186-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 425,00 | |
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 470,00 | |
Credor: KENIA MIRALDA GONZAGA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.821.896-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. a diárias para motorista a fim de transportar pacientes que realizam consultas e exames pelo SUS/TFD em diversas localidades, durante o exercício de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 400,00 | |
Credor: ANA MAISA DE PAULA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.140.496-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Emp. ref. diárias para servidores em viagens a diversas localidades, a serviço do município durante o exercício de 2022. |
Total das anulações: /strong> | 24.760,00 |