Informações atualizadas em: 18/05/2024 00:30:01

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18485-3
Credor: Álvaro Cordeiro Lino
CPF credor / CNPJ credor: 122.266.306-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18485-3
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18485-3
Credor: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.636.806-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 18485-3
Credor: RAQUEL LINO DE BARROS E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 955.432.796-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0026.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGDSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ISABELA DE SOUZA ASSIS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 145.235.026-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0038.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atenção à Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: MARIA CAROLINA ATHAYDE MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 111.154.127-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0026.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT.ATIV.SECRET.DESENVOLVIMENTO SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE POLICARPO MOREIRA MECA
CPF credor / CNPJ credor: 137.413.656-53
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0049.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE GUILHERME SILVA CORGOSINHO
CPF credor / CNPJ credor: 127.856.036-05
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JOSE GUILHERME SILVA CORGOSINHO
CPF credor / CNPJ credor: 127.856.036-05
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Sílvio Carlos dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 077.308.226-36
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0046.2075 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MARIA DE LOURDES APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 059.834.486-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MARIA DE LOURDES APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 059.834.486-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: JANAINA GOMES DA MATA
CPF credor / CNPJ credor: 447.668.918-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: JANAINA GOMES DA MATA
CPF credor / CNPJ credor: 447.668.918-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: JANAINA GOMES DA MATA
CPF credor / CNPJ credor: 447.668.918-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SINFRONIO ALVES DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.979.256-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VANEZ FABIANA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: VANEZ FABIANA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 051.120.916-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: KEVIN RAFAEL CONCEICAO SILVA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 132.898.496-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Ambiental e Controle de Endemias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: KENIA CRISTINA MENDONCA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 013.299.146-27
Funcional Programática: 02.14.01.04.062.0020.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SECRETARIA ATIVIDADES JUR Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: GLEICE JANE NATALI SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 032.017.726-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANA CLARA RODRIGUES LINO
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.606-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0036.2063 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON DE CASTRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.756-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RODRIGO RIBEIRO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.895.046-36
Funcional Programática: 02.18.01.20.122.0053.2117 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT. SECRET.MUN.AGROP.MEIO.AMB,IND. E CO Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0050.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: ANA CRISTINA MARQUES DE CARVALHO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 923.852.491-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.128.0023.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aprimoramento dos Profissionais da Educaç Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Joana D'arc Campos
CPF credor / CNPJ credor: 738.088.736-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.128.0023.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aprimoramento dos Profissionais da Educaç Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Maria Aparecida de Camargos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 600.949.156-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0020.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ISMAEL DEYBER OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.861.096-43
Funcional Programática: 02.15.01.04.121.0020.2090 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0041.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0036.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0037.2046 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 20,00
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CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 20,00
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Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTOVAM ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 005.245.986-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 20,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 20,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 20,00
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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
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Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
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CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 20,00
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Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão das Atividades de Transporte para Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0039.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 40,00
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