Informações atualizadas em: 15/05/2024 00:30:02

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Prefeitura Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Abril de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 1.436,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0056.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES ENFRENTAMENTO COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BING MINAS COMÉRCIO E REPRESENTANÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.087.084/0001-69
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: BING MINAS COMÉRCIO E REPRESENTANÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.087.084/0001-69
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 296,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.027.398/0001-71
Funcional Programática: 02.17.02.23.695.0052.2103 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Total dos pagamentos: 2.468,13