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Prefeitura Municipal de Martinho Campos

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Outubro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: RONALDO IGNACIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.129.246-05
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RAMON RODRIGUES PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 094.176.676-45
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: LEANDRO REGINATO ROSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 054.442.036-50
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2382 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT.SECAO DA GUARDA MUNICIPAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: GERALDO MARQUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 205.705.466-72
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WANDER LUDOVICO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 648.164.946-34
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: WANDER LUDOVICO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 648.164.946-34
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELITON MARCIEL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 105.062.496-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Hebert Henrique Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.020.736-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: João Luiz Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 113.928.446-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELAINE ALVES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 068.660.386-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELAINE ALVES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 068.660.386-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 912 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: IGOR JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 108.638.716-31
Funcional Programática: 02.17.01.04.122.0008.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTES Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: ALBA LUDJAN DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 057.366.726-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 522.977.646-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MNT DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: WEVERTON HENRIQUE LUCAS DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.436-71
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROBERTO MAURO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 001.178.666-36
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MICHELI APARECIDA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 070.353.096-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0011.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROGRAMAS DA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: Jakline Aparecida Lemos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 837.971.491-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Thiery Samuel Lucas Adriano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.804.526-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DOS SERV.ADMINISTRATIVOS Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84207-9
Credor: Simone Maria Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 761.307.206-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0007.2809 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 1064-2
Credor: Joana D'arc Campos
CPF credor / CNPJ credor: 738.088.736-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: SABRINA GRAZIELE DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.512.526-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2103 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 612.023.126-91
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RODRIGO AFONSO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 959.956.926-15
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: CRISTIANO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.478.536-75
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
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Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: RENATO VALADARES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 856.790.386-68
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: MAGNER JOSE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 942.165.926-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 771.104.636-72
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
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Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 20,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ROSANE MARIA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.716-10
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: EDSON FELIX FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.948.616-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 054.650.126-50
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALISSON FRANCISCO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 306.113.608-88
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
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Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
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Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: ALEX SANDRO FERREIRA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 008.426.256-74
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 30,00
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Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: ATV SUPORTE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 7099-8
Credor: AILTON DA CONSOLACAO GONCALVES DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 029.240.386-00
Funcional Programática: 02.08.04.10.303.0009.2117 Natureza: 3.3.90.14.05
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