Informações atualizadas em: 25/03/2025 18:30:34
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 16.650,00 | |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha para a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais efetuando levantamento para recuperação de pagamentos efetuados indevidamente junto a "RFB - Receita Federal do Brasil e ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social". RELATIVO A 04 MESES DO ANO DE 2022. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000030/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 11.500,00 | |
Credor: Souza Campos Engenharia Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor Global que se empenha para a Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos, planilhas, memoriais descritivos, acompanhamento de obras, aferir medições, auxiliar no que for necessário a Secretaria de Infraestrutura do Município. Relativo A 03 MESES DO ANO DE 2022. Conforme ordem de Serviço/Compra 000031/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 28.200,00 | |
Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor Global para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades do Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para acompanhamento de processos em todas as instancias, realização de defesas, e outros. RELATIVO A 06 MESES DO ANO DE 2022. Conforme ordem de serviço/compra 000038/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/03/2022 | Valor: 21.600,00 | |
Credor: Nayanne Carolinne Rocha Berger Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM DOMICILIO, PARA ATENDER PESSOAS DESTE MUNICIPIO. DO SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA. RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000107/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/03/2022 | Valor: 57.640,00 | |
Credor: Carlos Pereira Gomes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, DO SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA, REALIZADA NO MUNICIPIO. RELATIVO AO ANO DE 2022.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000108/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 60.500,00 | |
Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Valor Estimativo para Contratação da Assessoria Jurídica para atender as Necessidades da Secretaria de Assistência Social deste Município através de Advogado devidamente registrado na OABMG para pareceres jurídicos, acompanhamento judicial e processual de pessoas indicadas pela secretaria. Relativo ao ano de 2022. Conf. ordem de serviço/compra n 000122/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 11.925,54 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000160/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.582,66 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000161/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 10.550,90 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E S500, E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000162/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 1.765,70 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000163/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 9.421,73 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 E S500, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000164/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 2.341,45 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 000165/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 415,28 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL- S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000166/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 22.487,60 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL E ALCOOL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000167/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 100.296,92 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000168/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 74.569,70 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 E S500, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000169/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 5.529,28 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 000170/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 14.054,45 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000171/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 3.085,44 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000172/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 3.359,94 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000173/2022. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 44,54 | |
Credor: Auto Posto Santana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO, QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 000367/2022. |
Total das anulações: /strong> | 457.521,13 |