Informações atualizadas em: 07/03/2024 09:16:51
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1853 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 2.686,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1852 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 1.963,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 022.368-9 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1841 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: HELIO PEDERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1798 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 1.203,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 78,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: Neuza de Morais Araújo 84029064604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/06/2020 | Valor: 210,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 204,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 5.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: EAGLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.765.194/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 373,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 2.910,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 024.133-4 | ||
Credor: J.F DE DEUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.078.394/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0029.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/06/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 023.836-8 | ||
Credor: ALINE ZORZAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 20.911,99 |