Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 24/04/2020 | Valor: 3.697,77 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, PARA USO EM AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19(CORONA VÍRUS), NA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000645/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 13/04/2020 | Valor: 60,00 |
Credor: MIRIAN AMELIA PIPPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.639.866-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES M.G., NO PERIODO DE 16/03/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONF. LEI 220/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 16/04/2020 | Valor: 3.298,00 |
Credor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.578.205/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, PARA USO EM AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19(CORONA VÍRUS), NA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 000612/2020. |
Total das liquidações: | 7.055,77 |