Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 22,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. RELATIVO AO ANO DE 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 38,64 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo ao ano de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 2.098,78 | |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM. Relativo ao ano de 2016.Conforme termo de compromisso em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/09/2016 | Valor: 18.200,00 | |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor estimativo que se empenha referente contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce,(CONSARDOCE), conforme lei municipal número 272/2014, de 02/07/2014, descontada na parcela do FPM,RELATIVO AO ANO DE 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 135,11 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO O NUMERO 32663249.RELATIVO AO ANO DE 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 29,33 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3137. RELATIVO AO ANO DE 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 735,57 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLÉO DISEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICULAS, DESTE MUNICÍPIO,PARA O PERIODO DE 90 DIAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000216/2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 1.386,45 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO,PARA O PERIODO DE 90 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000217/2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 122,29 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DISEL COMUM,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 90 DIAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000220/2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 10.558,45 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. RELATIVO AO ANO DE 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 14.570,64 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, (FARMACIA BASICA).RELATIVO AO ANO DE 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 4.869,42 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,PARA O PERIODO DE 60 DIASCONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000756/2016 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/09/2016 | Valor: 8.615,62 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL COMUM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DESTE MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000881/2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 11,20 | |
Credor: FRANKINI MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.592.306/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000938/2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/09/2016 | Valor: 3.218,70 | |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO GASOLINA AUTOMOTIVA E ÓLEO DISEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE,DO MUNICIPIO,PARA O PERIODO DE 60 DIAS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000940/2016. |
Total das anulações: /strong> | 64.612,20 |