Informações atualizadas em: 30/06/2025 14:37:43
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano: 2015 | Data: 30/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 07/10/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Global | Valor: 19.000,00 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO A 5 MESES DE 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,10 |
Credor: SILVANA MONEQUE SIMÕES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.435.366/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS, PARA O DIA DAS CRIANÇAS, DO SETOR DO CRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001133/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 407 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,00 |
Credor: MARIO MALTA RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001129/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 431 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 402 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MARIO MALTA RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.631.583/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,NA VIATURA DE PLACA OQM-9241, DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001128/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 430 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 401 | Data da Licitaçao: 29/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,50 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO, CADERNO E PASTA ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA DE MINAS.DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001127/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,50 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A-4 E PASTA PARA ARQUIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001126/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/10/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/10/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano: 2015 | Data: 29/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 30/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, E SERVIÇO DE ALTERNADOR,DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA HBR-4063, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001025/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA HGJ-4929 DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001124/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,68 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BULBO,CHAVE,LAMPADA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA HGJ-4929 DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001123/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 839,05 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA HBR-4063, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001022/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,65 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACA RETIFICADORA E CORREIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA HBR-4063, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001021/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 655,50 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA, LAMPADA E TERMINAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA HBR-4063, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001120/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 29/09/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 29/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 28/09/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAUDE NO AMBITO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ALUGADO NA RUA SANTO ANTONIO, No756-QUATITUBA-ITUETA-MG, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RELATIVO A SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,67 |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 06/10/2015 A 08/10/2015,PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PRONATEC,JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA.CONF. LEI N 220/2009 E 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,67 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 06/10/2015 A 08/10/2015,PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PRONATEC,JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA.CONF. LEI N 220/2009 E 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 19/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano: 2015 | Data: 28/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.754,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: GERCI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS COM GARRAFAS PET, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001119/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 429 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 400 | Data da Licitaçao: 25/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ REPARO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA,DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 0001118/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 428 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 399 | Data da Licitaçao: 25/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,00 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORRENTE,BRAÇO DE DIREÇÃO),DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA,DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 0001117/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 427 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 398 | Data da Licitaçao: 25/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001116/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 426 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 397 | Data da Licitaçao: 25/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.695.326-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001115/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 425 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 396 | Data da Licitaçao: 25/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001114/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 424 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 395 | Data da Licitaçao: 25/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: ALESANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.759.006-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE BALÉ,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001113/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 423 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 394 | Data da Licitaçao: 25/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 29/09/2015, A 30/09/2015 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA,NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001111/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,76 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA,NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001111/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,02 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS(COPO, PRATO, TALHERES) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA,NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001110/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA,NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001109/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 28/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 24/09/2015, REALIZANDO TRANFERENCIA DA PACIENTE MILENA MARTINS, DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano: 2015 | Data: 25/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 24/09/2015,ACOMPANHANDO TRANFERENCIA DA PACIENTE MILENA MARTINS, DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano: 2015 | Data: 24/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALIASE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano: 2015 | Data: 24/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E FUNCIONARIA PARA A SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano: 2015 | Data: 24/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,70 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA,NA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001108/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano: 2015 | Data: 24/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,98 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DEE CAFÉ E ACUÇAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001107/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano: 2015 | Data: 24/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,57 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001106/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano: 2015 | Data: 23/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: LORRANA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.496.796-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DE SUA FILHA, RAFAELA SOARES LIMA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano: 2015 | Data: 23/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO COSTA DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 840.018.607-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano: 2015 | Data: 23/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ILZODETE IGNACIO MININI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.465.246-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano: 2015 | Data: 23/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 25/09/2015,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano: 2015 | Data: 23/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 24/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano: 2015 | Data: 23/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 24/09/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano: 2015 | Data: 23/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/09/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano: 2015 | Data: 23/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 22/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONF. LEI N 220/09 DE 02/12/09 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 21/09/2015,ACOMPANHANDO TRANFERENCIA DA PACIENTE ONDINA PREISIGKE ROSSOW, DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.612,00 |
Credor: PISKE & FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.309.327/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PRANCHAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTE NO CORREGO JUAZEIRO,PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO, DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001102/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 291 | Ano: 2015 | Data: 17/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,65 |
Credor: ESCRIVEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.148.611/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM AÇO,DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001101/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 232 | Ano: 2015 | Data: 02/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 26/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 23/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EMANUELLE GARCIA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.566-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/09/2015 ,PARA REALIZAR TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA SI-PNI. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/09/2015 ,PARA REALIZAR TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA SI-PNI. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 23/09/2015 ,PARA REALIZAR TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA SI-PNI. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 21/09/2015, REALIZANDO TRANFERENCIA DAO PACIENTE ONDINA PREISIGKE ROSSOW, DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,68 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE PROJETO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO,REFERENTE AO CONVENIO 700/2014,PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA VILA NEITZEL E COMUNIDADE DE SANTA ANGELICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano: 2015 | Data: 22/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,00 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001103/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2015 | Data: 21/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 22/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.375,12 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS OPH-9512 E HLF-6559. ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001105/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 422 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 393 | Data da Licitaçao: 21/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.274,31 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA HMH-3566 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001104/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 421 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 392 | Data da Licitaçao: 21/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 21/09/2015,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.981,08 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO INSS,RELATIVO A COMPENTENCIA 08/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001098/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001097/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.455,40 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001096/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE, NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001100/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 420 | Ano: 2015 | Data: 18/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 391 | Data da Licitaçao: 18/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano: 2015 | Data: 17/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,00 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL O TEMPO,RELATIVO A ABERTURA DE CONCORRENCIA PUBLICA No02/15,( CONSTRUÇÃO DE PONTES VINCULADOS A DEFESA CIVIL).CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001087/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 413 | Ano: 2015 | Data: 17/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 386 | Data da Licitaçao: 17/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 22/09/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR PARA PACTUAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 21/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 736,50 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM AREA CONTABIL,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001131/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 432 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 404 | Data da Licitaçao: 16/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 25/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO PERIODO DE 24/09/2015 A 25/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,40 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM AREA CONTABIL,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001130/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 419 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 403 | Data da Licitaçao: 16/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,30 |
Credor: ARMARINHO BANDEIRANTE-ARMARINHO KRAUSE LTDA - EPP/MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.611.442/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PANELAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001095/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 418 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 389 | Data da Licitaçao: 16/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A REUNIÃO COM FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001094/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,25 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001093/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.083,20 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A-4,CLIPS,PASTA PARA ARQUIVO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001092/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano: 2015 | Data: 16/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,85 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE CONSELHEIRO PENA -MG,NO PERIODO DE 05/10/2015 A 06/10/2015,LEVANDO DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, E INTRUÇÕES,JUNTO À 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.707,03 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA SOBRE AÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE ARAGUARI ,REFERENTE AO ANO DE 2003 A 2013 RELATIVO AO DESCONTO NA CONTA DE ICMS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.545,00 |
Credor: VECTOR IND. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.259.162/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE CONJUNTO SOPRADOR COM MOTOR ELETRICO (COMPRESSOR), DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001090/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 416 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 387 | Data da Licitaçao: 15/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.864,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR,DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME CONVENIO No42/ 2013.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001089/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.182,50 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DISEL COMUM,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LCM-5691, DO ENSINO SUPERIOR,DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001088/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM VOLANTE, DIVULGANDO CONVITE PARA O II SEMINARIO DE SANEAMENTO,A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001091/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 417 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 388 | Data da Licitaçao: 15/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 18/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/09/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 17/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano: 2015 | Data: 15/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 17/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,NO PERIODO DE 24/09/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS E ECONTRO DE 24 HORAS DE ESTUDO PARA OS ORIENTADORES .CONFORME LEI No220/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,00 |
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,NO PERIODO DE 28/09/2015 A 01/10/2015,PARA PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG,NO PERIODO DE 24/09/2015,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS E ENCONTRO DE 24 HORAS PRA OS ORIENTADORES DE ESTUDO.CONFORME LEI No220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.197,03 |
Credor: ORIENTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESPELHO E BOTÃO, DESTINADOS A MONTAGEM DE SALA DE BALÉ DOS GRUPOS DE CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS DO CRAS.CONFORME. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0010862015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 412 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 385 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SERRALHERIA,NA CONFECÇÃO DE TUBO DE METAL PARA BALÉ, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS DO CRAS.CONFORME. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001085/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 411 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 384 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.188,00 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001084/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2015 | Data: 21/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,05 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO,FRALDA DESCARTAVEL E TOUCA DESCARTAVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001083/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 21/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.619.002/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMNUTENÇÃO E RECARGAS EM EXTINTORES,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001082/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 383 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,00 |
Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NA REFORMA DE PORTÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001081/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 409 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 382 | Data da Licitaçao: 14/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001080/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,65 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001079/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,99 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÓ DE CAFÉ E AÇUCAR),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001078/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,90 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E PÓ DE CAFÉ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001077/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,62 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS,DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001076/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS,DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001075/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.787,70 |
Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS CONFORME CONTRATO EM ANEXO.(RELATIVO A 05MESES) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EMANUELLE GARCIA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.566-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 16/09/2015, PARA REALIZAR TREINAMENTO REFERENTE AO SISTEMA SARGSUS. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 16/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, E FUNCIONARIA PARA REALIZAR TREINAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 16/09/2015,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS. CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MIRELLE PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 16/09/2015,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃOORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ELIAS DUARTE TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.637.277-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VAGNER MARTINS TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.037.496-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE CARGA DE OXIGENIO PARA SUA ESPOSA, MILENA MARTINS TEIXEIRA.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IOMILDA PINTO DE FREITAS VEZERRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.575.786-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SUA NORA GESTANTE, ALICE INÁCIA DA SILVA LEITE. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 761.091.436-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ANDRÉIA DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.795.136-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano: 2015 | Data: 14/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG, NO PERIODO DE 21/09/2015 A 22/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 196,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 009874-4( QSE ),RELATIVO AO ANO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 15/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 15/09/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 14/09/2015, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DOADO PELO MAIS SAUDE-ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO, SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA ,DE PLACA OPS-1199,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001074/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 408 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 381 | Data da Licitaçao: 11/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULO DE PLACA HLF-8501 E NYG-9392,DO SETOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001073/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 407 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 380 | Data da Licitaçao: 11/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001072/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 406 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 379 | Data da Licitaçao: 11/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO DE LIMPEZA, DE ONIBUS, DO SETOR EDUCACIONAL, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001071/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 405 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 378 | Data da Licitaçao: 11/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PULVERIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NAS VIATURAS DE PLACAS OQM-9241 E HIK-5578 , DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001070/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 404 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 377 | Data da Licitaçao: 11/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE BIOPSIAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001069/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 403 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 376 | Data da Licitaçao: 11/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA, DA CRECHE MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000745/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA ,DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001067/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER, DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001066/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER,DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001065/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,00 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO /REPARO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER ,DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001064/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 266 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 26/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.375,00 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001063/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 21/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A-4, DESTINADOS A MANUITENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001062/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 14/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano: 2015 | Data: 11/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 16/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 706,61 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE (EPDEMIOLOGIA E AÇÕES DE DENGUE)DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,65 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, DO SERVIDOR,DO PROGRAMA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.089,11 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.234,31 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,MOTORISTAS E OUTROS, COMP. 08/2015 DESCONTADO NA PERCELA DO FPM EM 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.682,78 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE(PACS), DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.115,29 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( PSF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.774,08 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,DOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE( NASF), DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 675,49 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA 08/2015. DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.845,76 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AOS PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETOR ESCOLAR, COMP. 08/2015 DESCONTADO NA PERCELA DO FPM EM 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.868,99 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2015, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE SETEMBRO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 12/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HOSPITAL SAMARITANO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,22 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇAO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,NO PERIODO DE 09/09/2015,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E PROCESSOS DE ALTO CUSTO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONF. LEI N 220/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VANILDE VIANA MADEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.172.586-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NAS SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL DE SEU FILHO BEJAMIN MADEIRA HESPANHOL.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
Credor: SERVANI PEREIRA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.653.916-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,50 |
Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NAN COMFORT-3 E LEITE EM PÓ SOYMILKE, DESTINADOS AS CRIANÇAS MARIA APARECIDA DA VITORIA GONÇALVES E EMANUEL SEIBERT LIMA,DO SETOR DE SAUDE,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001061/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 402 | Ano: 2015 | Data: 10/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 375 | Data da Licitaçao: 10/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Ano: 2015 | Data: 09/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSIANE GERIBOLA GONÇALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.413.796-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 08/09/2015, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA HOSPITAL REGIONAL.CONF. LEI N 220/2009 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ano: 2015 | Data: 09/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 08/09/2015, REALIZANDO TRANFERENCIA DO PACIENTE JOÃO BATISTA PEREIRA, DO HOSPITAL DE REPLENDOR PARA O REGIONAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano: 2015 | Data: 09/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 11/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano: 2015 | Data: 09/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 11/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano: 2015 | Data: 09/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DEGOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 10/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano: 2015 | Data: 09/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 10/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano: 2015 | Data: 09/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 10/09/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/09/2015,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TRANSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.CONF. LEI N 220/2009 E 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 08/09/2015, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/09/2015,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TRANSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.CONF. LEI N 220/2009 E 02/12/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/09/2015,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TRANSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.CONF. LEI N 220/2009 E 02/12/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, DESTINADOS A REFORMA DE CADEIRAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001060/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 401 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 374 | Data da Licitaçao: 08/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,00 |
Credor: Dental Maria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001059/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO CRAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 0010582015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 400 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 373 | Data da Licitaçao: 08/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.431,20 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISPENSAÇÃO DA FARMACIA PRIVATIVA, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001057/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 65 | Ano: 2015 | Data: 21/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.023,18 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001056/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 765,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001055/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.172,42 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001054/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,46 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001053/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,40 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001052/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,10 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001051/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.055,30 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001050/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,30 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001049/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001045/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,55 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001044/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E CARNE MOIDA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001043/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 406,15 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001042/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,00 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001041/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,95 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001040/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 683,30 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA EM PEDAÇOS / MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001039/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,40 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001038/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.410,90 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/09/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR NA SRS.CONF. LEI 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 09/08/2015 ,PARA BUSCAR VACINA DE ROTINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 09/092015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 04/092015, ACOMPANHANDO TRANFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ano: 2015 | Data: 08/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERIODO DE 04/092015, REALIZANDO TRANFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 04/092015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, NO PERIODO DE 08/092015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 08/092015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 05/092015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 03/092015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços funerários,contendo preparo do corpo,ornamentação e translado,para atender ao funeral de pessoa carente do Município.Sendo a Falecida JANDIRA ROSA ZIOTO. Conf. ordem de Serviço/ Compra 001047/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CARLINHOS RAPOSA 06416982676 | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.963.180/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de urna mortuária,para atender a funeral de pessoa carente do Município.Sendo a Falecida JANDIRA ROSA ZIOTO. Conforme ordem de Serviço/ Compra 001046//2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 29/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.586,66 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001037/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2015 | Data: 21/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.660,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS, FORRO E RODA FORRO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA O MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001048/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 399 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 372 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,66 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ME DE AGOSTO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,65 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE COSTURA ), RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,05 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,15 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL (AV.CORONEL OSORIO No 50)DESTE MUNICÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,24 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PALIMENTOS,DESTINADOS AO PREPARO DE ALMOÇO PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DE ITUETA E QUATITUBA,DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001035/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE,DESTINADO A LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DE ITUETA E QUATITUBA,DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001034/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 62 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,38 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE JOVENS,DE ITUETA E QUATITUBA,NESTE MUNICIPIO,DO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONF. ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001033/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 03/092015, BUSCANDO O PACIENTE ELIAS DUARTE TEIXEIRA, DE ALTA NO HOSPITAL EVANGELICO. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001032/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001031/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001030/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2015 | Data: 28/01/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,00 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA(PLOTAGEM ),DESTINADO A ESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001028/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 396 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 369 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,60 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA(PLOTAGEM ) ,RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE PLANTAS DO PROJETO DE 4 SALAS NA VILA NEITZEL.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001027/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 395 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 368 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.376,75 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA,(PLOTAGEM ) DE PROJETOS DA DEFESA CIVIL,DESTINADO A ESTA PREFEITURA.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001026/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 394 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 367 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.006,16 |
Credor: REAL SEGUROS S.A - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DA MOTONIVELADORA -CATERPILLAR MODELO 120K, DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM,DO MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001029/2015.RELATIVO A 3 PARCELAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 397 | Ano: 2015 | Data: 04/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 370 | Data da Licitaçao: 04/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano: 2015 | Data: 03/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA,(PLOTAGEM ) RELATIVO AO PROJETO ARQUITETOMICO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANGELICA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001025/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 393 | Ano: 2015 | Data: 03/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 366 | Data da Licitaçao: 03/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,68 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFENTES AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA COM RECURSO DO FNDE, LOCAL COMUNIDADE DE SANTA ANGELICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/09/2015,PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PARA MULHERES.CONF. LEI N 220/2009 E 02/12/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 01/09/2015,PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PARA MULHERES.CONF. LEI N 220/2009 E 02/12/09. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, NO PERIODO DE 01/092015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 31/08/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 954,49 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,99 |
Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA , RELATIVO AO NUMERO 3266-3213,DO SETOR DE SAUDE.RELATIVO A AGOSTO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO( DOU), RELATIVO AO CONTRATO 1019243-10. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001036/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 398 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 371 | Data da Licitaçao: 02/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.050,40 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CANETAS,CLIPS,PAPEL CARTÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001013/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.852,81 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CADERNOS, CANETAS,CARTOLINAS E OUTROSMATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA APARECIDA BORBA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001012/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 953,00 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, ARGILA ,FIO ELETRICO E LAMPADA E VALVULA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA O MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001010/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 154 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.235,60 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CADERNOS, CANETAS,PAPEL A-4 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001011/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA,NO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501,SETOR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001023/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA,NO VEICULO DOBLO,DE PLACA OPS-1199,SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001023/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,NO VEICULO DOBLO,DE PLACA OPS-1199,SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE,DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001022/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA HBR-4063, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001021/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 46 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.117.206-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA SEU FILHO, SAMUEL DE OLIVEIRA SILVA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,80 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA, LAMPADA E TERMINAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DO SETOR EDUCACIONAL, DE PLACA HBR-4063, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO /COMPRA 001020/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001019/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 230 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 927,41 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO,DE PLACA OPS-1199,SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE,DO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001018/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.181,20 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, DE PLACA HLF-8501, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/ COMPRA 001017/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 229 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA LOIRDE DE SOUZA VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 502.957.136-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LAYANE OHNESORGE PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.796.046-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA SUA FILHA, BRENDA OHNESORGE PEREIRA. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA DA PENHA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.505.776-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA SEU NETO, HANDERSON SULIVAN SILVA GONÇALVES. CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PATRICIA APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.094.896-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SUA FILHA, NICOLY EMANUELLY OLIVEIRA PEREIRA.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: GLEUDIMAR PIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.346.906-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: RENATA APARECIDA ALVES MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.318.966-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA SUA FILHA, AMANDA ALVES DA SILVA.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ADELINO ANTONIO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 401.995.506-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.349,15 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CADERNOS, PAPEL A-4,COLA E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLE,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001016/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.850,55 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CADERNOS, PAPEL A-4,CLIPS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001015/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.646,56 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CADERNOS,CARTOLINAS, CLIPS E OUTROS MATERIAIS DIVEVSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA AMGELICA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001014/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.677,20 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR,DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001005/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.074,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA,DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 60 DIAS,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001004/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.569,00 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CADERNOS,PAPEL A-4 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DO JUAZEIRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001009/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,10 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CADERNOS ,LAPIS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE NEITZEL,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001007/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.807,50 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CADERNOS E PAPEL A-4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001007/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.753,50 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001006/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2015 | Data: 15/07/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: EVANDRO MORAIS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.051.696-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS,PARA A VI CONFERÊNCIA, DO SERVIÇO DE SAÚDE,REALIZADA NO MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000998/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 392 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 365 | Data da Licitaçao: 01/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 09/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.476,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.053,39 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9954-0025, RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZAQUIAS INÁCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.221.326-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, NO PERIODO DE 27/08/2015 ,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REALIZAR ENTREGA DE AGUA PARA ANÁLISE . CONFORME LEI N 220/2009 DE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIÇO DE SAUDE,PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, NO PERIODO DE 02/09/2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MOTOCAP VIDROS E ACESSORIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.530.548/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARABISA DO VEICULO GOL PLACA HLF-8501, DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000997/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 391 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 364 | Data da Licitaçao: 01/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: JULIO INÁCIO VENTURIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.376.056-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000996/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 390 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 363 | Data da Licitaçao: 01/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,58 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRA DO JOAZEIRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000994/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,22 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRA DO JOAZEIRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000993/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,79 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR, PÓ DE CAFÉ E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BARRA DO JOAZEIRO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000992/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO, DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BARRA DO JOAZEIRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000991/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,75 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR, PÓ DE CAFÉ E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000990/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,18 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITUETA,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000989/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano: 2015 | Data: 01/09/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,57 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRA DO JOAZEIRO,NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000995/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/03/2015 |
Total dos empenhos: | 372.911,89 |