Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3098 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 005819 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3057 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 005725 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: PAULO CEZAR GROBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 005808 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3007 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 002299 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3000 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 005794 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 001503 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 910,00 | |
Nº do documento: 002677 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005793 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 97,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.103-0 | ||
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2910 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 002670 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 002295 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002295 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 002670 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 018999-5 | ||
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2883 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 002293 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2822 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 002290 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: Emiliana Amador Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 002295 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 002292 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: ELIETE MARIA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.388.586-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 001501 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 002295 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002290 | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 020.066-2 | ||
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002295 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002295 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002295 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 7,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: RUI ROBSON ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002295 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 002672 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: IZABELA FAZOLO BALDON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 002671 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 001503 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000336-6 | ||
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002294 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 002295 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002295 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002294 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 468-5 | Conta: 019.980-X | ||
Credor: ADRIANA DA SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.619.086-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002294 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 002294 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: GILNAIR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005719 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: PRISCILA BALDON SAMPAIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.114.476-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 002676 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005802 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: BIANKA PEREIRA QUADROS BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.772.996-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005803 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: Larissa Petruska Ferreira Miurim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.611.906-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: PRISCILA BALDON SAMPAIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.114.476-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000562-7 | ||
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 005804 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1524 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005804 | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000335-8 | ||
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5712 | Conta: 000215-2 | ||
Credor: MARCIO LEHMANN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 11.214,39 |