Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.088,82 | |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM.Relativo ao ano de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 65,86 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERIAS REFERENTE AO ANO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 14,81 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA - FARMÁCIA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 115,32 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SENDO O NUMERO 3266-3137. RELATIVO AO ANO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 108,77 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-2130.RELATIVO AO ANO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.041,12 | |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO ANO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 16,50 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2014, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 36.459,81 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 13.510,13 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 154,45 | |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9954-0025, RELATIVO AO ANO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 125,91 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 3.495,57 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 4,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.331,52 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 59,08 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 19.342,80 | |
Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2071 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA ESTRADA PROXIMA AO SENTIDO DE SANTA LUZIA,DISTRITO DE QUATITUBA PARTE SUL E RUA HENRIQUE NEITZEL,VILA NEITZEL PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO.CONVENIO No 891/2013. |
Total das anulações: /strong> | 79.934,47 |