Informações atualizadas em: 14/01/2025 18:30:46
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 217,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 15.453,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A VÁRIOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 278,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 675,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 30 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.302,82 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 30 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Emiliana Amador Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO O PACIENTE GERCIMAR, TRANSFERINDO DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE VALADARES.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSFERINDO O PACIENTE GERCIMAR DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE VALADARES.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA NOVA PLATAFORMA DO SISGUA JUNTO A SRS.CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA NOVA PLATAFORMA DO SISGUA JUNTO A SRS.CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 330,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSFERINDO O PACIENTE ZENEI FERNADES PORTO,DO HOSPITAL DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SANTA HELENA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ELIETE MARIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.388.586-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA KEVIM CRISTIAN RODRIGUES AO NEUROLOGISTA,CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 4.783,40 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA GLJ-9199, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 3.511,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA NXX-1306, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: MR Segurança Eletronica Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.809.987/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE CAMERA E ALARME , DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MARLY BERNARDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 609.397.376-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ESPOSO, JUVENIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: SILEZIA BARCELOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.465.736-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO EM VITORIA-ES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: ERVOLINA ROSA MENEGAZZO BERNARDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.116.146-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO DE SEU PAI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: ZELIA KAMKE GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.552.356-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: MADALENA VICENTE DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.830.786-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: IZAÚ GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 765.016.807-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA HELENA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.354.196-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE AMARO DELPLANK | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.997.916-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: JANIUZA FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.840.416-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA SEU PAI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: ELISON NEITZEL TONES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.957.777-18 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: WALDEMAR PRESIGHE NEUMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.157.526-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA AVALIAÇÃO MEDICA,EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO PODER JUDICIARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 1.400,00 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA DA 2a ACONFERENCIA NACIPNAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR AVALIAÇÕES DO PROEB E PROALFA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE PACIENTES E PROCESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 54,91 |
Credor: ORVEL- ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.930.676/0003-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OWV-3643, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 378,99 |
Credor: ORVEL- ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.930.676/0003-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OWV-3643, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 2.224,00 |
Credor: Nilson R C Lopes Engenharia Eireli - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.030.615/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA EM AREA DE ENGENHARIA CIVIL E TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/10/2014 | Valor: 68.975,52 |
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que se empenha refe.a Contratação de empresa para realizar obra de Construção de uma Escola de Ensino Fundamental,localizada na Rua Henrique Neitzel, Vila Neitzel, Parte Norte de Itueta - MG, atraves do PAC2. conve. 29719/2014.3amedição |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 63,64 |
Credor: CREA-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LAJE SOBRE OS VESTIARIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA,NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 3.998,55 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA DO POSTO DE SAÚDE DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.299,94 |
Credor: Serralheria Quatituba | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 3 GRADES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI.NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.299,96 |
Credor: Serralheria Quatituba | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PORTÃO DO POSTO DE SAUDE DA VILA NEITZEL PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 520,00 |
Credor: Serralheria Quatituba | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DA CARRETA DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 1.505,00 |
Credor: Serralheria Quatituba | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 GRADES E INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA DELEGACIA DE RESPOSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/10/2014 | Valor: 929,92 |
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SRS.CONF COMPROVANTE EM ANEXO.CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SRS.CONF COMPROVANTE EM ANEXO.CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUANHAES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: EUGENIA ARCANJA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.339.276-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO-REFORMA ,DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA VIVENCIADA PELA FAMILIA.CONFORME LEI MUNICIPAL No204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 175,00 |
Credor: ADERALDO AMORIM OHNESORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 716.115.686-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 210,00 |
Credor: ROSALINA FELBERG PONAHT | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.135.216-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA FILHA JEANE PONAHT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: LUCENIRA PITTELKOW KAMKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.446.266-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MIGUEL GONÇALVES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.770.456-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MEDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: JULITA STRELOW SIMAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MICHELINE KAMPKE KISTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.502.537-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE VACINAS PARA SEU FILHO ARTHUR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS,AGUA NPARA ANALISE E REUNIÃO JUNTO A SRS.CONF COMPROVANTE EM ANEXO.CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: CLEIDE STORCK DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.138.406-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: EDNA DONARIA LIDORIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.785.326-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JUVENIL INACIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.096.976-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: RONILDA PEREIRA DE JESUS PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.284.577-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO PABLO PIMENTEL DE JESUS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO PARA SUA FILHA KEMILLY ELLEN PIEPER RAMOS.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 20.666,51 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO ÀS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/10/2014 | Valor: 8.245,00 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO VEICULAR E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/10/2014 | Valor: 1.999,50 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO VEICULAR E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 277,37 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 645,05 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA LCM-5691,DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 516,08 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A BALSA DA TRAVESSIA DO RIO DOCE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 4.414,56 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 170,28 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 1.727,74 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RANGER PLACA OPS - 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 572,17 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA ÀS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 582,23 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO GOL PLACA HLF-0324, DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE PACIENTES E PROCESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA PARA BUSCAR VACINAS, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF.LEI MUNICIPAL No 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 923,30 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 917,82 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 20 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 20 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE GOVERNARDOR VALADARES -MG, PARA BUSCAR VACINA DE ROTINA NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE.CONF. LEI N 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.081,65 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA -CATERPILLAR MODELO 416E,CHASSI CAT0416EJMFG08606, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A 4a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: MARIA DA GLORIA FLORENCIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.802.196-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO-LUZ E AGUA .CONFORME LEI MUNICIPAL No204/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 4.450,00 |
Credor: ASSOSSIAÇAO DE CAPOEIRA QUILOMBOS DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.316.299/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS ARTESANAIS, DESTINADAS AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS NO CRAS ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: MARCIO LEHMANN | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, PARA BUSCAR O ÔNIBUS, NA AUTORIZADA-ORVEL DE PLACA OWV-3643.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE PACIENTES E PROCESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUP. REGIONAL DE SAUDE E PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.CONF.LEI MUNICIPAL No 220/09 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 5.500,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 2.225,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS VEÍCULOS KOMBI E VAM, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 4.689,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,PROTETOR DE ARO E CAMARA DE AR, DESTINADO AO ONIBUS, PLACA GLJ-9199 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 217,25 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO À 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM CONSELHEIRO PENA-MG, CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 344,58 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/10/2014 | Valor: 618,42 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAMECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO PELO NO CRAS, NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 1.790,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS, PLACA NXX-1306 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 7,14 |
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE 3o ECONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL DE 32HORAS PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROG. A PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM TEÓFILO OTONI-MG, CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS ATORES DO SITEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA ARDOCE,CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.857,00 |
Credor: ELI MIGUEL DE FARIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.909.449/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOES, TRAVESSEIROS, FRONHAS,TOALHAS DE ROSTO E BANHO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA DE QUATITUBA E ITUETA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 5.210,00 |
Credor: SÓMOVEIS-MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME/MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.069.112/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR,01FREEZER,01 MAQUINA PARA LAVAGEM DE ROUPAS E 01 MULTIPROCESSADOR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA EM ITUETA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/10/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: SÓMOVEIS-MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME/MEE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.069.112/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GUARDA ROUPAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA SAMPAIO BORBA . SENDO UM PARA A CRECHE DE QUATITUBA E UM PARA CRECHE DE ITUETA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 808,28 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATUTUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 2.824,41 |
Credor: Fundo de Estado de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. CONTRAPARTIDA EM ADESAO AO PLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/ FARMACIA DE MINAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DA 170a ASSEMBLEIA GERAL DA ARDOCE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: IZABELA FAZOLO BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DA 170a ASSEMBLEIA GERAL DA ARDOCE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DA 170a ASSEMBLEIA GERAL DA ARDOCE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DA 170a ASSEMBLEIA GERAL DA ARDOCE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROEB E PROALFA 2014,NO AUDITORIO DO IMES. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ROSILENE BALDON NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.395.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS ATORES DO SITEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA ARDOCE,CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: VANDERLUCIA MARIA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.102.226-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS ATORES DO SITEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA ARDOCE,CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ELIETE MARIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.388.586-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS ATORES DO SITEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA ARDOCE,CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: SILVANA JANUTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO E OXIGENIO PARA O SENHOR FLORENCIO JANUTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: RAIANE CRISTINA FAGUNDES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.318.456-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEU IRMÃO,CAUÃ FAGUNDES CIPRIANO.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSELENA NUNES BALDON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.996.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SUA FILHA, ALINE CARLA NUNES BALDON.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA DO CARMO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.510.657-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAZME PARA O SR. JOSE BATISTA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: ELISANGELA CRISTINA BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.562.556-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: WISLENE NICOLI CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.984.866-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: ALESSANDRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.993.216-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA BELO HORIZONTE PARA A PACIENTE CAMILA ROSA DE SOUZA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MARLI VAZ ZANON | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.211.436-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: ARCENETE MARIA V.DA VITORIA CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.059.726-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: ADRIANA GOMES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.887.967-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SRo FLORISVALDO ALVES DO NASCIMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: NADIR ARANTES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.653.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: LARISSA BENICA ROVEDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.523.356-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROEB E PROALFA 2014,NO AUDITORIO DO IMES. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 840,75 |
Credor: OFICINA BRUNETTI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.413.508/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEICULO FIAT PALIO FIRE 1.0-8FLEX DE PLACA PUN-3827,SINISTRO No5312014302337,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 275,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA ,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENÇÃO,E LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 12,00 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA GRANDE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 493,80 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 536,00 |
Credor: Agnaldo Luiz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.966.849/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS ONIBUS DE PLACA NXX-1306 E GLJ-9199,DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/10/2014 | Valor: 79,20 |
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA OPS 8803, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/10/2014 | Valor: 283,20 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, PARA PARTICIPAR DA 1a ACONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 59.564,69 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 092014, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 26.233,09 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2014, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 9.072,65 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo aos auxiliares de serviços gerais, motoristas e outros, do mês de Setembro de 2014, descontado na primeira parcela do FPM, do dia 10 do mês deOutubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 593,21 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEMAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2014, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DE 10 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 22.299,15 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente recolhimento ao INSS, parte da empresa, relativo aos professores, diretores e vice-diretor escolar, do mês de Setembro de 2014, descontado na parcela do FPM, do dia 10 do mês de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.639,72 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6a ( SEXTA ) PARCELA, DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 848,57 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a juros sobre o recolhimento em atraso ao INSS, descontado na parcela do FPM, do dia 10 de Outubro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 3.365,67 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme lei municipal número 057/95, de 31/10/1995, descontada na parcela do FPM, do dia 10 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.045,54 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ARDOCE CONFORME CONTRATO, RELATIVO A 10 DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 216,00 |
Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 33,80 |
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CITAÇÃO DE CUSTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO No 0543.12.001.583-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE PACIENTES E PROCESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE COLATINA -ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA PARA IR NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DEVITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE LINHARES-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/10/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2038 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA EM MOTO SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 3.053,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR, DESTINADOS AOS CAMINHÕES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 935,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 69,00 |
Credor: UNOLINK TELECOM LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.493/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA BARRA DO JOAZEIRO, PARTE NORTE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ -MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: ILSON INÁCIO CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.601.867-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: HILARIO PISKE | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.081.856-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SEU FILHO GABRIEL KESTER PISKE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 168,00 |
Credor: ADRIANA GONÇALVES MUNIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.434.756-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA AUXILIAR NA COMPRA DE LEITE EM PÓ PARA SUA FILHA, MARIA APARECIDA VITORIA GONÇALVES EXPOSTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: CLEUZA DA SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 797.142.936-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE FRALDAS PARA A MENOR, MICHELLY DOS ANJOS AHNERT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: ELIZABETH MUZ SCHNEIDER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.770.766-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: CLARENICE MARIA LIDORIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 502.953.146-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA ELENA LOPES DE FARIA RUELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 507.209.456-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: LUZIA ZORZAL FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.060.736-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.433.956-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SUA FILHA KEMILLY ELLEN PIEPER RAMOS.CONFORME LEI FEDERAL 8.069/90. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 105,00 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: GILNAIR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUANHAES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 106,77 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DIÁRIA PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL AULA GESTAO DA INFORMAÇÃO,MONITORAMENTO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS. CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 20.885,38 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO ÀS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 654,40 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA LCM-5691,DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTO SOM / VOLANTE DIVULGANDO A CONVOCAÇÃO DOS BENEFICIADOS O PROGRAMA BOLSA FAMILIA PRA REUNIÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 1.700,00 |
Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 423,00 |
Credor: D Melotti Telecom ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.805.253/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX (CENTRAL TELEFONICO), DA SEDE DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 252,37 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 976,62 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RANGER PLACA OPS - 8803 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 399,11 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A BALSA DA TRAVESSIA DO RIO DOCE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 269,20 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA ÀS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 3.039,51 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 145,81 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 443,89 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/10/2014 | Valor: 5.987,38 |
Credor: Auto Posto Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS E AMBULÂNCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 2.522,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADO AO ONIBUS, PLACA GLJ-9199 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 345,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPOSIÇÃO DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA BUSCAR O PACIENTE JOSE DA CRUZ ,DE ALTA NO HOSPITAL SANTA HELENA. CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/10/2014 | Valor: 83,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTARA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/10/2014 | Valor: 984,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS (REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E COPIA DE CHEQUES) DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/10/2014 | Valor: 90,10 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,NA CONFECÇÕES DE CARIMBO AUTOMATICO E CERTIFICADOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/10/2014 | Valor: 255,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,NA CONFECÇÕES DE PANFLETOS DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/10/2014 | Valor: 608,90 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,NA CONFECÇÕES DE CONVITES E CERTIFICADOS COLORIDOS DESTINADOS A OFICINA DE ELABORAÇÃO DA LEI GERAL DAS MPE MUNICIPAL,REALIZADA PELO SEBRAE NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS EDUARDO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.137.486-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SRS.CONF COMPROVANTE EM ANEXO.CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS E FUNCIONARIAS DESTA SECRETARIA PARA IR NA SRS. CONF. LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA DA PENHA NOLASCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.082.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE PACIENTES E PROCESSO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/10/2014 | Valor: 554,90 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BLOCOS DE RECEITUARIO E CONVITES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/10/2014 | Valor: 541,00 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ENVELOPES E CARTÃO HIPERTENSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/10/2014 | Valor: 965,00 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 372,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 1.340,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PLACA NYG-9392 DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA HLF-6559, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO GOL, PLACA HLF-0324, DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL OXC-2811 DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 1.005,00 |
Credor: BARAO DOS PNEUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: MANUEL LINO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 407.373.496-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: LINDOMAR GARBRECHT KLIPER | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.382.896-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MURIAÉ-MG, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CABEÇOTE, NO VEICULO GOL PLACA HLF-6559, DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/10/2014 | Valor: 104.445,90 |
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que se empenha refe.a Contratação de empresa para realizar obra de Construção de uma Escola de Ensino Fundamental,localizada na Rua Henrique Neitzel, Vila Neitzel, Parte Norte de Itueta - MG, atraves do PAC2. conve. 29719/2014.2amedição |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PONTEIRA E JUNTA HOMOCINETICA, DO VEÍCULO STRADA, PLACA HLF-1790,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JUNTA AMORCINETE DA AMBULANCIA DE PLACA HMH 7049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA E CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO GOL DE PLACA HLF-8501, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 500,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR MOTOR DA AMBULANCIA DE PLACA NXX-0872, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAR PASTILHA E VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OPS1199, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SANTA HELENA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 330,00 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, REALIZANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE HOSPITALIZADO DE RESPLENDOR PARA O HOSPITAL SANTA HELENA. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. DIÁRIA PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, CONF. ANEXO. LEI MUNICIPAL No 220/2009 DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ADRIANA DA SILVA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.619.086-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL AULA GESTAO DA INFORMAÇÃO,MONITORAMENTO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: IRANETE APARECIDA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.353.056-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL AULA GESTAO DA INFORMAÇÃO,MONITORAMENTO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL AULA GESTAO DA INFORMAÇÃO,MONITORAMENTO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS. CONFORME LEI MUNICIPAL No 220/2009, DE 02/12/2009. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 457,91 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 1.264,30 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ,LINGUIÇA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 3.943,48 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 93,33 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 467,79 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ) DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 2.080,45 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS ÀS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 685,10 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ,LINGUIÇA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 750,50 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, LINGUIÇA DE FRANGO E PEITO DE FRANGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/10/2014 | Valor: 427,05 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 707,55 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 504,17 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/10/2014 | Valor: 1.455,46 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.270,10 |
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2014 | Valor: 2.823,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2014 | Valor: 140,00 |
Credor: Merieli do carmo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.556.396-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA (PULA-PULA),PARA OS JOVENS DE PROGRAMA DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2014 | Valor: 747,23 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO IVECO DE PLACA HMH-3566, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A 1aPARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2014 | Valor: 24.050,00 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação Serviço de transporte escolar para o ano letivo de 2014, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação desta Prefeitura.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2014 | Valor: 545,80 |
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA OPS-8803, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2014 | Valor: 680,00 |
Credor: GERCI DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS COM GARRAFAS PET DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: JAQUELINE ROCHA DA CRUZ SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.077.596-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS .RELATIVO A SETEMBRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2014 | Valor: 724,00 |
Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A SETEMBRO/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 947,03 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO RANGER- PLACA OPS-0803, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.1a PARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: JEFERSON SANTOS LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.645.225-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2014 | Valor: 47.190,09 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoramentos de Próprios Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Contratação de empresa para realizar obra de Construção de Unidade Básica de Saúde,na rua Adriano Francisco Nico,Quatituba,Itueta-MG, conf. proposta no. 118266990003001 entre o Fundo Nacional de Saúde e o fundo Municipal de Saúde de Itueta-MG1oMEDIÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2014 | Valor: 868,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2014 | Valor: 747,23 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO IVECO DE PLACA HMH-3566, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A 2a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2014 | Valor: 947,03 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO RANGER- PLACA OPS-0803, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.2a PARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2014 | Valor: 6.380,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2014 | Valor: 34.408,65 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Reforma e Melhoramentos de Próprios Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Contratação de empresa para realizar obra de Construção de Unidade Básica de Saúde,na rua Adriano Francisco Nico,Quatituba,Itueta-MG, conf. proposta no. 118266990003001 entre o Fundo Nacional de Saúde e o fundo Municipal de Saúde de Itueta-MG2oMEDIÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2014 | Valor: 1.063,75 |
Credor: ACI JOÃO CAUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUETA E O SR. ACI JOÃO CAÚS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/10/2014 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Leonardo Campos Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.340.866-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.12.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO NA AREA DE ESTUDOS E PROJETOS DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA NO PROGRAMA DE AÇÕES E COMBATE A LEISHMANIOSE,NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/10/2014 | Valor: 8.000,00 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação Serviço de transporte escolar para o ano letivo de 2014, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação desta Prefeitura.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2014 | Valor: 747,23 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO IVECO DE PLACA HMH-3566, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 3a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/10/2014 | Valor: 947,03 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO RANGER- PLACA OPS-0803, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.3a PARCELA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20066-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2014 | Valor: 20.966,13 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2065 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Investimentos e Canalização e Drenagem de Aguas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa que se empenha ref. a contratação de empresa para realizar obra de Implantação de Bueiro Armico (manilhamento), na rua Altivo Coelho, Quatituba,Itueta - MG, conf. convenio no. 566/2013 entre a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV).3aMEDIÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 21457-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/10/2014 | Valor: 747,23 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO IVECO DE PLACA HMH-3566, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 4a PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20066-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/10/2014 | Valor: 16.564,58 |
Credor: Construtora S & L Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.921.363/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2065 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Investimentos e Canalização e Drenagem de Aguas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa que se empenha ref. a contratação de empresa para realizar obra de Implantação de Bueiro Armico (manilhamento), na rua Altivo Coelho, Quatituba,Itueta - MG,conf. convenio no. 566/2013 entre a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV).CONTRA-PARTIDA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2014 | Valor: 3.750,00 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A CRECHE PRO INFANCIA EM QUATITUBA DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2014 | Valor: 75,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2014 | Valor: 4.500,00 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS E JURÍDICOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2014 | Valor: 119,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE PRO-INFANCIA NO DISTRITO DE QUATITUBA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20066-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/10/2014 | Valor: 2.054,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/10/2014 | Valor: 19.260,22 |
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIN DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A 4a MEDIÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/10/2014 | Valor: 33.450,00 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação Serviço de transporte escolar para o ano letivo de 2014, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação desta Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 9874-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/10/2014 | Valor: 14.888,53 |
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BRAVIN DONADELLI, NO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A 5a MEDIÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 9874-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 20928-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/10/2014 | Valor: 750,00 |
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Desp que se empenha ref. a contratação de empresa a realizar serviço consultoria de Acompanhamento do Plano de Ações Articuladas (PAR) através do sistema integrado de Monitoramento Execução e Controle, da Sec. Munic. de Educação deste município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2014 | Valor: 16,89 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO DISTRITO POLICIAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 21729-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 9874-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/10/2014 | Valor: 14.969,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/10/2014 | Valor: 1.287,14 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPAESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2014 | Valor: 18,48 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 21729-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A FARMÁCIA DE MINAS DETE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI, DISTRITO DE QUATITUBA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2014 | Valor: 75,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.275,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESP. QUE SE EMPENHA REF. AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS AO SETOR ADMINIST. DESTA PREFEITURA,CONS. TUTELAR, IMASECRET. DE OBRAS,AGRICULTURA,CULTURA,JUNTA MILITAR, POL. MILITAR E TELECENTRO DESTE MUNIC., RELAT. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 289,42 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 99712025, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/10/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2014 | Valor: 14,24 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 462,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 93,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SENDO O NUMERO 3266-3178. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 185,93 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,SENDO O NÚMERO 3266-3257, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 128,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA DA POLÍCIA MILITAR ,DE RESPOSANBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 3266-3125, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 146,60 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 294,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3213. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 81,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3199. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 207,77 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOAO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, SENDO O NUMERO 3266-2155.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 216,23 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SENDO O NUMERO 32663249.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 580,00 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, No 380, QUATITUBA-MG, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO EM QUATITUBA, ITUETA-MG, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONF. CONTRATO FIRMADO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: JOSE MATIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA AVENIDA CORONEL OSÓRIO, No 710, QUADRA 19, ITUETA-MG, SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2014 | Valor: 636,96 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente fornecimento de selos postais para expedição de correspondências desta Prefeitura, de acordo com contrato firmado entre as partes.Relativo ao mês de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 21729-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 56,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO MUSEU BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 1.840,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2014 | Valor: 280,69 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SENDO O NÚMERO 9954-0025, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 3.419,76 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO E SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2014 | Valor: 136,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.05.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outros Benef. Prev. Inativos Penssionista-TESOURO | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2014 | Valor: 4.525,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2014 | Valor: 13.777,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2014 | Valor: 3.642,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2014 | Valor: 2.683,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2014 | Valor: 7.492,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2014 | Valor: 30.395,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2014 | Valor: 15.446,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2014 | Valor: 3.625,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 48,47 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE COSTURA ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 398,25 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( FÁBRICA DE MANILHAS ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 97,86 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( GALPÃO COLETA SELETIVA ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 23,09 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A REPARTIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA ( TERMINAL RODOVIÁRIO ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 24,40 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A AGÊNCIA DOS CORREIOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 23,93 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A POLÍCIA MILITAR DESTE MUNCÍPIO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2014 | Valor: 525,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO BRAVIM DONADELLI NO DISTRITO DE QUATITUBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2014 | Valor: 6.800,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2014 | Valor: 229,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ALUGADO POR ESTA MUNICIPALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2014 | Valor: 8.178,08 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PLANTOES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 244/2011, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2014 | Valor: 89,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DA FARMACIA PRIVATIVA - FARMACIA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-3378. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 287,58 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO TELEFONE PARA O CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO, SENDO O NUMERO 3266-2130.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 17,28 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A FARMÁCIA PRIVATIVA - FARMÁCIA DE MINAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 30,64 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2014 | Valor: 220,61 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2014 | Valor: 624,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, SENDO OS NUMEROS 3266-3101,3266-3103,3266-3104 E 3266-3105. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2014 | Valor: 266,49 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE QUATITUBA, UTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SENDO O NÚMERO 3266-2232, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2014 | Valor: 3.725,35 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente contribuição para o CIS do médio Rio Doce, conforme decisao deliberativa do conselho do Consardoce, descontada na parcela do FPM.Relativo a 10 de Setembro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2014 | Valor: 2.600,00 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMP. REF. PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL IN LOCO, REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS, AUXILIAR NA ELABORAÇAO DE ORÇAMENTOS MUNICIPAIS E RESPONSABILIZAR-SE PELO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO A ESTA PREFEITURA, SENDO A CONTA N 21729-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2014 | Valor: 536,62 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2014 | Valor: 107,11 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/10/2014 | Valor: 97,57 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENA D'AGUA PAGA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/10/2014 | Valor: 4.822,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/10/2014 | Valor: 7.044,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao mês de Outubro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 02/10/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Itueta | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |