Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 10,00 |
Credor: RONALDO LEANDRO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.692.436-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de capacitação sobre violência sexual. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 10,00 |
Credor: ROSINEIDE CARNEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.916-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de capacitação sobre violência sexual. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: LUCELIO DE PAULO MAXIMIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.375.406-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de reunião SIPNI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS HENRIQUE PEREIRA FIALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.522.076-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária paga ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras para participar de curso sovre dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 10,00 |
Credor: Vanilda da Silva Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 272.681.998-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diaria paga a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de capacitação sobre violência sexual. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: Joacyr Ribeiro Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 147.542.236-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diaria paga ao servidor acima reletivo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de reunião sobre dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: LYLIAN GOULART FERRAZ CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 474.557.996-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diaria paga ao servidor acima reletivo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de reunião sobre dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 10,00 |
Credor: Willys Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.048.936-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diaria paga ao servidor acima reletivo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de reunião sobre dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: Bruno Alexandre Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.347.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de Belo Horizonte e Varginha a serviço do gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 530,00 |
Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.672.466-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de Poços de Caldas, Sorocaba, Lavras e Campinas, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 375.935.016-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Belo Horizonte e São Paulo para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.054.996-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Lavras e Varginha, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.272.196-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para a servidora acima referente ao seu deslocamento até oi muinicípio de Varginha para participar de reunião SIPNI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.506.486-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Lavras para participar de curso so dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.994.156-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Lavras para participar de curso sobre dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 170,00 |
Credor: Joao Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.465.606-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Varginha para participar de cursos SUS e capacitação sobre dengue. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias com pernoite e combustível pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Belo Horizonte a serviço do gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.213,25 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 487.179.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere-se a diária do Sr.Prefeito Márcio Barros Ribeiro,que se realizara do dia 17 de março de 2016.á cidade de BH,com objetivo de Assinar convenio junto ao SETOP para construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta.e participar de reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.983.897-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de Lavras, São Lourenço e Varginha para participar do curso CIR e reuniões. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.090,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 644.886.916-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de São Paulo, Lavras, B.H, Varginha, Itajubá, Campinas, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.344.056-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de São Lourenço para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.360,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 352.226.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de S. Paulo, S.J. Campos, Campinas, Lavras, Passos,J. Fora e S.S. do Paraiso, para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.040,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.746.106-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de S.J. Campos, S. Paulo, BH, Varginha, Campinas e J. Fora para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 70,00 |
Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.049.166-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de Itajubá e Varginha para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 220,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 296.094.438-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de Lavras, Varginha e São Lourençopara participar do curso SIS pré-natal e buscar vacina e participar de reuniões. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.152.636-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de Varginha e Lavras para acompanhar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 10,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento ao município de São Lourenço para levar pacientes no INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 990,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.699.916-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de BH, S. Lourenço, S.J. Campos, Lavras, J. Fora Varginha e S. Paulo para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 630,00 |
Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 272.173.456-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento aos municípios de Varginha, Lavras, São Lourenço, J. Fora e Itajubá para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.673.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diarias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Varginha,, Lavras, J. de Fora S.S. Paraiso, Rio de Janeiro, S. J. dos Campos e Campinas para levare pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Total das liquidações: | 12.993,25 |