Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3310 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.570,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima reletivo ao seu deslocamento até os município de São Paulo, BH, Campinas, Varginha, Poços de Caldas e S. J. Dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3309 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JÉSSICA FLÁVIA MARINS CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diárias pagas a servidora acima referente ao seu deslocamento até o município de Itajuba para participar de crurso de Capacitação Positivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3308 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MARIA ROSILENE NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diárias pagas a servidora acima referente ao seu deslocamento até o município de Itajuba para participar de crurso de Capacitação Positivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3307 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MEIRE PEREIRA SOTTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diárias pagas a servidora acima referente ao seu deslocamento até o município de Itajuba para participar de crurso de Capacitação Positivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3306 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: VANDERLEIA SALVIANO RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diárias pagas a servidora acima referente ao seu deslocamento até o município de Itajuba para participar de crurso de Capacitação Positivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3305 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: VIVIANE SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diárias pagas a servidora acima referente ao seu deslocamento até o município de Itajuba para participar de crurso de Capacitação Positivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3304 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Luciana dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diárias pagas a servidora acima referente ao seu deslocamento até o município de Itajuba para participar de crurso de Capacitação Positivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3303 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: GEISA APARECIDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de curso de capacitação positivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3302 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ANDREIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de curso de capacitação positivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3301 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: AMANDA CRISTINA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Itajubá para participar de curso de capacitação positivo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3300 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: JONAS PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso de inspeção laboratorial e reunião sobre vigilância sanitária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3299 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LUCELIO DE PAULO MAXIMIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso sobre vigilância epidêmiológica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3298 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Baependi para buscar manilhas para a secretaria de obras, viação e serviços urbanos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3296 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para levar alunos na EPTV. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3295 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Maria Angela de Souza Irineu Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso cilopatológico. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3294 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Itajubá, BH e P. Caldas para levar pacientes para tratamento médico fora do do domicilio |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3293 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Santa Rita do Sapucai, Itajubá e Juiz de Fora para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3292 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá e São Lourenço com objetivo e levar paciente para tratamento de saúde fora do municipio.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3291 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Lavras e Juiz de Fora para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3290 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3289 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá, Varginha e Passos para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3288 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias a servidora acima relativo ao seu deslocamento até os município de Varginha e São Lourenço para participar de reuniões de gestores, Curso ESUS, reunião com consórcio municipal de saúde e reunião COSEM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3287 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3286 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diárias pagas ao servidor acima referente aom seu deslocamento até os municíopios de S. Paulo, Campinas e Lavras para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3281 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,02 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere se a viagem a cidade de Poços de Caldas, com objetivo de participar de uma reunião na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregiãp do Sul de Minas, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3044 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá e Poços de Caldas para levar professores participantes d de curso. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3041 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço, Itajubá e Estiva para participar de curso de preparação ificsocial e jurídico de adoção. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3040 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá, São Lourenço e Estiva para participação de curso de preparação inficsocial e jurídico a adoção. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3039 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária a servidora acima identificada , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar reunião sobre vigilância sanitária. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3038 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de reunião PROGVISA e curso de inspeção laboratorial. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3037 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, para participar de reunião e buscar vacina. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3036 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diária paga ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de São Paulo para levar funcionária para participar de exposição do SEBRAE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3035 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Luana de Lima Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor referente a diária paga a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte para participar de reunião com superintendente de cultura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3034 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ANA FLÁVIA DE LIMA E IRINEU PEREZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diária paga a servidora acima relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte para participar de reunião com superintendente de cultura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3033 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesa referente a diárioa com pernoite ao municipio de Belo Horizonte a serviço do gabinete. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3032 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Baependi para acompanhas paciente em tratamento médico fora do domicílio e Varginha para participar de curso de tratamento de diarreia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3031 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Joao Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio de Varginha para participar de curso ESUS e reunião de coordenadores. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3030 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso cilopatológico. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3029 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso cilopatológico. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3028 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio de Varginha para participar de curso sobre cilopatológico e curso de tratamento de diarreia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3020 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.144,58 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere se a diaria do Sr.prefeito,a cidade de Belo Horizonte com objetivo de participar de uma reunião na Secretaria de Estado de Governo,e na MGI para obter recursos para o Municipio de Cristina MG. |
Total dos empenhos: | 6.151,60 |