Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/04/2015 | Valor: 59,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a ressarcimento de passagem de onibus de volta da cidade de Juiz de Fora onde foi levar microonibus placa OWW-3095 de uso da secretaria municipal de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/04/2015 | Valor: 3.433,74 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Valor referente a 03 diárias do Sr. Prefeito a cidade de Belo Horizonte para participação em reuniões, assinatura de termo aditivo ao convênio 733/2013 Secretaria de Estado da Saúde e votação a predidência da AMM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de uma reunião sobre Hanseníase. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/04/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Bruno Alexandre Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias e pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,com objetivo de participar de uma reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 20,00 |
Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de buscar massa asfaltica para uso nas Ruas do Conjuto Habitacional Vila Esperança. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre,Itajubá a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 110,00 |
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,para acompanhar paciente e a cidade de Varginha para participar de um curso de alta complexidade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/04/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,com objetivo de levar funcionario |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/04/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de uma reunião que se realizara na superitendencia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Juiz de Fora,com objetivo de levar onibus para revisão |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/04/2015 | Valor: 360,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Rio de Janeiro,Varginha,São Paulo,Guara, para levar pacientes para tratamento médico fora do domi |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de buscar o veiculo de propriedade desta Prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/04/2015 | Valor: 1.300,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José Dos Campos,São Paulo,Juiz de Fora,Varginha,São Lourenço, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíl |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/04/2015 | Valor: 310,00 |
Credor: Willys Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de participar de uma reunião da dengue,e a cidade de Varginha para participar do curso Sispncd |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Fernando César Gonçalves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de um curso do Viva Vida. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: João Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de uma reunião sobre Hanseniase,Varginha reunão sobre a dengue,e curso no Viva Vida. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao Lourenço com objetivo de participar de um curso Viva Vida. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de várias reuniões na superitendencia de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/04/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: MARIA ELIANA PEREIRA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de uma reunião da superitendencia de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias e pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,para participar de uma reunião IGAM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 130,00 |
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,para participar de uma reunião sobre hanseniase,e a cidade de Varginha para participar, de uma reunião s/ dengue |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 60,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Juiz de Fora, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 30,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Carrancas,com objetivo de levar a secretaria de Turismo para participar de uma reunião. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: LUCILENE CRISTINA GREGORIO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de um curso Viva Vida. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 370,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José dos Campos,Varginha,Juiz de Fora,São Paulo, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicí |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,para participar de uma reunião sobre sobre Hanseníase,e na cidade de Varginha p/ reunião influenza. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Lavras com objetivo de participar de Reuniões de Gestores. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/04/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso sobre a saude mental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 230,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Lavras,São Lourenço,Lambari, a serviço da Vigilancia Epidemiologica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/04/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,com objetivo de participar de uma reunião que se realizara na 9o Delegacia do Serviço Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/04/2015 | Valor: 370,00 |
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias com pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,São Paulo, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/04/2015 | Valor: 370,00 |
Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel, diárias com pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,Varginha,BH,Juiz de Fora para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2015 | Valor: 1.830,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios do Rio de Janeiro,S.S. do Paraiso,Guara,BH,S.José dos Campos,São Paulo,Passos,Lavras,Campinas, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2015 | Valor: 1.840,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima reletivo ao seu deslocamento até os município de Campinas,S.J Campos,Varginha,Poços de Caldas,São Paulo,Lavras,S.S do Paraiso,BH para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2015 | Valor: 390,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipio de Juiz de fora,Belo Horizonte, levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2015 | Valor: 90,00 |
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Lavras,Varginha,com objetivo de acompanhar paciente em tratamento fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2015 | Valor: 2.130,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo.Campinas,Varginha,BH,S.J dos Campos,Passos,Rio de Janeiro, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2015 | Valor: 510,00 |
Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os munícípios de Varginha Itajubá,Lavras,São Lourenço,Juiz de Fora, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2015 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Guará,Passos,Lavras,S.S do Paraiso,Campinas,S.J. dos Campos,Rio de Janeiro,Poços de Caldas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/04/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os munícípios de Poços de Caldas, com objetivo de levar funcionario do setor de administração,para participar de reunião. |
Total das liquidações: | 16.282,74 |