Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2015




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1440 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/04/2015 Valor: 59,00
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor referente a ressarcimento de passagem de onibus de volta da cidade de Juiz de Fora onde foi levar microonibus placa OWW-3095 de uso da secretaria municipal de educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1439 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/04/2015 Valor: 3.433,74
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Valor referente a 03 diárias do Sr. Prefeito a cidade de Belo Horizonte para participação em reuniões, assinatura de termo aditivo ao convênio 733/2013 Secretaria de Estado da Saúde e votação a predidência da AMM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1367 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 10,00
Credor: SHEILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de uma reunião sobre Hanseníase.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1366 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/04/2015 Valor: 100,00
Credor: Bruno Alexandre Freitas Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias e pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,com objetivo de participar de uma reunião.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1365 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 20,00
Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de buscar massa asfaltica para uso nas Ruas do Conjuto Habitacional Vila Esperança.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1364 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 30,00
Credor: Orlando Jose da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre,Itajubá a serviço da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 110,00
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,para acompanhar paciente e a cidade de Varginha para participar de um curso de alta complexidade.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1362 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/04/2015 Valor: 30,00
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,com objetivo de levar funcionario

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1361 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/04/2015 Valor: 10,00
Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de uma reunião que se realizara na superitendencia.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1360 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Juiz de Fora,com objetivo de levar onibus para revisão

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1359 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/04/2015 Valor: 360,00
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,Rio de Janeiro,Varginha,São Paulo,Guara, para levar pacientes para tratamento médico fora do domi

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1358 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 10,00
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de buscar o veiculo de propriedade desta Prefeitura.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/04/2015 Valor: 1.300,00
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José Dos Campos,São Paulo,Juiz de Fora,Varginha,São Lourenço, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíl

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1356 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/04/2015 Valor: 310,00
Credor: Willys Pereira Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de participar de uma reunião da dengue,e a cidade de Varginha para participar do curso Sispncd

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1355 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 10,00
Credor: Fernando César Gonçalves Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de um curso do Viva Vida.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1354 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 80,00
Credor: João Tadeu da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço para participar de uma reunião sobre Hanseniase,Varginha reunão sobre a dengue,e curso no Viva Vida.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 10,00
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao Lourenço com objetivo de participar de um curso Viva Vida.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1351 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 30,00
Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de várias reuniões na superitendencia de ensino.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/04/2015 Valor: 10,00
Credor: MARIA ELIANA PEREIRA SIMÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar de uma reunião da superitendencia de ensino.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 100,00
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias e pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Caldas,para participar de uma reunião IGAM.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 130,00
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,para participar de uma reunião sobre hanseniase,e a cidade de Varginha para participar, de uma reunião s/ dengue

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1347 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 60,00
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Juiz de Fora, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 30,00
Credor: Orlando Jose da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Carrancas,com objetivo de levar a secretaria de Turismo para participar de uma reunião.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1345 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 10,00
Credor: LUCILENE CRISTINA GREGORIO SOARES Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar de um curso Viva Vida.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 370,00
Credor: Amaury Xavier Delfino Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São José dos Campos,Varginha,Juiz de Fora,São Paulo, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicí

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1343 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 50,00
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,para participar de uma reunião sobre sobre Hanseníase,e na cidade de Varginha p/ reunião influenza.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 160,00
Credor: Tatiane Campos Pinto Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Lavras com objetivo de participar de Reuniões de Gestores.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1341 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/04/2015 Valor: 80,00
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso sobre a saude mental.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1340 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 230,00
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Lavras,São Lourenço,Lambari, a serviço da Vigilancia Epidemiologica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1339 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Valor: 10,00
Credor: Virley Aparecida Delfino Nogueira Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,com objetivo de participar de uma reunião que se realizara na 9o Delegacia do Serviço Militar.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1338 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/04/2015 Valor: 370,00
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias com pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,São Paulo, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/04/2015 Valor: 370,00
Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel, diárias com pernoite ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,Varginha,BH,Juiz de Fora para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2015 Valor: 1.830,00
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios do Rio de Janeiro,S.S. do Paraiso,Guara,BH,S.José dos Campos,São Paulo,Passos,Lavras,Campinas, para levar pacientes em tratamento médico fora do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2015 Valor: 1.840,00
Credor: Luiz Carlos Pires Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima reletivo ao seu deslocamento até os município de Campinas,S.J Campos,Varginha,Poços de Caldas,São Paulo,Lavras,S.S do Paraiso,BH para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2015 Valor: 390,00
Credor: JOSE EDSON BORGES Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipio de Juiz de fora,Belo Horizonte, levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2015 Valor: 90,00
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Lavras,Varginha,com objetivo de acompanhar paciente em tratamento fora do domicilio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2015 Valor: 2.130,00
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo.Campinas,Varginha,BH,S.J dos Campos,Passos,Rio de Janeiro, para levar pacientes em tratamento médico fora do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2015 Valor: 510,00
Credor: Elias Jose Pereira Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os munícípios de Varginha Itajubá,Lavras,São Lourenço,Juiz de Fora, para levar pacientes em tratamento médico fora do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 02/04/2015 Valor: 1.400,00
Credor: Darci dos Santos Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municípios de Guará,Passos,Lavras,S.S do Paraiso,Campinas,S.J. dos Campos,Rio de Janeiro,Poços de Caldas para levar pacientes em tratamento médico fora do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 02/04/2015 Valor: 100,00
Credor: Elias Jose Pereira Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os munícípios de Poços de Caldas, com objetivo de levar funcionario do setor de administração,para participar de reunião.

Total das liquidações: 16.282,74