Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3876 | Ano: 2015 | Data: 26/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.144,58 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere se a viagem a cidade de Belo Horizonte para participar de reunião junto a COHAB-MG e reunião na Secretaria de Estado da Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3875 | Ano: 2015 | Data: 26/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3691 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio Varginha para participar de curso Bolsa Família e SIGAFE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3690 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima reletivo ao seu deslocamento até os município de São Paulo, BH, Campinas, Varginha, Poços de Caldas e S. J. Dos Campos para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3689 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.930,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de São Paulo, Lavras, S.J. Campos, BH, Passos, Campinas para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3688 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de São Lourenço para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3687 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias a servidora acima relativo ao seu deslocamento até os município de Varginha, e São Lourenço para participar de reuniões de gestores, Curso CIR curso sobre Bolsa Família. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3686 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diárias ao servidor acima relativo ao seu deslocamento até os municípios de S. R. Sapucai, S. Paulo, S. Lourenço, Varginha, Guará, Itajubá P. Caldas para levar pacientes em tratamento médico fora do domicilio |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3685 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municíopios de Campinas, para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3684 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Jose Carvalho Ferrer | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diária ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Passos, para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3683 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: LEONARDO ADRIANO LOMÔNACO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até os municípios de Itajubá, Varginha e Juiz de Fora para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3682 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a pagamento de diária ao servidor acima indentificado relativo ao seu deslocamento até os municípios de Varginha, São Lourenço e Juiz de Fora para levar pacientes em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3681 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os munícípios de Varginha , São Lourenço e Pouso Alegre, para levar pacientes em tratamento médico fora do município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3680 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Campinas e S. S. Paraiso, Varginha, Lavras, Campinas, para levar paciente em tratamento médico fora do domicílio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3679 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: João Tadeu da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha, P. Caldas e São Lourenço para participar de cursos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3678 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o municipio de Varginha para participar de curso sobre o evento "Outubro Rosa". |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3677 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SEBASTIANA LILIANE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até os municipios de Lavras para participar de curso sobre o evento "Outubro Rosa". |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3676 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diária paga ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte a serviço do gabinete desta prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3675 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha para participar de curso e buscar vacina. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3668 | Ano: 2015 | Data: 01/10/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ MAURO NORONHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias pagas ao servidor acima referente ao seu deslocamento até o município de Lavras, para participar de reunião sobre o CRAS. |
Total dos empenhos: | 6.784,58 |