Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Rafael Alves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de juiz de fora com objetivo de participar do treinamento SISLAME. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de buscar caminhão doado pelo PAC,e levar prefeito,para tratar de assunto de interesse do municip |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Juiz de Fora com objetivo de levar professores para participar de Curso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento Combustivel e diarias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,Varginha,São Lourenço,Juiz de Fora, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Chana Thomaz | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso que se realizara na Regional de Varginha. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Thais Oliveira da Costa Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso realizado na Regional. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Andrea Barros Ribeiro fleming | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte com objetivo de participar de um curso na area de odontologia. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: ALINE DE FÁTIMA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Poços de Calda,com objetivo de participar do encontro de coordenadores locais PNAIC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 330,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH.com objetivo de levar professores para participar de curso,e treinamento |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: PRISCILA FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH com objetivo de participar do encontro do Sec.Estado da Cultura,Conceição das Pedras,reunião do territorio circuito turist |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de curso na regional de Varginha,e na cidade de São reunião da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,São Sebastião do Paraiso, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de municipio de São Lourenço,a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha de uma reunião da Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: MARIA AMALIA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Lavras,com objetivo de acompanhar paciente para tratamento de saúde fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.580,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,São Paulo,Campinas,São José dos Campos,BH,Alfenas para levar pacientes para tratamento médico fora do do |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Juiz de Fora,Lavras,São Lourenço, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Caxambú com objetivo de participar de uma reunião CIR,Ee na cidade de Baependi para paticipar de uma reunião no hospital. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: PAULO GABRIEL VICENTE CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Juiz de Fora,com objetivo de participar de um treinamento do SISLAME. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 330,00 |
Credor: Tatiane Campos Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre,com objetivo de participar de uma reunião do SAMU,São Lourenço, Caxambú,para participar de reunião, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Conceição do Rio Verde,São Lourenço,São Sebastião do Abade,com objetivo de levar atleta para participar de competições esport |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de participar de um curso na regional,e a cidade de São Lourenço p/reunião de animais peçonhentos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço,com objetivo de participar de reunião,e na cidade de Varginha para participar de reunião e buscar vacina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 2.210,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Paulo,Campinas,São Sebastião do Paraiso,Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicíl |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCELO DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,com objetivo de buscar material de construção,São Lourenço,buscar areia, BH,buscar caminhão doado pelo PAC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Paulo,Lavras,Itajubá,Belo Horizonte,Rio de Janeiro para levar pacientes para tratamento médico fora do domic |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 390,00 |
Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,Itajubá,Alfenas,Caxambú,Lambari, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Conceição do Rio Verde,Carmo de Minas,São Lourenço,com objetivo de levar atletas para paticipar de competições esportivas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.450,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras,Passos,Campinas,Poços de Caldas,BH,São José dos Campos,Campinas,Itajubá para levar pacientes para tratamento médico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias e combustivel ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Pouso Alegre,São Paulo,São Sebastião do Paraiso, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 190,00 |
Credor: CARLOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço.Itajubá,Baependi, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/04/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: MARIA ELIANA PEREIRA SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesas com viagem da Sra Luciana dos Santos a cidade Belo Horizonte com objetivo de participar do seminario nacional de educação infantil no período de 29 e 30 de Abril; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/04/2014 | Valor: 855,66 |
Credor: ENEDINA AJALA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesas com viagem a cidade a de Viçosa Minas Gerais com objetivo de participar do seminario PRADIME,que se realizara no dia 26 de Abril de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/04/2014 | Valor: 1.047,10 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere se a viagem do Sr.Prefeito Municipal a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de assinar termo de convenio junto a secretaria municipal de saúde para aquisição de um veiculo,e reunião na SETOP para tratar do termo aditivo ao conv.1518 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/04/2014 | Valor: 2.094,20 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere se a duas diarias do Sr.Prefeito Municipal em viagem a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de assinar termo de doação de um caminhão basculante do Minist. do Desenv.Agrario para o municipio de Cristina MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/04/2014 | Valor: 925,36 |
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesas com viagem a cidade de Poços de Caldas,com objetivo de participar do seminario de formação PNAIC,que se realizara na cidade de Poços de Caldas no período de 22 a 26 de Abril de 2014. |
Total das liquidações: | 15.082,32 |