Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/02/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Marlene Rafaela de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,São Lourenço,com objetivo de pregar cartazes,para divulgação do carnaval 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 1.047,10 |
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Esta despesa refere se as despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de participar de uma reunião na Superitendencia Regional da Secretaria de Patrimonio de Minas Gerais para tratar de rescisão de contrato e celebração de termo de rescis |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/02/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustive e diaria ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH,Campinas,São S.do Paraiso,São Lourenço,São Paulo, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/02/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campinas,Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/02/2014 | Valor: 820,00 |
Credor: Darci dos Santos Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras,Passos,Varginha,S.J.Campos,Juiz de Fora,Poços de Caldas, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/02/2014 | Valor: 370,00 |
Credor: Elias Jose Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Caxambú,Varginha,Itajubá,São Lourenço,Lavras, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/02/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: PAULO EDSON NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao Lourenço,Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/02/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Salomao Odilon Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/02/2014 | Valor: 1.740,00 |
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH,Lavras,Varginha,Campinas,S.J.Campos,Passos,São Paulo para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/02/2014 | Valor: 2.090,00 |
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Passos,São Paulo,J.de Fora,São Jose dos Campos,BH. Campinas,para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/02/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: MARCELO DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de buscar areia para uso nas obras desta prefeitura.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/02/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso dos agentes comunitario de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/02/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e Itajubá com objetivo de acompanhar paciente para tratamento de saúde fora do municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/02/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de buscar vacina. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/02/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar uma reunião sobre a vacina HPV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/02/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: Marcelo Pereira Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel, diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar da assembleia ADTIM,e para aquisição de materiais para organização do carnava |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/02/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de participar de reunião de Gestão,Cir,e consorcio Inter Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/02/2014 | Valor: 370,00 |
Credor: Amaury Xavier Delfino | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH.Itajubá.Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/02/2014 | Valor: 1.620,00 |
Credor: Luiz Carlos Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Cobustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campinas,BH,Passos,São Paulo,Varginha,Lavras, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/02/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: Orlando Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de levar documentação do Centro de Atendimento Especilizado da Secretaria Municipal de Educação.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/02/2014 | Valor: 280,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte,São Sebastião,do paraiso para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/02/2014 | Valor: 720,00 |
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao José Campos,Varginha,Lavras,Poços de Caldas,São Paulo, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicilio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/02/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de levar documentos desta prefeitura ao orgão do CREA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/02/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de uma reunião sobre viagilancia epidemiologica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/02/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Baependi,Itajubá. para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/02/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: JOSE EDSON BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte,Poços de Caldas. a serviço do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. |
Total das liquidações: | 11.167,10 |