Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2014




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 821 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/02/2014 Valor: 20,00
Credor: Marlene Rafaela de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá,São Lourenço,com objetivo de pregar cartazes,para divulgação do carnaval 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 528 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 12/02/2014 Valor: 1.047,10
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Esta despesa refere se as despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte,com objetivo de participar de uma reunião na Superitendencia Regional da Secretaria de Patrimonio de Minas Gerais para tratar de rescisão de contrato e celebração de termo de rescis

Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/02/2014 Valor: 1.200,00
Credor: JOSÉ ACÁCIO SIMÕES Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustive e diaria ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH,Campinas,São S.do Paraiso,São Lourenço,São Paulo, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 03/02/2014 Valor: 150,00
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campinas,Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 03/02/2014 Valor: 820,00
Credor: Darci dos Santos Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Lavras,Passos,Varginha,S.J.Campos,Juiz de Fora,Poços de Caldas, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 03/02/2014 Valor: 370,00
Credor: Elias Jose Pereira Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Caxambú,Varginha,Itajubá,São Lourenço,Lavras, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 522 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/02/2014 Valor: 40,00
Credor: PAULO EDSON NUNES Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao Lourenço,Itajubá, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/02/2014 Valor: 20,00
Credor: Salomao Odilon Ferreira Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/02/2014 Valor: 1.740,00
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH,Lavras,Varginha,Campinas,S.J.Campos,Passos,São Paulo para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/02/2014 Valor: 2.090,00
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Passos,São Paulo,J.de Fora,São Jose dos Campos,BH. Campinas,para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 518 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/02/2014 Valor: 20,00
Credor: MARCELO DA CRUZ Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de buscar areia para uso nas obras desta prefeitura..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 03/02/2014 Valor: 20,00
Credor: Josilene Arruda Junqueira Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de um curso dos agentes comunitario de saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/02/2014 Valor: 50,00
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha e Itajubá com objetivo de acompanhar paciente para tratamento de saúde fora do municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/02/2014 Valor: 80,00
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de buscar vacina.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/02/2014 Valor: 10,00
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de São Lourenço com objetivo de participar uma reunião sobre a vacina HPV.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/02/2014 Valor: 130,00
Credor: Marcelo Pereira Azevedo Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel, diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de participar da assembleia ADTIM,e para aquisição de materiais para organização do carnava

Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/02/2014 Valor: 60,00
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha,com objetivo de participar de reunião de Gestão,Cir,e consorcio Inter Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/02/2014 Valor: 370,00
Credor: Amaury Xavier Delfino Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de BH.Itajubá.Varginha, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 03/02/2014 Valor: 1.620,00
Credor: Luiz Carlos Pires Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de Cobustivel e diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Campinas,BH,Passos,São Paulo,Varginha,Lavras, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/02/2014 Valor: 10,00
Credor: Orlando Jose da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de levar documentação do Centro de Atendimento Especilizado da Secretaria Municipal de Educação..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/02/2014 Valor: 280,00
Credor: JOSE EDSON BORGES Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de combustivel diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte,São Sebastião,do paraiso para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/02/2014 Valor: 720,00
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Sao José Campos,Varginha,Lavras,Poços de Caldas,São Paulo, para levar pacientes para tratamento médico fora do domicilio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 506 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 11/02/2014 Valor: 10,00
Credor: VERA LUCIA DE ALMEIDA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Itajubá com objetivo de levar documentos desta prefeitura ao orgão do CREA.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 03/02/2014 Valor: 20,00
Credor: Nilza Maria Carvalho Barone Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Programa Saúde Familia e Agentes Comunitários da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Varginha com objetivo de participar de uma reunião sobre viagilancia epidemiologica.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 504 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 19/02/2014 Valor: 50,00
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Baependi,Itajubá. para levar pacientes para tratamento médico fora do domicílio .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 503 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 03/02/2014 Valor: 220,00
Credor: JOSE EDSON BORGES Entidade: Prefeitura Municipal de Cristina
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Esta despesa refere-se ao pagamento de diárias ao servidor acima identificado , relativo ao seu deslocamento até o município de Belo Horizonte,Poços de Caldas. a serviço do Gabinete e Secretaria da Prefeitura.

Total das liquidações: 11.167,10