Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21

Prefeitura Municipal de Cristina

Prefeitura Municipal de Cristina

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 301,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.416,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 11.323-9
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 292,00
Nº do documento: 852878 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 974,05
Nº do documento: 850399 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 230,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joao Batista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: HILDA CANDIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Thiago Batista Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Francisco Vilas Boas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Vanda Arruda Ribeiro Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Jucimara Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: TELMA DA SILVA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marlene Rafaela de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.810,00
Nº do documento: 852882 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Luiz Carlos Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Amaury Xavier Delfino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Marcelo Pereira Azevedo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852883 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Tatiane Campos Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.675,00
Nº do documento: 852881 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Jose Carvalho Ferrer
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Salomao Odilon Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 852879 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: 852876 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Elias José Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: PAULO EDSON NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 852873 Banco: 0001 Agencia: 2017-6 Conta: 5.368-6
Credor: Darci dos Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.418,51
Nº do documento: 580765 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 9.655-5
Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 278,30
Nº do documento: 281010 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.985-1
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 256,39
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 20176-6 Conta: 10.984-3
Credor: JOSE EDSON BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 14.717,59