Informações atualizadas em: 21/06/2018 16:32:21
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 301,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
Credor: MARIA ELIZABETH CARDOSO CALDERUCCI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 1.416,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 11.323-9 | ||
Credor: Maria Raquel Faria Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 292,00 | |
Nº do documento: 852878 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0014.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 974,05 | |
Nº do documento: 850399 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 852873 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Joao Batista dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 852876 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: HILDA CANDIDA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 852873 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Thiago Batista Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Francisco Vilas Boas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Vanda Arruda Ribeiro Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Jucimara Aparecida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: TELMA DA SILVA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Marlene Rafaela de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: SILVANA MARLENE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: WILLIAN LOPES GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0018.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Almoxarifado | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: VALDO ARGEMIRO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.810,00 | |
Nº do documento: 852882 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Luiz Carlos Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Amaury Xavier Delfino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Marcelo Pereira Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 852883 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Denize Arruda Vaz Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 852873 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: NATALIA CALDERUCCI JUNQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852873 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Tatiane Campos Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 852876 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Andrea Cristina Cury de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 852876 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: MARIA JANAYNA CARVALHO FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 852876 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO LEANDRO LEMOS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0013.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 852876 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Ana Lucia dos Santos Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 2.675,00 | |
Nº do documento: 852881 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: PAULO JOSINO TEXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 852876 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Jose Carvalho Ferrer | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852876 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Salomao Odilon Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: 852876 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: ELDER DE PAULA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 852879 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Joaquim Miguel de Morais Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: 852876 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Elias José Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 852873 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: PAULO EDSON NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0009.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 852873 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: ANTONIO MERINALDO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 852873 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 5.368-6 | ||
Credor: Darci dos Santos Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0013.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 1.418,51 | |
Nº do documento: 580765 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 9.655-5 | ||
Credor: Sheila Aparecida Rodrigues dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 278,30 | |
Nº do documento: 281010 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.985-1 | ||
Credor: MÁRCIO BARROS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 256,39 | |
Nº do documento: 850392 | Banco: 0001 | Agencia: 20176-6 | Conta: 10.984-3 | ||
Credor: JOSE EDSON BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 14.717,59 |