Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 2.799,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: OLAVO DIVINO DA ROSA JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 045.113.786-81
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 2.799,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LIDIELE APOLIANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.514.186-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0004.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 4.621,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDVALDO JOSE BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 133,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: OLAVO DIVINO DA ROSA JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 045.113.786-81
Funcional Programática: 02.05.01.13.122.0020.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 710,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ALINE RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 127.099.636-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 710,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARCELO AUGUSTO FREIRE
CPF credor / CNPJ credor: 084.381.076-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 710,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 119.403.156-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 710,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SAMANTHA MARIANE CORTEZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.346.716-93
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 1.777,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DOMINGOS SÁVIO GONÇAVES
CPF credor / CNPJ credor: 395.976.106-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GEOVANE ULYSSES RODRIGUES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 114.465.726-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GEOVANE ULYSSES RODRIGUES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 114.465.726-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 3.021,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: TAIS CRISTIANE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 101.081.836-88
Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0004.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 3.021,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SAMANTHA MARIANE CORTEZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.346.716-93
Funcional Programática: 02.02.02.04.128.0004.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 6.043,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: EDVALDO JOSE BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.156-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 3.554,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: DOMINGOS SÁVIO GONÇAVES
CPF credor / CNPJ credor: 395.976.106-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 1.421,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/08/2021 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 111,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ANA HELENA CAMPOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 084.173.466-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ANA HELENA CAMPOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 084.173.466-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 34.836,60