Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Agosto de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 151,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção e formação continuada de Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 125,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 28,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 225,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2046 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Promoção e formação continuada de Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 90,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 58173-9
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 137,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Wallas Rafael Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 205,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Wallas Rafael Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 480,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Wallas Rafael Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Wanderson Ricardo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 039.704.096-24
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 137,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Wanderson Ricardo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 039.704.096-24
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 321,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Wanderson Ricardo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 039.704.096-24
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ANA HELENA CAMPOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 084.173.466-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ANA HELENA CAMPOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 084.173.466-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 1.132,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 413.582.606-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 226,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 413.582.606-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HENRIQUE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 413.582.606-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 43,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/08/2021 Valor: 64,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/08/2021 Valor: 161,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/08/2021 Valor: 484,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/08/2021 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/08/2021 Valor: 427,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/08/2021 Valor: 142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 1.167,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 3.502,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/08/2021 Valor: 100,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/08/2021 Valor: 258,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/08/2021 Valor: 3.235,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 450,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FLORIANO & COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 180,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FLORIANO & COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 1.351,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: FLORIANO & COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/08/2021 Valor: 3.636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/08/2021 Valor: 1.049,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/08/2021 Valor: 67,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: Wallas Rafael Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/08/2021 Valor: 575,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 9.610,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 20.000,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: CIASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.864.060/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/08/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/08/2021 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/08/2021 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/08/2021 Valor: 1.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Total dos pagamentos: 57.884,90