Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 151,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 58173-9 | ||
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Promoção e formação continuada de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 58173-9 | ||
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 125,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 58173-9 | ||
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 28,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 58173-9 | ||
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2048 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Creche) | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 225,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 58173-9 | ||
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Promoção e formação continuada de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 90,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 58173-9 | ||
Credor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.690.986/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 137,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Wallas Rafael Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 205,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Wallas Rafael Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 480,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Wallas Rafael Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 91,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Wanderson Ricardo Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.704.096-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 137,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Wanderson Ricardo Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.704.096-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 321,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Wanderson Ricardo Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.704.096-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: ANA HELENA CAMPOS MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.173.466-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 66,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: ANA HELENA CAMPOS MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.173.466-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 1.132,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.582.606-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 226,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.582.606-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 302,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.582.606-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 43,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 327,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/08/2021 | Valor: 64,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/08/2021 | Valor: 161,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/08/2021 | Valor: 484,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/08/2021 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/08/2021 | Valor: 427,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/08/2021 | Valor: 142,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 467,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 1.167,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 3.502,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/08/2021 | Valor: 100,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/08/2021 | Valor: 258,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/08/2021 | Valor: 3.235,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 450,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: FLORIANO & COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 180,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: FLORIANO & COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 1.351,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: FLORIANO & COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.768.487/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/08/2021 | Valor: 3.636,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 1.049,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 67,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
Credor: Wallas Rafael Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 575,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 9.610,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 20.000,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: CIASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.864.060/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/08/2021 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/08/2021 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/08/2021 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/08/2021 | Valor: 1.105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: INTEGRACAO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.680.482/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Total dos pagamentos: | 57.884,90 |