Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Julho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 99,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Wanderson Ricardo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 039.704.096-24
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 296,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Edwaguiney Assis Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 084.489.966-66
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: Silvio de Souza Leite
CPF credor / CNPJ credor: 886.495.556-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: Silvio de Souza Leite
CPF credor / CNPJ credor: 886.495.556-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Silvio de Souza Leite
CPF credor / CNPJ credor: 886.495.556-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 67,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: Wallas Rafael Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 370,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Wallas Rafael Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 69,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: Weberton Palma Balsante
CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 69,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: Weberton Palma Balsante
CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 410,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: Weberton Palma Balsante
CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DALVA PINTO DE GUSMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 412.075.566-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: ANA HELENA CAMPOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 084.173.466-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 66,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 542,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: Josmar Soares de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 918.778.656-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 135,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: Josmar Soares de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 918.778.656-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 862,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 3.307,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 3.868,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.047,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 785,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 69,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 188,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.132,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 296,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: Edwaguiney Assis Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 084.489.966-66
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: Edwaguiney Assis Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 084.489.966-66
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: Edwaguiney Assis Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 084.489.966-66
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 135,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 32896-0
Credor: Josmar Soares de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 918.778.656-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 6.407,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações de Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: MARILIA CAPELLETTO LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.070.407/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Total dos pagamentos: 24.803,31