Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 64856-6 | ||
Credor: VILA VICENTINA CONFRADE JUQUITA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.014.737/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Funcion. Conselhos,Centros Comunitários e Associações | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 5.174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 59264-1 | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Enfretamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1685 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.406,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Enfretamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 298,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1659 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 352,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1658 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 895,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1657 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 705,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 2.983,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1655 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 2.590,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 1.283,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1581 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 302,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.189,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 604,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 377,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 4.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 59264-1 | ||
Credor: AM MOREIRA GONCALVES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.679.382/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0013.2146 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações de Enfretamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 317,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 758,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 2.179,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Weberton Palma Balsante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.083.306-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 312,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
Credor: Wanderson Ricardo Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.704.096-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 193,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 32896-0 | ||
Credor: Wallas Rafael Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.953.656-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 61,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 236,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 927,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 780,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Inf. (Creche) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 1.068,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ed. Infantil (Pré) | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 3.697,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.152/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0006.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades do Prog. de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Total dos pagamentos: | 47.683,05 |