Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE A SERVIDORA LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES FOI ATÉ A SRS DE POUSO ALEGRE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CIR E DO COSEMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 120,98 |
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE A SERVIDORA LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES NO DIA 23/07 FOI ATÉ POUSO ALEGRE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COSEMS NA SRS, E NO DIA 08/08 FOI À VARGINHA PARTICIPAR DA QUARTA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 120,98 |
Credor: MARIANA RANGEL GONZAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.878.266-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE A SERVIDORA MARIANA RANGEL GONZAGA FOI ATE POUSO ALEGRE NO DIA 11 DE JULHO PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA SRS, E NO DIA 14 DE AGOSTO NESTA MESMA CIDADE PARTICIPOU DA II REUNIÃO TÉCNICA DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: GERALDO SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.458.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR GERALDO SILVÉRIO IRÁ LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL MAJOR LISBOA DA CUNHA PARA PARTICIPAR DO "EPTV NA ESCOLA". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Participação no Programa de Epidemiologia | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR SÉRGIO RONALDO DA SILVA TRANSPORTOU A ENFERMEIRA MARIANA RANGEL GONZAGA RIBEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA GRS EM POUSO ALEGRE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 685,60 |
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR SÉRGIO RONALDO DA SILVA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO EM POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE, VARGINHA, SÃO PAULO E CAMPINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 524,30 |
Credor: Antonio Gusmão Barbosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR ANTONIO GUSMÃO DE OLIVEIRA TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM POÇOS DE CALDAS, VARGINHA E POUSO ALEGRE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 443,64 |
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM POÇOS DE CALDAS, CAMPINAS E SÃO PAULO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 383,13 |
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR WASHINGTON VITAL TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM CAMPINAS, SÃO LOURENÇO, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0005.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM,ONDE O SERVIDOR WASHINGTON VITAL TRANSPORTOU A SECRETÁRIA DE SAÚDE LUCIANA ABRANCHES PARA PARTICIPAR DA QUARTA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO MUNICÍPIO EM VARGINHA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 120,99 |
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA FOI PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DA ENTREGA DO SABRE SARGENTO MAX WOLF E DO USO DA PRIMEIRA VEZ DO UNIFORME ESCOLAR AZULÃO DO CFGS NA ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS - ESA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 120,99 |
Credor: PAULO ROBERTO DOTTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR PAULO ROBERTO DOTTA FOI ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PREFEITO MUNICIPAL NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DA ENTREGA DO SABRE SARGENTO MAX WOLF E DO USO DA PRIMEIRA VEZ DO UNIFORME ESCOLAR AZULÃO DO CFGS NA ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS - ESA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 60,49 |
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O SERVIDOR LUIZ HÉLIO GUIMARÃES FOI LEVAR O SR. PREFEITO GERALDO MAGELA E O SERVIDOR PAULO ROBERTO DOTTA PARA PARTICIPAREM DAS SOLENIDADES COMEMORATIVAS DA ENTREGA DO SABRE SARGENTO MAX WOLF E DO USO DA PRIMEIRA VEZ DO UNIFORME ESCOLAR AZULÃO DO CFGS NA ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS - ESA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 282,30 |
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO,CAMPINAS E VARGINHA, ONDE O MOTORISTA TRANSPORTOU PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 725,98 |
Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME O OBJETIVO DE TRANSPORTAR UM PACIENTE DO MUNICÍPIO PARA FAZER CONSULTA/EXAME NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ NO DIA 12/08/2019 E 13/08/2019 NA CIDADE DE CURITIBA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 1.008,27 |
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, ONDE O PREFEITO GERALDO MAGELA ELOI FOI ATÉ BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO BDMG. |
Total das liquidações: | 4.839,61 |