Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 282,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 403,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2031 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 524,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 201,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1956 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: 241,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1952 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.088,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: REJANE MARIA PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1949 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 161,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1936 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 161,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1928 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 362,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: 4.194,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36957-8 | ||
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: 463,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36957-8 | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUCIANA ABRANCHES GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.621.926-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1908 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
Credor: LUCYMARA GERALDA CORTEZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.411.596-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 362,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1905 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1904 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 443,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: WASHINGTON VITAL DE TOLEDO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.692.756-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1903 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 463,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1895 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 504,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 60,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 10.405,33 |