Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/02/2016 | Valor: 359,53 |
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/02/2016 | Valor: 946,04 |
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/02/2016 | Valor: 56,77 |
Credor: MARLI DE CASSIA ALKMIN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.906.196-75 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/02/2016 | Valor: 56,77 |
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/02/2016 | Valor: 56,77 |
Credor: RODRIGO JOSÉ RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.307.346-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/02/2016 | Valor: 359,53 |
Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/02/2016 | Valor: 340,60 |
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/02/2016 | Valor: 151,38 |
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/02/2016 | Valor: 378,44 |
Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/02/2016 | Valor: 94,61 |
Credor: Adriano Sidney Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, CONFORME OBJETIVO APRESENTADO EM RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS AUTORIZADO E APROVADO EM ANEXO. |
Total das liquidações: | 2.800,44 |