Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/07/2014 Valor: 144,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LETÍCIA ALVES CARRIÇO WETLER
CPF credor / CNPJ credor: 009.882.536-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 1.440,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 576,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 144,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUCYMARA GERALDA CORTEZ
CPF credor / CNPJ credor: 110.411.596-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 144,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: DANIELE DAYANE DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 086.572.416-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 48,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: MARCELA APARECIDA DA COSTA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 075.041.686-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Capacitação de Servidores da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 800,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/07/2014 Valor: 80,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/07/2014 Valor: 96,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/07/2014 Valor: 96,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: REJANE MARIA PEREIRA CONSTANTINO
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0004.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 1.280,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GLEICILENE SIQUEIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 705.644.696-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/07/2014 Valor: 2.080,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 832,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 48,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/07/2014 Valor: 48,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/07/2014 Valor: 320,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 8.179,62