Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.248,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
Credor: EDNA BEATRIZ DOS SANTOS CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.791.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.248,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 69873-3 | ||
Credor: CRISTIANE LOPES BUENO VILELA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.204.696-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 192,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 48,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Manoel Ramos Da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.854.136-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 80,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 288,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 1.152,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: Willys Vilas Boas Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.368.366-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 1.152,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: SILVANA PEREIRA DA S. SOARES COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.828.666-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 1.152,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: DOMINGOS SÁVIO GONÇAVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.976.106-63 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 864,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: GILMAR RIBEIRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.726-07 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 864,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: GEISA DAIANA DA SILVA GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.465.656-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 576,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 2.305,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 288,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 288,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 272,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 256,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 368,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 864,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: SILVANA PEREIRA DA S. SOARES COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.828.666-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0011.2110 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 1.280,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: VALDOMIRO RODRIGUES SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 505.477.476-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 192,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 832,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 2.080,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: REJANE MARIA PEREIRA CONSTANTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.246.956-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 2.080,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 1.280,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 48,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 48,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3085 | Conta: 35823-1 | ||
Credor: PRISCILA GLAZIELLE DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.572.786-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 48,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 304,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 160,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 64,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 368,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 304,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 192,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 22.793,96 |