Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/12/2014 Valor: 144,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 288,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Adriano Sidney Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 112,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: Antonio Gusmão Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 96,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: DÉBORA DUARTE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 059.439.126-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 256,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 144,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: PRISCILA GLAZIELLE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 041.572.786-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 48,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: MARCELA APARECIDA DA COSTA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 075.041.686-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 144,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/12/2014 Valor: 448,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 480,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: ROSANA FLORENTINO PINTO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.373.366-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 480,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GLEICILENE SIQUEIRA DE MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 705.644.696-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0004.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Capacitação e Treinamento de Servidores Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 48,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: RODRIGO DE SOUZA CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 072.876.126-23
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.0017.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 480,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 512,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 80,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 69873-3
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 480,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: SILVANA PEREIRA DA S. SOARES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 906.828.666-87
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 2.080,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 4010-x
Credor: GERALDO MAGELA ELOI
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 464,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 48,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3085 Conta: 35823-1
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0012.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Participação no Programa Epidemiologia e Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 336,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/12/2014 Valor: 80,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308 Conta: 36258-1
Credor: JOEL VAGNER RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 055.175.026-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 7.251,17