Informações atualizadas em: 30/03/2023 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 136,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Antonio Gusmão Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.698.706-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 401,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: Adriano Sidney Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.990.326-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 136,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.453.956-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.440,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: GERALDO MAGELA ELOI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 450.270.306-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 227,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 576,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/01/2014 | Valor: 1.440,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: JOÃO FLORENCIO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 172.928.916-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 75,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.494.856-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 121,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: JULIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.810.456-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 90,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.416.496-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/01/2014 | Valor: 45,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 36258-1 | ||
Credor: SÉRGIO RONALDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.122.258-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0012.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Administrativo de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/01/2014 | Valor: 90,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308 | Conta: 4010-x | ||
Credor: LUIZ HÉLIO GUIMARÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.037.078-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.121.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 4.784,35 |