Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2021

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LUIZ CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 904.160.236-49
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Divisões Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EDSON TOLENTINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 671.888.006-00
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FABIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.338.406-48
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FABIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.338.406-48
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FABIO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.338.406-48
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE LEAL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 121.762.116-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE LEAL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 121.762.116-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE LEAL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 121.762.116-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE LEAL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 121.762.116-42
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO BELCHIOR DE MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 006.108.546-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO BELCHIOR DE MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 006.108.546-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALVARO MONTEIRO MARTINS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 063.686.556-82
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 1.026,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral e Divisões Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral e Divisões Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 1.082,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TIAGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 072.572.786-10
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LEVI DIAS VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 275.917.431-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LEVI DIAS VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 275.917.431-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 100,00
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Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 260,00
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Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 80,00
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Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
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