Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: ADRIANA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.450.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 30/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: ELISANGELA MARCIA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.445.906-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 17/09/2019 A 18/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: NUTYELLE YOHANNA ARAUJO E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.918.076-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATROCINIO/MG NO DIA 18/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSE PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 469.323.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATROCINIO/MG NO DIA 12/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2019 | Valor: 720,00 |
Credor: HELLEN KARINE MOREIRA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.067.556-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A MONTES CLAROS/MG NO PERIODO DE 23/09/2019 A 27/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: LEVI DIAS VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 275.917.431-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A CRISTALINA/GO NO DIA 19/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UNAI/MG NO DIA 17/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.605.996-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 30/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 03/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: HELIO JOSE RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 25/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/09/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2019 | Valor: 260,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE LOPES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.705.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERABA/MG NO PERIODO DE 23/09/2019 A 24/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UNAI/MG NO DIA 17/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/09/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 17/09/2019 A 18/09/2019 ACOMPANHANDO O PREFEITO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/09/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 17/09/2019 A 18/09/2019 ACOMPANHANDO O PREFEITO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/09/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 20/09/2019 A 21/09/2019 ACOMPANHANDO O PREFEITO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/09/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: GUILERME SILVA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 03/09/2019, 04/09/2019 E 05/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: GUILERME SILVA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 10/09/2019 A 13/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/09/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: GUILERME SILVA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS E LAGOA FORMOSA/MG NOS DIAS 16/09/2019, 17/09/2019, 18/09/2019 E 19/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/09/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: GUILERME SILVA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS E LAGOA FORMOSA/MG NOS DIAS 24/09/2019, 25/09/2019, 26/09/2019, 27/09/2019 E 28/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/09/2019 | Valor: 650,00 |
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 17/09/2019 A 18/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/09/2019 | Valor: 430,00 |
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 20/09/2019 A 21/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 03/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG E BARRETOS/SP NO DIA 04/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 17/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 18/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 02/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 22/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 06/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 09/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/09/2019 | Valor: 260,00 |
Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BARRETOS/SP NO PERIODO DE 24/09/2019 A 25/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 12/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA E UBERABA/MG NO DIA 13/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 27/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 30/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 18/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 19/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 23/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA E UBERABA/MG NO DIA 25/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 46 | Data: 02/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 03/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 47 | Data: 04/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 05/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/09/2019 | Valor: 260,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BARRETOS/SP NO PERIODO DE 10/09/2019 A 11/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/09/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BARRETOS/SP NO PERIODO DE 11/09/2019 A 12/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 04/09/2019 | Valor: 260,00 |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BARRETOS/SP NO PERIODO DE 05/09/2019 A 06/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 13/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 16/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 25/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA E UBERABA/MG NO DIA 26/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 17/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 18/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 02/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 03/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 20/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 04/09/2019 | Valor: 260,00 |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO PERIODO DE 05/09/2019 A 06/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 23/09/2019 | Valor: 60,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A SAO GOTARDO/MG NO DIA 24/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 10/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 11/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 27/09/2019 | Valor: 280,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A SAO PAULO/SP NO DIA 30/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 06/09/2019 | Valor: 260,00 |
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERABA/MG E BARRETOS/SP NO PERIODO DE 08/09/2019 A 09/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 13/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 15/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 09/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 10/09/2019 A 11/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 16/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 12/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 20/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 23/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 57 | Data: 13/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A LAGOA FORMOSA/MG NO DIA 16/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 57 | Data: 24/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A LAGOA FORMOSA/MG NO DIA 25/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 17/09/2019 | Valor: 260,00 |
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A BARRETOS/SP NO PERIODO DE 18/09/2019 A 19/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 03/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 04/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 30/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 01/10/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 59 | Data: 23/09/2019 | Valor: 280,00 |
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 24/09/2019 A 25/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 59 | Data: 04/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 05/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 25/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAIBA/MG NO DIA 26/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 06/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 09/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 61 | Data: 27/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A LAGOA FORMOSA E PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 30/09/2019 E 01/10/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 61 | Data: 10/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 11/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 62 | Data: 11/09/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A LAGOA FORMOSA/CARMO DO PARANAIBA/PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 12/09/2019, 13/09/2019 E 14/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 63 | Data: 13/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 16/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 64 | Data: 16/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 17/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 65 | Data: 17/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A LAGOA FORMOSA E PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 18/09/2019 E 19/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 66 | Data: 20/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 23/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 67 | Data: 24/09/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 25/09/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 68 | Data: 27/09/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018, VIAGEM A UBERLANDIA E UBERABA/MG NO DIA 30/09/2019 |
Total das liquidações: | 10.040,00 |