Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 508.714.396-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 14894-6
Credor: DAIANE QUEIROZ MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 111.795.866-38
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: GUILERME SILVA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: GUILERME SILVA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: GUILERME SILVA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: GUILERME SILVA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: HELLEN KARINE MOREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 128.067.556-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 035.605.996-01
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: FLAVIA LORRANY MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.640.286-86
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.084-1
Credor: FLAVIA LORRANY MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.640.286-86
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: GIOVANI LINO ANDALECIO
CPF credor / CNPJ credor: 534.397.326-49
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: MODESTO PEREIRA PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 508.718.386-72
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 260,00
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Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 80,00
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Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 80,00
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Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 80,00
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Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 260,00
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Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 27/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 13/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 15.960,00