Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 3.060,00 | |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.790,00 | |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.400,00 | |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 3.330,00 | |
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 3.900,00 | |
Credor: FRANCISCO DO COUTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.550,00 | |
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 15.290,00 | |
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 950,00 | |
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.120,00 | |
Credor: HELIO JOSE RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.690,00 | |
Credor: MODESTO PEREIRA PRIMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.718.386-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 8.700,00 | |
Credor: JOANA DARC RODRIGUES A. VIAN | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.710.336-49 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.400,00 | |
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 3.900,00 | |
Credor: DANIELE MAIA RODRIGUES BRANDAO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.205.966-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.480,00 | |
Credor: MARIA ROSINA RODRIGUES LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.276.146-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 9.100,00 | |
Credor: ANTONIO BELCHIOR DE MAGALHAES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.108.546-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 3.880,00 | |
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.260,00 | |
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.286.636-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.960,00 | |
Credor: ELISANGELA MARCIA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.445.906-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 8.890,00 | |
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.340,00 | |
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.900,00 | |
Credor: MIRELE MENDES LUIS LOBATO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.091.246-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.420,00 | |
Credor: GUILERME SILVA BRAGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.643.646-80 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 560,00 | |
Credor: LUCIANE ABADIA FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.420.106-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 6.210,00 | |
Credor: LUIZA APARECIDA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.556.236-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 9.070,00 | |
Credor: OSVANDO MACHADO DE LIMA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.714.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.100,00 | |
Credor: BEATRIZ CONRADO TOLENTINO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.198.466-67 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.040,00 | |
Credor: CAIQUE HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.916.656-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.240,00 | |
Credor: SUELI MOREIRA FELIX | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.986.206-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.360,00 | |
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.380,00 | |
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 960,00 | |
Credor: CLAUDIA BATISTA VIEIRA MAZARAO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.794.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 3.970,00 | |
Credor: GIOVANI LINO ANDALECIO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 534.397.326-49 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.940,00 | |
Credor: ELINA MARA RODRIGUES VINHAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.057.296-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.040,00 | |
Credor: EMERSON FRANCISCO CORREA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.075.656-15 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.330.536-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 2.920,00 | |
Credor: AQUILA SILVA MARTINS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.637.046-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: ANTONIO LUIZ DE FARIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 393.659.646-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 4.840,00 | |
Credor: MARIA DAGMAR DE ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 904.159.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria e Divisão de Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 3.850,00 | |
Credor: RENATA PEREIRA DE ARAÚJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.041.656-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.960,00 | |
Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: JOSE VILSON SOARES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 226.673.851-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: FRANCIELE CRISTINA ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.113.036-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.280,00 | |
Credor: LETYCIA APARECIDA DE OLIVEIRA FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.108.216-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: NILSA HELENA SOARES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.196-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: JULIANA VAZ DE ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.486.536-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 7.970,00 | |
Credor: PAULO HENRIQUE LOPES DE ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.705.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.600,00 | |
Credor: HELLEN KARINE MOREIRA DIAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.067.556-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: CRISTIANE PATRICIA MARTINS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.687.656-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: DAIANE QUEIROZ MAGALHAES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.795.866-38 | ||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.700,00 | |
Credor: IRANE MARIA MATEUS TOLENTINO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.135.246-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: MARIANE BORGES DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.487.456-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.860,00 | |
Credor: PATRICIA CRISTIANE ANDALECIO FERREIRA COUTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.713.796-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.840,00 | |
Credor: MARCILENE APARECIDA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.759.306-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.860,00 | |
Credor: LUCIANA CORDEIRO SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.304.246-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 880,00 | |
Credor: CAROLINE RODRIGUES SILVA CARABOLANTE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.320.666-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 120,00 | |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: VERONICA ARAUJO SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.320.726-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.940,00 | |
Credor: JOSE PEREIRA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 469.323.726-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.064.066-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/12/2018 | Valor: 340,00 | |
Credor: LUANDA DE FATIMA SILVA BARROSO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.186-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.537/2018 |
Total das anulações: /strong> | 188.540,00 |