Informações atualizadas em: 06/05/2024 16:03:03

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Diárias

Setembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: MODESTO PEREIRA PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 508.718.386-72
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARIA JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 783.695.506-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: HELEM CRISTINA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 095.061.556-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: CLAUDIA BATISTA VIEIRA MAZARAO
CPF credor / CNPJ credor: 025.794.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: CLAUDIA BATISTA VIEIRA MAZARAO
CPF credor / CNPJ credor: 025.794.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: CLAUDIA BATISTA VIEIRA MAZARAO
CPF credor / CNPJ credor: 025.794.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ADRIANA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 036.450.336-02
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 424 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SUELI MOREIRA FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 042.986.206-70
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: KAMILA APARECIDA CALIXTO
CPF credor / CNPJ credor: 092.285.266-96
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 319 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: GIOVANI LINO ANDALECIO
CPF credor / CNPJ credor: 534.397.326-49
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARIA ROSINA RODRIGUES LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 625.276.146-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARIA ROSINA RODRIGUES LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 625.276.146-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARCILENE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.759.306-23
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: HELIO JOSE RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CRISTIANE PATRICIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 081.687.656-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JULIANA VAZ DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 036.486.536-95
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JULIANA VAZ DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 036.486.536-95
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.286.636-45
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 031.286.636-45
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JUNIO HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.256.376-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: OSVANDO MACHADO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 508.714.206-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ANTONIO GONÇALVES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 210.592.096-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 22/09/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 28/09/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 22/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 22/09/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 28/09/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 22/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 22/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BEATRIZ CANCIO DE SOUZA MONTEZUMA
CPF credor / CNPJ credor: 539.745.736-15
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 322.935.426-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 12.010,00