Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/06/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: JULHIA LUZIMAR GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.547.916-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: VERONICA ARAUJO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.320.726-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.714.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 010.033 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: OMAR JOSE DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.024.706-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 010.054 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 010.029 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: LEANDRO GOMES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.316.476-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 010.060 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROBERTA RODRIGUES FERNANDES BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.319.426-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 010.059 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROBERTA RODRIGUES FERNANDES BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.319.426-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: NELSON WELTER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 010.057 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: NELSON WELTER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 010.030 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 010.034 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 010.035 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 010.031 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CELITA ANTONIA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 010.025 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/06/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 010.055 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.084-1 | ||
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 010.027 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/06/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 010.028 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: FLAVIO RUBENS CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.672.196-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 010.022 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/06/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/06/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/06/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 24.270,00 |