Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 695,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.017,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | ||
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 624,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14896-2 | ||
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 1.548,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 010.180 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 18.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: AMAPAR - ASSOCIACAO DOS MUN. DA MICRORREGIAO DO A. PARANAIBA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.241.807/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 225,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 9.392,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 10.322,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 20.911,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 3.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: HIDROPATOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.159.640/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: ELMA LUCIA CARVALHO PARANHOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.609.196-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 3.943,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/10/2016 | Valor: 3.250,80 | |
Nº do documento: 850.584 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 4.546,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | ||
Credor: CAIO PORTO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 933,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SEBASTIAO MARIA DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.380.759/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.855,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SEBASTIAO MARIA DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.380.759/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 4.504,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | ||
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 654,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | ||
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 1.535,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | ||
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2.367,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14.568-8 | ||
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 201,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624017-0 | ||
Credor: ROMEU ALVES DA SILVA 71164391615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.050.579/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.891,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: PADARIA FAVORITA EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.553.261/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.513,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14896-2 | ||
Credor: FABRICIO DA SILVA SANTOS 13275600621 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.102.431/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 2.484,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4.914,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: SOLENI APARECIDO DA SILVA 08179993612 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.154.032/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 7.229,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14264-6 | ||
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 11.812,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: NAZARE ISIDORO TRIGUEIRO MOREIRA VALENTIM 07128925678 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.433.605/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 7.064,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14264-6 | ||
Credor: FH TRANSPORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.339.308/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 100,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.437,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14896-2 | ||
Credor: FABRICIO DA SILVA SANTOS 13275600621 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.102.431/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 3.575,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
Credor: CAIO PORTO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 6.405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.982.262/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 2.866,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.982.262/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 262,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SEBASTIAO MARIA DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.380.759/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.903,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 2.157,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 2.226,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 205,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624017-0 | ||
Credor: ROMEU ALVES DA SILVA 71164391615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.050.579/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 727,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.067.327/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 3.200,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MATHIUS GABRIEL DAMACENO 14426578639 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.269.183/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GERALDO DONIZETE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.169.736-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 3.796,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: ELCIO MOREIRA ALVES MEDICINA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.011/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.899,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: CLEYTON COSTA ESTRELA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.593.013/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: ELCIO MOREIRA ALVES MEDICINA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.011/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/10/2016 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: 850.588 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: ELCIO MOREIRA ALVES MEDICINA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.011/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/10/2016 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: 850.587 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: ELCIO MOREIRA ALVES MEDICINA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.011/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 17.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: G L DE MAGALHAES CONSULTORIO E TRATAMENTO MEDICO EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.315.976/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
Credor: PANMERA BOMTEMPO MARTINS EIRELI EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.006.871/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 3.880,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 4.044,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 876,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.047,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 325,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: RENATO CESAR DE SOUSA PORTO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.771.131/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 595,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 575,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 14896-2 | ||
Credor: FABRICIO DA SILVA SANTOS 13275600621 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.102.431/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/10/2016 | Valor: 5.809,44 | |
Nº do documento: 010158 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/10/2016 | Valor: 2.720,66 | |
Nº do documento: 850577 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 4.840,00 | |
Nº do documento: 010152 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GILVAN DOMINGOS DE OLIVEIRA 09812715614 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.581.341/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: FABIO HENRIQUE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.241.746-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0576.2072 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo e Apoio aos Produtores Rurais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 010.185 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: FABIO HENRIQUE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.241.746-59 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0576.2072 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo e Apoio aos Produtores Rurais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 2.666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 7.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 4.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 15.246,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 26212 | Conta: 14851-2 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS 04637467675 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.166.174/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0576.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo e Apoio aos Produtores Rurais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 5.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JERONIMO GOMES PARDIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.617.956-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: 010.179 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ILMA MARIA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.921.756-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 1.745,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: JOAO PEREIRA BRANDAO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.213.046-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 0150151 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: JUAREZ DE OLIVEIRA PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 264.837.266-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.399,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: CASA DE PEÇAS SAO DOMINGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.338.502/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.3005 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo, Equip. e Material Permanente para Administraçao | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 16.224,00 | |
Nº do documento: 010.150 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: FH TRANSPORTES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.339.308/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 536,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: LANA CARDOSO COMERCIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.172/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 507,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: LANA CARDOSO COMERCIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.172/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: LANA CARDOSO COMERCIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.172/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 420,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: LANA CARDOSO COMERCIO DE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.172/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 4.005,00 | |
Nº do documento: 010.056 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: JOSE EUSTAQUIO DE ARAUJO 33945020620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.492.126/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 010173 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ZENITO MIRANDA DOS SANTOS 13305158549 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.252.575/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ZENITO MIRANDA DOS SANTOS 13305158549 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.252.575/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 12.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 10.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 11.700,00 | |
Nº do documento: 850.582 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/10/2016 | Valor: 18.900,00 | |
Nº do documento: 850.583 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 54.542,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: ALBERTO SERGIO CUNHA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.043.114/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.556,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ALBERTO SERGIO CUNHA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.043.114/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 1.022,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ALBERTO SERGIO CUNHA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.043.114/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 882,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ALBERTO SERGIO CUNHA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.043.114/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
Credor: ELCIO MOREIRA ALVES MEDICINA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.748.011/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 9.177,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 11.360,00 | |
Nº do documento: 010.190 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WANCLEY EUSTAQUIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.914.756-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0576.2072 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo e Apoio aos Produtores Rurais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS 04637467675 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.166.174/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 010.186 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS 04637467675 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.166.174/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 2.013,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/10/2016 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 010.165 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARTA HELENA MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 010.164 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARTA HELENA MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.285,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 575,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 140,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 37,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 799,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 62,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 4,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 2.223,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 21,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 283.142-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/10/2016 | Valor: 141,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 27,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 1,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 8,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 5,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/10/2016 | Valor: 0,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 8.221-X | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 348,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 401,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 228,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.084-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 341,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2087 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/10/2016 | Valor: 379,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 369,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 758,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 697,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 857,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 2.162,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 858,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 1.695,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/10/2016 | Valor: 2.067,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/10/2016 | Valor: 5.428,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 150,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 120,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 850575 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 850576 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: ANGELO LUIZ CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.795.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 2.119,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 6.252,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 955,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 955,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 8.653,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 5.162,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 979,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 184,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.310,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 4.499,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 4.326,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 4.660,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.527,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 4.398,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 5.583,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.400,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 19.396,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 19.322,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.574,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 3.130,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.389,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 8.347,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 4.349,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 16.589,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 3.999,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 15.077,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 14.287,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 16.418,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.692,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624017-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 6.949,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624017-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 23.034,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 113.409,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 9.018,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 5.712,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 9.011,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.060,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 77.627,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 19.363,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 12.862,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 24.997,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.338,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 28.712,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.546,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 4.761,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.544,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 3.567,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 1.012,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 17.088,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 17.371,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 14.314,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 4.794,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 11.666,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 1.171.359,91 |