Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 20,00 | |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 30,00 | |
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 470,00 | |
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 400,00 | |
Credor: CELITA ANTONIA ALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: CELITA ANTONIA ALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 550,00 | |
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 120,00 | |
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 900,00 | |
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 300,00 | |
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 210,00 | |
Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: RENATA DOS SANTOS BRAGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.680.786-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 600,00 | |
Credor: LILIAN DANIELLY DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.665.886-76 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 620,00 | |
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 960,00 | |
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/09/2014 | Valor: 880,00 | |
Credor: VANESSA DE QUEIROZ FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.930.816-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Total das anulações: /strong> | 15.060,00 |