Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 8.845,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 14.866,56 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 5.418,17 | |
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR SAUDE - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS - SETOR SAUDE PACS - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 18.000,00 | |
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR FUNDEB 60% - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA/EMPREGADOR JUNTO AO IPREVAM - SETOR FUNDEB 40% - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.420,00 | |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: FRANCISCO DO COUTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: FRANCISCO DO COUTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 2.060,00 | |
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA BANCARIA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CORRECAO, JUROS, MULTA SOBRE O EMPRESTIMO DE AQUISICAO DE UM ONIBUS 23 LUGARES E UM ONIBUS 44 LUGARES - PROJETO CAMINHO DA ESCOLA CONFORME CONTRATO DE CREDITO FIXO 40/00932-7 BB E PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A PARCELA 50/66 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 8.850,00 | |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - PASEP - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.467.491/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/07/2014 | Valor: 3.600,00 | |
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/07/2014 | Valor: 310,00 | |
Credor: NELSON WELTER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 3.350,00 | |
Credor: NELSON WELTER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 401,50 | |
Credor: PATOS CLEAN INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.502.534/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO LAVA-JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 55.379,00 | |
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E CAPINA MANUAL NO BAIRRO SOL NASCENTE, CAMPO BELO, BOA VISTA, PEDRO ANDALECIO, BAIXADINHA E CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 20.127,50 | |
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO E CAPINA MANUAL NO BAIRRO SOL NASCENTE, CAMPO BELO, BOA VISTA, PEDRO ANDALECIO, BAIXADINHA E CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.680,00 | |
Credor: MARCILENE APARECIDA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.759.306-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: SUELI MOREIRA FELIX | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.986.206-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 600,00 | |
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: ALGAR MULTIMIDIA S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.622.116/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACAO DE DADOS, ACESSO DEDICADO A INTERNET E FORNECIMENTO DE IP FIXO (PORTA INTERNET LINK E ACESSO INTERNET LINK) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 5.090,40 | |
Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DOS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Credor: ELINA MARA RODRIGUES VINHAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.057.296-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: RJ GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.919.896/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E PARECERES PARA FINS DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS VISANDO A RECUPERACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE O ISSQN |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA, CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.400,00 | |
Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 60.000,00 | |
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO NO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 35.567,66 | |
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA E CARDIOLOGIA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 15.300,00 | |
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL PLANTAO 24 HORAS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 780,00 | |
Credor: LUANDA DE FATIMA SILVA BARROSO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.186-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 20.008,80 | |
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO/REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIGAEM CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 1.780,00 | |
Credor: HELENICE NUNES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.679.036-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 1.335,00 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PLACA OPT8571 DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 6.200,00 | |
Credor: PLANALTO PREMOLDADOS E PAVIMENTACAO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.169.700/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/07/2014 | Valor: 1.300,00 | |
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.304.0430.2046 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos Impactantes | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO TERMICO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS E RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE DOS GRUPOS A,B,E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 30.374,40 | |
Credor: ALANNA SIMAO GOMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.563.379/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO NO PSF III - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/07/2014 | Valor: 48.000,00 | |
Credor: ALANNA SIMAO GOMES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.563.379/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO NO PSF III - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: SCE SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.640.455/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXECUCAO FINANCEIRA |
Total das anulações: /strong> | 637.143,99 |