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Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARIA LUCIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 693.251.386-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 212,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 853,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 2.703,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SCE SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.640.455/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EDSON DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.398.986-16
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0576.2072 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo e Apoio aos Produtores Rurais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ULTRACAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.746.848/0004-14
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.3040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Estradas, Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.457,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12793-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 13.500,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ABREU & FRANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.494/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 6.568,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 2.305,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 91,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 366,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 3.102,20
Nº do documento: 853.700 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOAO BATISTA DA SILVA 71453494600
CPF credor / CNPJ credor: 17.586.141/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.220,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 853.702 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RAQUEL PEREIRA RIBEIRO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.792.893/0001-83
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARJAO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.779.937/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.12.367.0252.2035 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Transferência de Subvenção Social p/ a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 1.346,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 3.238,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2030 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 505,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 16.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.347.958/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 4.320,00
Nº do documento: 853.709 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 5.057,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 6.332,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 12.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 2.037,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 1.469,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 853.699 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO LUCIANO DORNELAS JUNIOR 10513492658
CPF credor / CNPJ credor: 19.130.112/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 853.686 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANDRESSA DE SOUSA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 121.320.736-35
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.047,96
Nº do documento: 303.320 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.312,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 27.979,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0486.3044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação do Prédio para Sede do Cras/Creas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 4.922,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 853.712 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GASPAR ANTONIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 639.613.696-15
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 3.240,00
Nº do documento: 853.688 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE ANTONIO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 145.393,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13846-0
Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Imóveis e Unidade Básica Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 853.693 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Imóveis e Unidade Básica Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 11.136,14
Nº do documento: 853.693 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZELAR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.910.896/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.3021 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Imóveis e Unidade Básica Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 4.600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GISELE CRISTINA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.406-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 5.418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VICENTE MARTINS JUNIO 08165030604
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.430/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 5.208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 8.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 5.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 5.533,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MARCIO HELENO DOS SANTOS 50871960630
CPF credor / CNPJ credor: 19.802.026/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: KATIELLE QUINTINO DE SOUZA 11912326620
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.904/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.248,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 7.774,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FERNANDO EUSTAQUIO DA SILVA 01513914677
CPF credor / CNPJ credor: 19.774.356/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FABIO HENRIQUE PEREIRA 06024174659
CPF credor / CNPJ credor: 19.788.056/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 5.359,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3.964,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 3.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ALVARO ALVES DOMINGOS 12293561690
CPF credor / CNPJ credor: 19.806.576/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 3.696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ALVARO ALVES DOMINGOS 12293561690
CPF credor / CNPJ credor: 19.806.576/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 8.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: MANANCIAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.776.530/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 853.704 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MANANCIAL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.776.530/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.507,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 283.142-2
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 5.040,00
Nº do documento: 853.709 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATO JOSE DA SILVA & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 819,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 360,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 330,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.660-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 2.107,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/06/2014 Valor: 1.101,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 471 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 2.958,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 471 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/06/2014 Valor: 4.684,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 2.154,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/06/2014 Valor: 2.316,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 469 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 261,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.660-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 468 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 6.340,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 468 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 4.195,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 4.159,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 2.508,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 5.965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: HELENICE NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.679.036-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 853.696 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 438 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ORIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 841.354.416-53
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 438 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ORIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 841.354.416-53
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 6.240,00
Nº do documento: 853.672 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE CARLOS CAIXETA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.345.873/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 4.486,00
Nº do documento: 853.673 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE CARLOS CAIXETA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.345.873/0001-90
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 853.690 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE 58094814691
CPF credor / CNPJ credor: 19.445.688/0001-41
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.842-2
Credor: ALVES, ARAUJO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 19.475.910/0001-59
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 853.698 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO LUCIANO DORNELAS JUNIOR 10513492658
CPF credor / CNPJ credor: 19.130.112/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 9.576,00
Nº do documento: 853.677 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 386 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CIEP - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.630.154/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0011.2031 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutençao de Bolsa de Estudos para Curso Superior na Modalidade EaD Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853.674 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WELLINGTON CASAGRANDE SUDRE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.737.268/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSE EUSTAQUIO DE ARAUJO 33945020620
CPF credor / CNPJ credor: 19.492.126/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSE EUSTAQUIO DE ARAUJO 33945020620
CPF credor / CNPJ credor: 19.492.126/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 297,00
Nº do documento: 853.705 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.305,00
Nº do documento: 853.705 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.600,66
Nº do documento: 853.705 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SCE SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.640.455/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 94,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 6.205,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 18.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 4.000,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 5.457,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: FABIO SANTOS PEREIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.283.953/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0486.3044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação do Prédio para Sede do Cras/Creas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 554,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.792/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 6.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.792/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 1.953,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IVAM MARCIO DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.528.792/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 325,07
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12746-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0012.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao do Programa da Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 2.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 845,00
Nº do documento: 853.683 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA DOS REIS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 872.859.756-72
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: RJ GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.919.896/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.084-1
Credor: ELINA MARA RODRIGUES VINHAL
CPF credor / CNPJ credor: 026.057.296-99
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.682 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIELLY MENDES LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 090.083.276-27
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 853.703 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 597,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 853.687 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARTINS MONTEIRO ACESSORIA IMOBILIARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.061.522/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 628,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 853.710 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO LUIZ DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 393.659.646-87
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 853.676 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 49.137,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização

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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 760,00
Nº do documento: 853.684 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LUZIA CAETANO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 091.530.916-55
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 29/06/2014 Valor: 2.534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 853.707 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 853.692 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 853.706 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARTA HELENA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853.708 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: HELIO DONIZETE BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 184.853.591-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.186,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 1.186,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.186,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 1.311,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 171,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 91.088.328/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 853.695 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 853.701 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 853.697 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CELITA ANTONIA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 853.675 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.084-1
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.084-1
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 108,33
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 82,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 143,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 29,64
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 29,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 34,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 41,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 432,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 861,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 598,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 317,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 70,07
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 83,58
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 428,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 29,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 91,23
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 247,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 8.106-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 9.018,67
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.117,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 653,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 3.477,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 87,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 17,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.011,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.682,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 0,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 31,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 10,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 1.149,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.221,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 4,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 400,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 4.343,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0033.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 61,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 313,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 7,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 32,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 0,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 182,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 85,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 283.142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 66,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 111,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 52,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 66,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 40,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 22,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 15,60
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 30,60
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2014 Data: 18/06/2014 Valor: 30,60
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Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 20,30
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 7,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 23,10
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 7,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 0,71
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 15,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 259,99
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 7,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.660-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-4 Conta: 5.025-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 19/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 19/06/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.681 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: KELIANE XAVIER SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.680 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.679 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.678 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU
CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 869,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12793-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 895,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12793-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 919,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12793-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 914,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.921,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12793-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.921,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12793-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.921,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12793-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 4.921,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 10.674,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12793-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 374,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 10.000,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.619,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12793-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 8.252,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12793-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.415,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 4.048,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 4.475,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 4.497,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.805,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.821,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 4.374,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 6.602,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 6.521,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.139,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.773,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.952,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.885,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 20.795,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 20.912,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.318 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 823,23
Nº do documento: 303.325 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.750,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.930,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 7.558,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 511,75
Nº do documento: 303.329 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 7.181,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.189,02
Nº do documento: 303.309 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.426,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.886,30
Nº do documento: 303.304 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 10.209,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.518,64
Nº do documento: 303.321 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.275,40
Nº do documento: 303.307 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.764,90
Nº do documento: 303.322 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 889,11
Nº do documento: 303.315 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.231,28
Nº do documento: 303.319 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.001,38
Nº do documento: 303.314 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 202,03
Nº do documento: 303.317 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 770,23
Nº do documento: 303.327 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 899,78
Nº do documento: 303.316 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.160,49
Nº do documento: 303.326 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 978,88
Nº do documento: 303.332 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.306,55
Nº do documento: 303.324 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.453,58
Nº do documento: 303.323 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 11.003,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.014,60
Nº do documento: 303.311 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 851,63
Nº do documento: 303.328 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 8.809,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.549,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.704,00
Nº do documento: 303.312 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.704,00
Nº do documento: 303.310 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 4.269,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.789,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 22.147,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 62.880,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 27.491,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 9.761,04
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.563,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 12.882,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.954,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 2.615,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 67.769,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 8.517,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 19.207,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 4.477,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.180,70
Nº do documento: 303.306 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.749,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.740,10
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.604,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.185,58
Nº do documento: 303.313 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.334,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 14.683,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 16.676,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 5.011,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 951,86
Nº do documento: 303.330 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 978,88
Nº do documento: 303.308 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos: 1.333.152,47