Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 736,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 3.312,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.975,60
Nº do documento: 009.173 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO BATISTA VIEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.372.126/0001-97
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2066 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 4.514,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13913-0
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13913-0
Credor: ELETROSOM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 22.164.990/0098-69
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.3016 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Creche Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: MARIA LUCIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 693.251.386-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 18.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: PREVINA PROGRAMAS PREVENTIVOS E CONSULTORIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.997.591/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 18.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: PREVINA PROGRAMAS PREVENTIVOS E CONSULTORIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.997.591/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: AUTOPATOS CAMINHOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.310.249/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.994,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: AUTOPATOS CAMINHOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.310.249/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 5.317,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.3040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Estradas, Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 13.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EDSON DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.398.986-16
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0576.2072 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo e Apoio aos Produtores Rurais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 952,00
Nº do documento: 009.179 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 510,00
Nº do documento: 009.170 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 009.157 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.313.601/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manut. com Recep.,Homen, Hosped., Festiv.Tradic.,Folcloricas e Popular Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 009.171 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA 04889513647
CPF credor / CNPJ credor: 18.351.464/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ARCEDINO LUCAS DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 043.282.236-40
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.680,00
Nº do documento: 009.176 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOAO BATISTA DA SILVA 71453494600
CPF credor / CNPJ credor: 17.586.141/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 009.155 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: ANTONIO CESAR SILVA FARIA - CPF 023.716.056-03 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.596.808/0001-37
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 2.000,25
Nº do documento: 009.156 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE EUSTAQUIO DE ARAUJO 33945020620
CPF credor / CNPJ credor: 19.492.126/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.334,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: CASA DE CARNES VARJAO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.795.415/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0427.2034 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Creche Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 009.160 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WELLINGTON CASAGRANDE SUDRE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.737.268/0001-76
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 1.124,00
Nº do documento: 009.153 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 245,28
Nº do documento: 009.140 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, VARJAO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.090.582/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 3.637,04
Nº do documento: 009.142 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 466,96
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 009.174 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.007,78
Nº do documento: 009.141 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 954,80
Nº do documento: 009.175 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 9.450,00
Nº do documento: 009.178 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/03/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 009.134 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GUSTAVO JOSE FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 087.780.406-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 41.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 34.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 39.660,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 3.999,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 11.800,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 6.498,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 440,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 4.173,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 3.938,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 4.320,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 4.893,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 2.085,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 576,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 686,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 2.065,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.226,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 009.185 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: KHRESLEY DE ALMEIDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.773.655/0001-19
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 2.482,50
Nº do documento: 009.135 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 7.669,30
Nº do documento: 009.135 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.3040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Estradas, Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: 009.184 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO LUCIANO DORNELAS JUNIOR 10513492658
CPF credor / CNPJ credor: 19.130.112/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 10.574,60
Nº do documento: 009.135 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 7.316,06
Nº do documento: 009.135 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 2.940,00
Nº do documento: 009.139 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TIHUAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.938.520/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 4.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VICENTE MARTINS JUNIO 08165030604
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.430/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 3.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MARIA JOSE ALVES 03783940613
CPF credor / CNPJ credor: 18.334.033/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 5.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FRANCISCO CARLOS DA SILVA 75365782615
CPF credor / CNPJ credor: 18.311.897/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 2.264,00
Nº do documento: 009.150 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 4.049,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 443,17
Nº do documento: 009.172 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 191,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

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Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 11.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: SULAMERICA TRATORES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.715.387/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 3.185,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-4 Conta: 5.025-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.3034 Natureza: 4.4.30.42.00
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Rede de Iluminação Pública - Convênio CEMIG Descrição Natureza: Auxílios

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Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.222,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-4 Conta: 5.025-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.752.0327.3034 Natureza: 4.4.30.42.00
Projeto Atividade: Construção/Ampliação de Rede de Iluminação Pública - Convênio CEMIG Descrição Natureza: Auxílios

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Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: NIVALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 780.202.046-87
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos

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Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: GABRIEL & DIAS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.151.118/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 2.269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.143 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIELLY MENDES LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 090.083.276-27
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 7.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 009.166 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARTINS MONTEIRO ACESSORIA IMOBILIARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.061.522/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 009.167 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARTINS MONTEIRO ACESSORIA IMOBILIARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.061.522/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 1.759,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: LVM CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.855.376/0001-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 3.604,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ARAUJO E BRUGNERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.417/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 371,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 440,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.149 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 49.137,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização

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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 760,00
Nº do documento: 009.152 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LUZIA CAETANO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 091.530.916-55
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2065 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa PAIF no Cras Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: RAILSON EUSTAQUIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 528.938.476-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 009.182 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE ANTONIO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0014.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 2.534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 009.137 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 009.138 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 009.136 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARTA HELENA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 009.158 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: HELIO DONIZETE BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 184.853.591-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 1.239,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.186,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 1.311,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 161,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 91.088.328/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.165 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 009.164 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.102,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 49.467.491/0001-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.949,28
Nº do documento: 009.154 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 877,54
Nº do documento: 009.169 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 441,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 361,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 1.081,93
Nº do documento: 009.151 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 502,12
Nº do documento: 009.151 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 3.672,83
Nº do documento: 009.151 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 11.145,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 7.834,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 05/03/2014 Valor: 89,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 189,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 28,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 2.227,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 319,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 6,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 1.883,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 0,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 3.031,80
Nº do documento: 009.130 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.10.303.0431.2045 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Suporte Profilático Terapêutico Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 438,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 4.343,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0033.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 14/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13841-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 34,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 349,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-4 Conta: 5.025-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/03/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 19/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 27/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 87,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 0,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 26/03/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 12/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 18/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 17/03/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 25/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 06/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 20/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 13/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 21/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 24/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 28/03/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.147 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: KELIANE XAVIER SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.144 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.146 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 009.145 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU
CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 457,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 10.126,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.281,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 4.475,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 4.497,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.2018 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 3.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 4.305,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 6.506,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.272.0492.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 555,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 1.432,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.272.0492.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/03/2014 Valor: 19.287,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.245 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.222 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0021.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 3.728,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 6.762,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.177,66
Nº do documento: 303.227 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 8.609,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 325,68
Nº do documento: 303.244 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.217,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.123,34
Nº do documento: 303.233 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.365,06
Nº do documento: 303.207 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 10.418,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 723,86
Nº do documento: 303.225 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 353,91
Nº do documento: 303.241 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 225,22
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.614,46
Nº do documento: 303.217 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 652,59
Nº do documento: 303.240 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 10.979,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 968,62
Nº do documento: 303.215 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 225,22
Nº do documento: 303.237 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.458,28
Nº do documento: 303.218 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 937,49
Nº do documento: 303.212 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.271,27
Nº do documento: 303.210 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 944,66
Nº do documento: 303.236 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 797,34
Nº do documento: 303.239 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 547,31
Nº do documento: 303.234 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 888,50
Nº do documento: 303.220 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 509,20
Nº do documento: 303.204 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.182,60
Nº do documento: 303.232 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 418,26
Nº do documento: 303.231 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 923,78
Nº do documento: 303.213 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 927,20
Nº do documento: 303.224 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 9.370,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.014,60
Nº do documento: 303.216 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 860,64
Nº do documento: 303.208 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 733,08
Nº do documento: 303.223 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 546,66
Nº do documento: 303.214 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 676,61
Nº do documento: 303.229 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.704,00
Nº do documento: 303.221 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.915,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 303.205 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.228 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2014 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção c/ Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 3.195,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 75.466,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 5.426,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 1.137,49
Nº do documento: 303.219 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 4.834,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 9.547,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 15.081,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 951,86
Nº do documento: 303.206 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 3.384,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/03/2014 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 303.230 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/03/2014 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos: 951.106,34