Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.061,58 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 93,56 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.251,47 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 15.048,67 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.538,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2027 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 981,63 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.221,60 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 24.748,55 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.322,22 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 316,39 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.116,67 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.094,19 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 6.616,78 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0325.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.189,08 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 369,35 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 191,25 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 520,00 | |
Credor: FRANCISCO DO COUTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 360,00 | |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 10,00 | |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 14,74 | |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0492.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - PASEP - |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.347,07 | |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 908,99 | |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 770,32 | |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0021.2068 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA EFETUADA A EMATER DESTINADA A SUPORTE TECNICO AGRICOLA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.300,00 | |
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 420,00 | |
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.122.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 300,00 | |
Credor: RENATA DOS SANTOS BRAGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.680.786-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Credor: GERALDO JOSE PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.626.066-34 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0021.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: SHIRLEY CORREA DE ARAUJO BRAGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.496.636-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 920,78 | |
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA, CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.787,50 | |
Credor: MARIA JOSE ALVES 03783940613 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.334.033/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: FAZ. CELSO CAMILO/ FAZ. RAFAEL DO GRILO/ FAZ. RONI TREVISAN/FAZ. LAGEADO/FAZ. GRANJA DO JAIRO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 440,00 | |
Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 340,00 | |
Credor: MAISE IMACULADA DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.289.296-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 131.625,00 | |
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL PLANTAO 15 HORAS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA E CARDIOLOGIA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 19.875,00 | |
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL PLANTAO 24 HORAS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 49,25 | |
Credor: JOSE EUSTAQUIO DE ARAUJO 33945020620 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.492.126/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CONSECUCAO DE OBJETOS DE CONVENIO, APOIO NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIGCONV/SICONV, ELABORACAO E ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS PARCIAL E FINAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Credor: JOSE MANUEL DA SILVA 04091987656 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.869.821/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2052 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 15.685,18 | |
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2032 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DA SEDE DO MUNICIPIO/PATOS DE MINAS/SEDE DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.970,00 | |
Credor: RESPIMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIP MEDICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.789.211/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO PRESSULIZADOR COM UMIDIFICACOR E NOBREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ANA TEODORO ALVES |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.140,00 | |
Credor: PRISCILA MARIA COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.162.236-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Credor: TAIS CRISTINA ROSA DE COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.591.506-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 156,83 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,06 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 8.786,00 | |
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA: VARJAO DE MINAS/ FAZ. SAO JUDAS/ FAZ. PARAISO/FAZ. SAO JOSE/FAZ. SAO ZEFERINO/VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 6.400,00 | |
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0010.2077 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS COM PARTICIPACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL FORA DA SEDE DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 537.657.536-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 130,00 | |
Credor: PATRICIA CRISTIANE ANDALECIO FERREIRA COUTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.713.796-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MG-SEBRAE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0045-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE PALESTRANTE DURANTE REUNIAO MINISTRADA AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: CLENIO CESAR DE MELO E SILVA 99895374615 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.529.419/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS SOBRE PROGRAMAS, OBRAS, ATOS E SERVICOS EXECUTADOS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO PARA EFEITO DE ARQUIVAMENTO E DOCUMENTACAO DA PREFEITURA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 820,00 | |
Credor: MARIA LUCIA DE JESUS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 693.251.386-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 800,00 | |
Credor: ROGERIO ARTUR DE DEUS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.552.596-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 20,00 | |
Credor: BEATRIZ FARIA MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.166-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 20,00 | |
Credor: HELIO JOSE RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.742.526-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 4.156,00 | |
Credor: TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICOS EM RADIOLOGIA PARA ELABORAÇAO DE LAUDOS DE RAIO X PARA MANUTENÇAO DA ASISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 45,56 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 910,00 | |
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 565,20 | |
Credor: ALDA APARECIDA MARTINS PASSOS ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.284/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 20,00 | |
Credor: MARIELLY MENDES LUIZ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.083.276-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 20,00 | |
Credor: KELIANE XAVIER SOARES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 20,00 | |
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 40,00 | |
Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 340,00 | |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 983,05 | |
Credor: LVM CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.855.376/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.580,00 | |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/12/2014 | Valor: 2.457,50 | |
Credor: PATOS CLEAN INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.502.534/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO LAVA-JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.760,00 | |
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0021.2038 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 7.200,00 | |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.634.534/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL, PLANTAO 15/24 HORAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.150,00 | |
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOAÇAO MEDIANTE ESTUDO SOCIOECONOMICO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 440,00 | |
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOAÇAO MEDIANTE ESTUDO SOCIOECONOMICO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 220,00 | |
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOAÇAO MEDIANTE ESTUDO SOCIOECONOMICO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.450,00 | |
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOAÇAO MEDIANTE ESTUDO SOCIOECONOMICO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: CLINIMED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.710.132/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL, EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.600,00 | |
Credor: CLINIMED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.710.132/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM CLINICA GERAL, PLANTAO 15/24 HORAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 102,37 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 855,34 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 934,75 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 340,00 | |
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 750,00 | |
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 350,00 | |
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 91,80 | |
Credor: ULTRACAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.746.848/0004-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 959,36 | |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,87 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.010,68 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 24,98 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.900,28 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 340,00 | |
Credor: FRANCISCO DO COUTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 410,00 | |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Credor: IGOR RAFAEL CAMARGOS WELTER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.317.136-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 100,00 | |
Credor: NEIDE CONSOLACAO DE DEUS ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.334.916-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 140,00 | |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 186,75 | |
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 468,00 | |
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0534.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 250,00 | |
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.600,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 790,51 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0021.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Adminstração e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 272,30 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Divisões de Apoio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 13.920,93 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.473,26 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.870,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.122.0021.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.028,16 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2026 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 4.100,78 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.486,58 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.046,96 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.17.512.0448.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Saneamento Básico e da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.842,58 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 44,78 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Programa Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.783,31 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 176,51 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0575.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJAO DE MINAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013 |
Total das anulações: /strong> | 366.446,92 |