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Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 5.448,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 736,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672029-5
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853.594 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: PROTEG- ASSESSORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA E GARANTIA DE QUALIDADE LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.739.026/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 8.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 3.774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: ARAUJO E BRUGNERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.417/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 853.586 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853.589 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DEIVID DE OLIVEIRA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 082.596.526-84
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 303.004 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 303.047 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.035,12
Nº do documento: 303.019 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 303.061 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 303.048 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.748,88
Nº do documento: 303.032 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 13.914,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 853.544 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PROGEMINAS - PROJETOS GERAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.373.206/0001-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 912 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WELLINGTON CASAGRANDE SUDRE
CPF credor / CNPJ credor: 912.398.186-53
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

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Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 49.137,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização

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Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: SERRALHERIA E ESTRUTURAS METALICAS CAMPO BELO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.835.656/0001-64
Funcional Programática: 02.08.05.15.452.0575.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vias Urbanas, Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: 853.574 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 853.600 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 853.574 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 231,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.093,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 2.546,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material Odontológico

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Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 109,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 218,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MERCES MARIA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 682.159.086-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 109,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VICENTE PAULO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 271.104.946-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 370,00
Nº do documento: 853.583 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOAO BATISTA DA SILVA 71453494600
CPF credor / CNPJ credor: 17.586.141/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 1.492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 7.541,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.520,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 789,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: JOSE BALTAZAR DA SILVA-epp
CPF credor / CNPJ credor: 03.136.804/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.3023 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Div. Oper. de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 2.301,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.662-4
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 495,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Alimentação e Nutrição Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 2.093,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.553,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 14.041,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.3019 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Material Permanente Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 853.582 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.096,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VICENTE MARTINS JUNIO 08165030604
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.430/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 06672020-1
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 4.387,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.272,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MARIA JOSE ALVES 03783940613
CPF credor / CNPJ credor: 18.334.033/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.598,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: KATIELLE QUINTINO DE SOUZA 11912326620
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.904/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 4.016,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 4.873,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FRANCISCO CARLOS DA SILVA 75365782615
CPF credor / CNPJ credor: 18.311.897/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 3.727,79
Nº do documento: 850.568 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 4.258,94
Nº do documento: 850.606 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 853.571 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853.595 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EXAME AUDITORES E CONSULTORES LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.976.094/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 634,00
Nº do documento: 853.588 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 772,00
Nº do documento: 853.588 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 228,98
Nº do documento: 853.576 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 15,22
Nº do documento: 853.566 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 35,01
Nº do documento: 853.576 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 765 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 54,95
Nº do documento: 853.576 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 14.036,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.982.262/0001-97
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 580.948.146-91
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0224.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 4.679,17
Nº do documento: 853.581 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 872.864.326-72
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 2.477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: PEDRO ELIAS DOS REIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.520/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.347.958/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 737 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 8.230,04
Nº do documento: 853.590 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 737 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 29.782,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 737 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 18.339,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 2.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 19.830,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 734 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 733 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.605 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARIA LUCIA TEIXEIRA LEITE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.630/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 731 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARIA LUCIA TEIXEIRA LEITE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.630/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.533,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: HIDROPATOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.159.640/0001-32
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 853.612 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARTINS MONTEIRO ACESSORIA IMOBILIARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.061.522/0001-69
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 853.585 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.068.460/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 711 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853.591 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 7.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: PSO ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.361.753/0001-01
Funcional Programática: 02.08.05.15.452.0575.2083 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vias Urbanas, Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

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Número do empenho: 704 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: ANDREIA TEIXEIRA MEDEIROS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 779.770.926-20
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 23.550,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.288-2
Credor: CORREIA CONSTRUTORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.890.364/0001-97
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.3056 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédio para Sede do Cras e Creas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 29.171,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.288-2
Credor: CORREIA CONSTRUTORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.890.364/0001-97
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.3056 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédio para Sede do Cras e Creas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RAILSON EUSTAQUIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 528.938.476-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 188,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 288,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 853.584 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA LUCIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 693.251.386-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 853.575 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EDUARDO AUGUSTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor: 073.295.756-74
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.898,00
Nº do documento: 853.579 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: REAL CARIMBOS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.793.461/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ARCEDINO LUCAS DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 043.282.236-40
Funcional Programática: 02.10.02.18.542.0456.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Instituto Estadual de Floresta - IEF Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 602 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 602 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 602 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 569 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: KESSE CRISTINA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 056.087.846-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: HELEM CRISTINA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 095.061.556-07
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 560 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 853.608 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 560 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 853.602 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 559 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 559 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 559 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853.592 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 559 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 246,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 246,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 7.271,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0177-57
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.3050 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente para o Conselho Tutelar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 853.559 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 853.558 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GASPAR ANTONIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 639.613.696-15
Funcional Programática: 02.08.05.15.452.0575.2083 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vias Urbanas, Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JOSE ANTONIO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 853.580 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JANDUIRA ANTONIA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 323.186.186-15
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 369,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 127,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 844,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 970,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 238,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 300,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 531,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 451,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 202,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 4.174,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 2.264,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 2.078,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 3.613,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 3.026,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 2.417,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 4.384,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.658,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 260,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 845,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 1.159,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 2.931,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 1.457,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 992,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 1.031,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 869,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 658,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 853.554 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: HELIO DONIZETE BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 184.853.591-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 853.553 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARTA HELENA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 477,60
Nº do documento: 853.565 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 58,27
Nº do documento: 853.565 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 14,61
Nº do documento: 853.565 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 396,54
Nº do documento: 853.565 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.210,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.210,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0183.2012 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 802,50
Nº do documento: 853.597 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.068.460/0001-01
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: FERNANDO DE FARIA BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 393.531.841-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 335,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 853.573 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 779.941.166-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: LUCIANE DA CUNHA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.123.196-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: 853.556 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 256 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 136,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 91.088.328/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 10/08/2013 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 4.637,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 2.373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 2.981,98
Nº do documento: 853.609 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 853.551 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.580,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 711,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 853.572 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: POLYANA ROCHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.277.126-22
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 1.131,29
Nº do documento: 853.611 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 49.467.491/0001-74
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.604 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PAULO CESAR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 131.057.896-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 853.603 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-4 Conta: 5.025-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 4.343,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0033.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 387,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12750-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 38,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.288-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 14,80
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 21,50
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 27,50
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 7,40
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 22,20
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Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 7,40
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Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 142,21
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 7,40
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Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 37,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 7,40
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Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 7,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.128,66
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Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 173,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 31,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 342,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.508,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 123,36
Nº do documento: 853.606 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 111,76
Nº do documento: 853.606 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 2.318,50
Nº do documento: 853.562 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 151,85
Nº do documento: 853.598 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 142,95
Nº do documento: 853.598 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 1.598,32
Nº do documento: 853.563 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 1.214,53
Nº do documento: 853.570 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 845,29
Nº do documento: 853.570 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 4.450,57
Nº do documento: 853.599 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 41,96
Nº do documento: 853.576 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 0,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 295,11
Nº do documento: 853.566 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 215,41
Nº do documento: 853.578 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 266,80
Nº do documento: 853.566 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 269,27
Nº do documento: 853.578 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 188,55
Nº do documento: 853.566 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 145,85
Nº do documento: 853.578 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.550 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.617 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.549 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: KELIANE XAVIER SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.616 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: KELIANE XAVIER SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.548 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU
CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.615 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU
CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.547 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.614 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.545 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATA DE CACIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 061.425.816-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 853.613 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: RENATA DE CACIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 061.425.816-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 40,00
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Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 13.501,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.10.272.0492.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 11.022,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 447,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 4.737,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 8.841,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 714,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 51.586,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850.600 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.046 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850.549 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.009 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 850.617 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.296,00
Nº do documento: 850.587 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 303.059 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.296,00
Nº do documento: 303.030 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850.543 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.006 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850.570 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.018 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.715,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.662-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2096 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Peti Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 3.728,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.728,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.425,30
Nº do documento: 303.072 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.121,40
Nº do documento: 303.025 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.631,36
Nº do documento: 303.029 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.228,20
Nº do documento: 303.015 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850.540 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 645,62
Nº do documento: 850.602 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.234,72
Nº do documento: 850.556 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.107,58
Nº do documento: 850.593 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 645,62
Nº do documento: 303.036 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.342,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.320,17
Nº do documento: 850.563 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 688,13
Nº do documento: 850.582 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 738,78
Nº do documento: 303.003 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 681,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.443,84
Nº do documento: 850.542 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.069,78
Nº do documento: 850.548 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.023,50
Nº do documento: 303.016 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.787,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 763,31
Nº do documento: 850.574 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.014,60
Nº do documento: 850.607 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 878,68
Nº do documento: 850.575 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.778,78
Nº do documento: 850.577 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 682,29
Nº do documento: 850.561 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 917,99
Nº do documento: 850.595 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 980,78
Nº do documento: 850.566 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 980,78
Nº do documento: 850.589 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 908,00
Nº do documento: 850.569 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.916,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 935,69
Nº do documento: 850.573 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.014,60
Nº do documento: 303.071 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 8.822,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 878,68
Nº do documento: 303.499 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 733,16
Nº do documento: 850.558 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 11.853,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 676,40
Nº do documento: 850.618 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 676,40
Nº do documento: 850.576 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 676,40
Nº do documento: 850.580 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 744,04
Nº do documento: 850.612 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 942,05
Nº do documento: 850.590 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 934,50
Nº do documento: 850.584 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 868,76
Nº do documento: 850.601 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.275,67
Nº do documento: 850.588 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 868,76
Nº do documento: 303.066 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 710,22
Nº do documento: 303.060 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 777,86
Nº do documento: 303.020 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 744,04
Nº do documento: 303.023 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 979,00
Nº do documento: 303,031 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 744,04
Nº do documento: 303.043 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 14.387,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 990,59
Nº do documento: 850.610 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 760,96
Nº do documento: 850.592 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 839,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 542,00
Nº do documento: 850.552 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.264,76
Nº do documento: 303.042 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.135,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 850.539 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.035,12
Nº do documento: 850.571 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 850.619 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 850.608 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 850.603 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.748,88
Nº do documento: 850.591 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850.613 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.054 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 699,20
Nº do documento: 850.546 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.002,46
Nº do documento: 850.562 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: 850.609 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.270,04
Nº do documento: 850.547 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 978,88
Nº do documento: 850.605 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: 850.583 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: 850.550 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.698,18
Nº do documento: 850.564 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: 303.001 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.841,84
Nº do documento: 850.614 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 0,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.698,18
Nº do documento: 850.557 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.361,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 978,00
Nº do documento: 850.560 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.013,52
Nº do documento: 850.565 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 3.371,75
Nº do documento: 850.604 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.124,47
Nº do documento: 850.615 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.698,18
Nº do documento: 850.572 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: 850.544 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 889,34
Nº do documento: 850.616 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.698,18
Nº do documento: 850.620 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 978,88
Nº do documento: 303.037 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: 303.041 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: 303.062 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.862,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.841,84
Nº do documento: 303.056 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: 303.058 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 4.162,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.699,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 8.106,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12746-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0012.2066 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao do Programa da Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 9.619,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 9.451,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 303.063 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.514,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 385,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 23.776,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 70.515,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 68.647,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 23.399,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850.581 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Patrimônio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 303.024 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Patrimônio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.272.0495.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.272.0495.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.723,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 385,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.514,53
Nº do documento: 303.010 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 676,40
Nº do documento: 850.554 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 10.107,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 31/08/2013 Valor: 676,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 31/08/2013 Valor: 9.434,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 31/08/2013 Valor: 710,22
Nº do documento: 303.013 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.195,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.218,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 3.119,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.119,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 81.501,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 84.243,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 17.179,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 17.047,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.137,49
Nº do documento: 850.599 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.137,49
Nº do documento: 303.069 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.940,46
Nº do documento: 303.002 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.594,47
Nº do documento: 850.586 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.940,46
Nº do documento: 303.012 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.594,47
Nº do documento: 303.028 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850.545 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.007 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 965,49
Nº do documento: 850.555 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 9.053,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 10.051,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 850.559 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 850.567 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 850.578 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 850.585 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.412,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.121,40
Nº do documento: 850.551 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 303.017 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 303.021 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 303.026 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.489,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 883,20
Nº do documento: 303.008 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.121,40
Nº do documento: 303.011 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 303.014 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850.579 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 303.022 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 850.596 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 303.497 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 13.000,00
Nº do documento: 850.594 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 13.000,00
Nº do documento: 303.033 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos: 1.464.004,69