Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 5.448,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 736,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672029-5 | ||
Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853.594 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: PROTEG- ASSESSORIA EM PROTECAO RADIOLOGICA E GARANTIA DE QUALIDADE LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.739.026/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 8.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 3.774,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: ARAUJO E BRUGNERA SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.417/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 853.586 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 853.589 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: DEIVID DE OLIVEIRA NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.596.526-84 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 303.004 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 303.047 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.035,12 | |
Nº do documento: 303.019 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 303.061 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 303.048 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.748,88 | |
Nº do documento: 303.032 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 13.914,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 6.300,00 | |
Nº do documento: 853.544 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: PROGEMINAS - PROJETOS GERAIS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.373.206/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WELLINGTON CASAGRANDE SUDRE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 912.398.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 49.137,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 7.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: SERRALHERIA E ESTRUTURAS METALICAS CAMPO BELO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.835.656/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.15.452.0575.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vias Urbanas, Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 853.574 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 853.600 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 853.574 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 231,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.093,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.875,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12750-7 | ||
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 2.546,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: MERCES MARIA DA MOTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 682.159.086-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: VICENTE PAULO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 271.104.946-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: 853.583 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DA SILVA 71453494600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.586.141/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 1.492,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 7.541,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.520,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 789,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
Credor: FABIANO RODRIGUES ALVES 07325470673 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.526.859/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: JOSE BALTAZAR DA SILVA-epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.136.804/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 1.316,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.3023 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Div. Oper. de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.301,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.662-4 | ||
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 495,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672031-7 | ||
Credor: CAIO PORTO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Alimentação e Nutrição Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2.093,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672031-7 | ||
Credor: CAIO PORTO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.966,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.835,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672031-7 | ||
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.553,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 14.041,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.3019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Material Permanente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 853.582 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 3.096,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: VICENTE MARTINS JUNIO 08165030604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.430/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 06672020-1 | ||
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.387,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.424,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.272,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: MARIA JOSE ALVES 03783940613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.334.033/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.598,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: KATIELLE QUINTINO DE SOUZA 11912326620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.904/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 1.530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.016,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.873,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FRANCISCO CARLOS DA SILVA 75365782615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.311.897/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.655,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12750-7 | ||
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 3.727,79 | |
Nº do documento: 850.568 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 4.258,94 | |
Nº do documento: 850.606 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 853.571 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853.595 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 4.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: EXAME AUDITORES E CONSULTORES LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.976.094/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 634,00 | |
Nº do documento: 853.588 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 772,00 | |
Nº do documento: 853.588 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 228,98 | |
Nº do documento: 853.576 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 15,22 | |
Nº do documento: 853.566 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 35,01 | |
Nº do documento: 853.576 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 54,95 | |
Nº do documento: 853.576 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 14.036,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: CS CARVALHO PECAS E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.982.262/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 580.948.146-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0224.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.679,17 | |
Nº do documento: 853.581 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WAGNER SOARES DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 872.864.326-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 2.477,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: PEDRO ELIAS DOS REIS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.520/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
Credor: HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.347.958/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 8.230,04 | |
Nº do documento: 853.590 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 29.782,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 18.339,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 2.002,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 19.830,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 853.605 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: MARIA LUCIA TEIXEIRA LEITE -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.630/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: MARIA LUCIA TEIXEIRA LEITE -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.630/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 1.533,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
Credor: UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: HIDROPATOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.159.640/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: 853.612 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARTINS MONTEIRO ACESSORIA IMOBILIARIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.061.522/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 853.585 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.068.460/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853.591 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 7.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: PSO ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.361.753/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.15.452.0575.2083 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vias Urbanas, Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | ||
Credor: ANDREIA TEIXEIRA MEDEIROS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 779.770.926-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 23.550,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.288-2 | ||
Credor: CORREIA CONSTRUTORA LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.890.364/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.3056 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédio para Sede do Cras e Creas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 29.171,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.288-2 | ||
Credor: CORREIA CONSTRUTORA LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.890.364/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.3056 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédio para Sede do Cras e Creas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: RAILSON EUSTAQUIO DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.938.476-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
Credor: SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 188,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 288,01 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 853.584 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARIA LUCIA DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 693.251.386-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 853.575 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: EDUARDO AUGUSTO DE MENDONCA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.295.756-74 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 1.898,00 | |
Nº do documento: 853.579 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 539,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: REAL CARIMBOS LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.793.461/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: ARCEDINO LUCAS DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.282.236-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.18.542.0456.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Instituto Estadual de Floresta - IEF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: KESSE CRISTINA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.087.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | ||
Credor: HELEM CRISTINA DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.061.556-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 853.608 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 853.602 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 853.592 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 246,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 246,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: TRÊS MARIAS NET LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.644.824/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 7.271,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ELETROZEMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0177-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.3050 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip e Material Permanente para o Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.600,00 | |
Nº do documento: 853.559 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 853.558 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GASPAR ANTONIO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.613.696-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.15.452.0575.2083 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vias Urbanas, Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: JOSE ANTONIO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 853.580 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: JANDUIRA ANTONIA DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 323.186.186-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 369,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 127,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 844,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 970,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 238,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 300,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 531,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 451,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 202,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 4.174,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 2.264,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 2.078,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 3.613,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 3.026,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 2.417,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 4.384,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.658,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 3.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 260,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 845,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 1.159,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 2.931,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.457,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 992,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.031,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12750-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 869,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12750-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 658,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12750-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 853.554 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: HELIO DONIZETE BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 184.853.591-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 853.553 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARTA HELENA MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 477,60 | |
Nº do documento: 853.565 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 58,27 | |
Nº do documento: 853.565 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 14,61 | |
Nº do documento: 853.565 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 396,54 | |
Nº do documento: 853.565 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 1.210,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.210,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO ALTO PARANAIBA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.319.394/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Transferência de Contr. e Manut. com Consórcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0183.2012 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 802,50 | |
Nº do documento: 853.597 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GRAFICA IMPRESSOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.068.460/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: FERNANDO DE FARIA BRANDAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 393.531.841-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 335,95 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 853.573 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 779.941.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: LUCIANE DA CUNHA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.123.196-86 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 813,60 | |
Nº do documento: 853.556 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 136,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 91.088.328/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/08/2013 | Valor: 1.133,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.133,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.133,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 4.637,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 2.373,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 2.981,98 | |
Nº do documento: 853.609 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ALGAR CELULAR S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 853.551 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 3.580,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 711,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 853.572 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: POLYANA ROCHA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.277.126-22 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 1.131,29 | |
Nº do documento: 853.611 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.467.491/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 853.604 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: PAULO CESAR DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.057.896-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 853.603 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365-4 | Conta: 5.025-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 4.343,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0033.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 44,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 29,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 387,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12750-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12750-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12750-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 38,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.288-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 21,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.288-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 142,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 3.128,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 173,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 31,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 342,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 75,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 10,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.508,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 0,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 6,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 18,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 283.142-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 123,36 | |
Nº do documento: 853.606 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 111,76 | |
Nº do documento: 853.606 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 2.318,50 | |
Nº do documento: 853.562 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 151,85 | |
Nº do documento: 853.598 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 142,95 | |
Nº do documento: 853.598 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.598,32 | |
Nº do documento: 853.563 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 1.214,53 | |
Nº do documento: 853.570 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 845,29 | |
Nº do documento: 853.570 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 4.450,57 | |
Nº do documento: 853.599 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 41,96 | |
Nº do documento: 853.576 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 0,18 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 295,11 | |
Nº do documento: 853.566 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 215,41 | |
Nº do documento: 853.578 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 266,80 | |
Nº do documento: 853.566 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 269,27 | |
Nº do documento: 853.578 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 188,55 | |
Nº do documento: 853.566 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 145,85 | |
Nº do documento: 853.578 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.550 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.617 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.549 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: KELIANE XAVIER SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.616 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: KELIANE XAVIER SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.548 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.615 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.547 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.614 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.545 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: RENATA DE CACIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.425.816-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 853.613 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: RENATA DE CACIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.425.816-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 13.501,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.272.0492.2063 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 11.022,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 447,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 4.737,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 8.841,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 714,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 51.586,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 850.600 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 303.046 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 850.549 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 303.009 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 850.617 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.296,00 | |
Nº do documento: 850.587 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 303.059 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.296,00 | |
Nº do documento: 303.030 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 850.543 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 303.006 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 850.570 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 303.018 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.715,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.662-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.661-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2096 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Peti | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 3.728,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.728,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 3.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.425,30 | |
Nº do documento: 303.072 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.121,40 | |
Nº do documento: 303.025 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.631,36 | |
Nº do documento: 303.029 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.228,20 | |
Nº do documento: 303.015 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 850.540 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 645,62 | |
Nº do documento: 850.602 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.234,72 | |
Nº do documento: 850.556 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.107,58 | |
Nº do documento: 850.593 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 645,62 | |
Nº do documento: 303.036 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.342,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.320,17 | |
Nº do documento: 850.563 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 688,13 | |
Nº do documento: 850.582 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 738,78 | |
Nº do documento: 303.003 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 681,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.443,84 | |
Nº do documento: 850.542 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.069,78 | |
Nº do documento: 850.548 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.023,50 | |
Nº do documento: 303.016 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.787,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 763,31 | |
Nº do documento: 850.574 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.014,60 | |
Nº do documento: 850.607 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 878,68 | |
Nº do documento: 850.575 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.778,78 | |
Nº do documento: 850.577 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 682,29 | |
Nº do documento: 850.561 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 917,99 | |
Nº do documento: 850.595 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 980,78 | |
Nº do documento: 850.566 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 980,78 | |
Nº do documento: 850.589 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 908,00 | |
Nº do documento: 850.569 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.916,31 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 935,69 | |
Nº do documento: 850.573 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.014,60 | |
Nº do documento: 303.071 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 8.822,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 878,68 | |
Nº do documento: 303.499 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 733,16 | |
Nº do documento: 850.558 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 11.853,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 676,40 | |
Nº do documento: 850.618 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 676,40 | |
Nº do documento: 850.576 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 676,40 | |
Nº do documento: 850.580 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 744,04 | |
Nº do documento: 850.612 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 942,05 | |
Nº do documento: 850.590 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 934,50 | |
Nº do documento: 850.584 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 868,76 | |
Nº do documento: 850.601 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.275,67 | |
Nº do documento: 850.588 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 868,76 | |
Nº do documento: 303.066 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 710,22 | |
Nº do documento: 303.060 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 777,86 | |
Nº do documento: 303.020 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 744,04 | |
Nº do documento: 303.023 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 979,00 | |
Nº do documento: 303,031 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 744,04 | |
Nº do documento: 303.043 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 14.387,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 990,59 | |
Nº do documento: 850.610 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 760,96 | |
Nº do documento: 850.592 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 839,05 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 542,00 | |
Nº do documento: 850.552 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.264,76 | |
Nº do documento: 303.042 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.135,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 850.539 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.035,12 | |
Nº do documento: 850.571 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 850.619 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 850.608 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 850.603 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.748,88 | |
Nº do documento: 850.591 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 850.613 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 303.054 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 699,20 | |
Nº do documento: 850.546 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.002,46 | |
Nº do documento: 850.562 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 850.609 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.270,04 | |
Nº do documento: 850.547 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 978,88 | |
Nº do documento: 850.605 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 850.583 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 850.550 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.698,18 | |
Nº do documento: 850.564 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 303.001 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.841,84 | |
Nº do documento: 850.614 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 0,88 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.698,18 | |
Nº do documento: 850.557 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.361,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 978,00 | |
Nº do documento: 850.560 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.013,52 | |
Nº do documento: 850.565 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 3.371,75 | |
Nº do documento: 850.604 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.124,47 | |
Nº do documento: 850.615 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.698,18 | |
Nº do documento: 850.572 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 850.544 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 889,34 | |
Nº do documento: 850.616 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.698,18 | |
Nº do documento: 850.620 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 978,88 | |
Nº do documento: 303.037 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 303.041 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 303.062 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 6.862,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.841,84 | |
Nº do documento: 303.056 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 303.058 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 4.162,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.699,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 8.106,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 912,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 9.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12746-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0012.2066 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao do Programa da Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 9.619,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 9.451,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 303.063 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.514,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 385,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 23.776,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 70.515,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 68.647,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 23.399,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 850.581 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Patrimônio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 303.024 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Patrimônio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 874,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.272.0495.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 874,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.272.0495.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.723,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 385,47 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.514,53 | |
Nº do documento: 303.010 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 676,40 | |
Nº do documento: 850.554 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 10.107,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/08/2013 | Valor: 676,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/08/2013 | Valor: 9.434,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/08/2013 | Valor: 710,22 | |
Nº do documento: 303.013 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.195,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.218,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 3.119,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.119,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 81.501,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 84.243,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 17.179,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 17.047,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.137,49 | |
Nº do documento: 850.599 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.137,49 | |
Nº do documento: 303.069 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.940,46 | |
Nº do documento: 303.002 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.594,47 | |
Nº do documento: 850.586 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.940,46 | |
Nº do documento: 303.012 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.594,47 | |
Nº do documento: 303.028 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 850.545 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 303.007 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 965,49 | |
Nº do documento: 850.555 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 9.053,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 10.051,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 850.559 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 850.567 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 850.578 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 850.585 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.412,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.121,40 | |
Nº do documento: 850.551 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 303.017 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 303.021 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 303.026 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.489,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 883,20 | |
Nº do documento: 303.008 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.121,40 | |
Nº do documento: 303.011 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 303.014 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 850.579 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 303.022 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.558,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: 850.596 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: 303.497 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: 850.594 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: 303.033 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 1.464.004,69 |