Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ADELIO ANTONIO DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.909.056-31 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 0087.33 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ELINA MARA RODRIGUES VINHAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.057.296-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SHIRLEY CORREA DE ARAUJO BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.496.636-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALDECI PEREIRA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.054.646-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LOURINE SEVERO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.466-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LEILA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 672.340.546-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS ADRIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.702.497-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 0086.90 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 0086.91 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: NELSON WELTER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 0087.25 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARIA LUCIA DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 693.251.386-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: MARIA LUCIA DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 693.251.386-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 0086.73 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 0087.34 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 0087.36 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 779.941.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 0087.16 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CELITA ANTONIA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LUIZ CARLOS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 904.160.236-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: WILTON SILVA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: ALAOR GARCIA DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 333.950.471-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: POLYANA ROCHA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.277.126-22 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: POLYANA ROCHA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.277.126-22 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: DORES DELMAR MATOS MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.106.376-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 0086.92 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 0086.94 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 0087.23 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 0087.22 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 0086.61 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 0086.72 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 0086.89 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 0087.21 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 0087.24 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 0086.63 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 0087.18 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: AMERCIO CANDIDO PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.264.186-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: AMERCIO CANDIDO PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.264.186-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 29.101,00 |