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Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADELIO ANTONIO DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 056.909.056-31
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 0087.33 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELINA MARA RODRIGUES VINHAL
CPF credor / CNPJ credor: 026.057.296-99
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SHIRLEY CORREA DE ARAUJO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 072.496.636-66
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALDECI PEREIRA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 902.054.646-53
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LOURINE SEVERO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 089.482.466-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LEILA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 672.340.546-34
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MARIA DAS GRAÇAS ADRIANO
CPF credor / CNPJ credor: 492.702.497-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: SANDRA OLIVEIRA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 050.050.906-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 0086.90 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO MOREIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 338.873.656-15
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 0086.91 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 366 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 0087.25 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA LUCIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 693.251.386-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MARIA LUCIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 693.251.386-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WELINGTON ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 088.336.676-26
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 0086.73 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PEDRO RODRIGUES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.154.166-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 0087.34 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 0087.36 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 779.941.166-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 0087.16 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CELITA ANTONIA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUIZ CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 904.160.236-49
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 257 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: WILTON SILVA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 062.743.446-08
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 256 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ALAOR GARCIA DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 333.950.471-72
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: SANDRA REGINA LUCAS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.613.066-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: POLYANA ROCHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.277.126-22
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: POLYANA ROCHA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.277.126-22
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: DORES DELMAR MATOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 566.106.376-87
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 0086.92 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 0086.94 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 0087.23 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 0087.22 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 0086.61 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 0086.72 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 0086.89 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 0087.21 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 0087.24 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 0086.63 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 0087.18 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMERCIO CANDIDO PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 880.264.186-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: AMERCIO CANDIDO PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 880.264.186-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 29.101,00