Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 23 A 24/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 16 A 17/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 06/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/12/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 17 A 18/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BAURU/SP NO DIA 12/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/12/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 26 A 27/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERABA/MG E CAMPINAS/SP NO DIA 16/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: FLAVIO GIOVANNI PIMENTEL ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.170.226-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO DIA 20/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: RENATA DOS SANTOS BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.680.786-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 23 A 24/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANIDA/MG E BARRETOS/SP NO DIA 18/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 904.160.236-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A CAMPINAS/SP NO PERIODO DE 20 A 21/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: CELITA ANTONIA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 12 A 14/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/12/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 06 A 08/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A CAMPINAS/SP NO PERIODO DE 26 A 27/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/12/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: CELITA ANTONIA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 16 A 18/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 09 A 11/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/12/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: EDIO PEREIRA BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.060.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/12/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: MARIA MADALENA SOUTO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.543.436-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO PERIODO 10 A 13/12/2013.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/12/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: VALDECI PEREIRA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 902.054.646-53 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 06, 16 E 17/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: POLYANA ROCHA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.277.126-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 09 A 11/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: POLYANA ROCHA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.277.126-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 17 A 19/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 06 A 08/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 12 A 14/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/12/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: NELSON WELTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 16 A 18/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: POLYANA ROCHA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.277.126-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 23 A 24/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 09 A 11/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: GERALDO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.190.226-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 16 A 18/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: NELSON WELTER | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 23 A 24/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/12/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 12 A 14/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/12/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A SAO PAULO/SP NO PERIODO DE 06 A 08/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/12/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 02/12/2013 A 03/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/12/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 12/12/2013 A 13/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 16/12/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 16/12/2013 A 17/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/12/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: EDNA FRANCIELE PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.369.386-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 19/12/2013 A 20/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/12/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 03/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/12/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 12/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/12/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | ||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 05 A 06/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 16/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BRASILIA/DF NO DIA 20/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 02/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 02/12/2013 A 06/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 09/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 09/12/2013 A 13/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 02/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCOS ALVES PORTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 02/12/2013 A 06/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 38 | Data: 09/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCOS ALVES PORTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 09/12/2013 A 13/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 51 | Data: 06/12/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 09, 12, 13, 14 E 17/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 65 | Data: 02/12/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 03/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 66 | Data: 04/12/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 05/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 67 | Data: 06/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG E BARRETOS/SP NO DIA 09/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 68 | Data: 10/12/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 11/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 69 | Data: 13/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 70 | Data: 18/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 71 | Data: 20/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 23/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 86 | Data: 02/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 87 | Data: 04/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 88 | Data: 09/12/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 89 | Data: 10/12/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERABA/MG E UBERLANDIA/MG NO DIA 11/12/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 90 | Data: 16/12/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Varjão de Minas | |||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO E CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.393/2013, VIAGEM A UBERLANDIA/MG NO DIA 17/12/2013 |
Total das liquidações: | 19.570,00 |