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Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 931,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 3.039,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 3.188,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 4.179,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 1.669,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.928,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 Natureza: 3.2.90.22.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 1.420,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.001,00
Nº do documento: 008.825 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOAO BATISTA DA SILVA 71453494600
CPF credor / CNPJ credor: 17.586.141/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 104,64
Nº do documento: 008.815 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANA PAULA RODRIGUES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 104.455.626-92
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 2.636,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 988,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.683,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.177,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 008.808 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2038 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 4.969,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13141-5
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.010,00
Nº do documento: 008.821 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.895.136-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 14.000,00
Nº do documento: 008.810 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

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Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 13.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624017-0
Credor: SERRALHERIA E ESTRUTURAS METALICAS CAMPO BELO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.835.656/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: KELLYSON JUNIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.359.226-94
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 23.446,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 5.528,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13141-5
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 3.862,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: CAIO PORTO ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 008.809 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 008.809 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 4.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672.022-8
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 370,00
Nº do documento: 008.783 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELETROSOM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 22.164.990/0098-69
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.3028 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 008.822 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FRANCO EDSON DE SOUZA 05726309642
CPF credor / CNPJ credor: 16.444.370/0001-58
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 4.906,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 10.901,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.661-6
Credor: ISABEL YOSHIKO SHIBUYA
CPF credor / CNPJ credor: 058.777.158-52
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MARIA DAS GRAÇAS ADRIANO
CPF credor / CNPJ credor: 492.702.497-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: VALTEIR BERTOLDO TRIGUEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 712.316.091-68
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.084-1
Credor: VALTEIR BERTOLDO TRIGUEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 712.316.091-68
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 100,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: VICENTE PAULO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 271.104.946-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 100,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.660-8
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1.695,00
Nº do documento: 008.813 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.662-4
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 4.921,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 462,00
Nº do documento: 008.794 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.895.136-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 398,00
Nº do documento: 008.793 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.895.136-47
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 8.644,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 24.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VARJAO DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.381.967/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0096.2103 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência Contribuição Sindicato Produtores Rurais Varjão de Minas Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 008.791 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CELITA ANTONIA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 3.142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.007-2
Credor: TRISUL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.318.675/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: HELENICE NUNES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 045.679.036-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 5.541,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ABREU & FRANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.494/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 4.182,00
Nº do documento: 008.805 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ABREU & FRANCA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.494/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: BARATAO DA CONSTRUCAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.201.278/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.3031 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Divisão de Obras e Manutenção Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 6.240,00
Nº do documento: 008.826 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMERO JOSE DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 8.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 008.796 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 008.807 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DEIVID DE OLIVEIRA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 082.596.526-84
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 5.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.704,00
Nº do documento: 303.077 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 303.085 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 27.240,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 30.474,11
Nº do documento: 008.786 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 18.663,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.520,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.147,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.760,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 4.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.3003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 702,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção com Alimentação e Nutrição Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 1.353,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 672031-7
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0130-44
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 3.921,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VICENTE MARTINS JUNIO 08165030604
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.430/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 06672020-1
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 6.327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 2.878,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: MARIA JOSE ALVES 03783940613
CPF credor / CNPJ credor: 18.334.033/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 3.291,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: KATIELLE QUINTINO DE SOUZA 11912326620
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.904/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 5.343,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 5.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FRANCISCO CARLOS DA SILVA 75365782615
CPF credor / CNPJ credor: 18.311.897/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 5.625,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 3.363,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 06672020-1
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 008.792 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 008.800 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.084-1
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.256,64
Nº do documento: 008.795 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 424,00
Nº do documento: 008.795 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 580.948.146-91
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0224.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 7.198,50
Nº do documento: 008.789 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2057 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 33.897,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 2.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 937,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 18.892,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: MARIA LUCIA TEIXEIRA LEITE -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.630/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARTINS MONTEIRO ACESSORIA IMOBILIARIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.061.522/0001-69
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: RAILSON EUSTAQUIO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 528.938.476-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.752-2
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 008.790 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 233,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: VALDECI PEREIRA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 902.054.646-53
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 8.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: EDSON DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.398.986-16
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 850.346 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 008.816 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: GASPAR ANTONIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 639.613.696-15
Funcional Programática: 02.08.05.15.452.0575.2083 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vias Urbanas, Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 008.818 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JOSE ANTONIO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 008.803 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: JANDUIRA ANTONIA DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 323.186.186-15
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: SHIRLEY CORREA DE ARAUJO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 072.496.636-66
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 85,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 944,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 1.288,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 215,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 175,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 3.507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 2.242,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 3.762,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.819,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 3.554,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 3.821,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 4.764,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.437,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.916,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.943,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 3.958,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 365,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 220,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.904,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.752,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.351,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 445 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 868,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 428 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 008.798 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: HELIO DONIZETE BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 184.853.591-00
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 427 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 008.797 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARTA HELENA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 423 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 9.450,00
Nº do documento: 008.834 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 413 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 57,83
Nº do documento: 008.788 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 413 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 11,18
Nº do documento: 008.788 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 413 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 77,22
Nº do documento: 008.788 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 413 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 43,25
Nº do documento: 008.788 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 413 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 359,99
Nº do documento: 008.788 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 413 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 11,38
Nº do documento: 008.788 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 409 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: NELSON WELTER
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 389 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0183.2012 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 355 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 008.823 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: FERNANDO DE FARIA BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 393.531.841-34
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 737,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 276 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: LUCIANE DA CUNHA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.123.196-86
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MARCOS ALVES PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 136,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 91.088.328/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 234 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 529,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 4.514,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 463,12
Nº do documento: 008.802 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 2.373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.553,38
Nº do documento: 008.811 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALGAR CELULAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850.347 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 227,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 156 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 25,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 156 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 155 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 605,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 1.131,29
Nº do documento: 008.830 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 49.467.491/0001-74
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 155,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: WALTER PEREIRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365-4 Conta: 5.025-5
Credor: BANCO ITAU S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 4.343,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0033.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 15,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 83,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 78,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 330,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 147,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 175,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13141-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 13141-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 81,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 37,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 38,20
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 7,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 7,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 14,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 7,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 7,40
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Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 360,26
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 17,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 7.425,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 202,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 1.070-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 30,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 133,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.077,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 534,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 1,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 11,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 85,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.015-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 5,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 0,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.509,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 981,64
Nº do documento: 008.788 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 1.078,08
Nº do documento: 008.831 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 891,47
Nº do documento: 008.788 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 766,08
Nº do documento: 008.831 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 3.323,75
Nº do documento: 008.788 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 3.251,09
Nº do documento: 008.831 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 246,34
Nº do documento: 008.832 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 361,42
Nº do documento: 008.832 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 263,91
Nº do documento: 008.832 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.348 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.352 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: KELIANE XAVIER SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.351 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU
CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.350 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 850.349 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.005-6
Credor: RENATA DE CACIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 061.425.816-29
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 245,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 9.571-0
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.442-7
Credor: FRANCISCO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.004-8
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.433-8
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.509,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 11.613,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.10.272.0492.2063 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 11.159,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 447,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 4.747,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 9.631,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.440-0
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.911,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.114,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.974,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.10.272.0492.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 15.995,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.001-3
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 745,82
Nº do documento: 303.075 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.654,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.047,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.662-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.469,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12.663-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2096 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Peti Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.728,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 6.972,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 3.314,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 606,19
Nº do documento: 303.082 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 6.416,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.023,50
Nº do documento: 303.086 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 869,68
Nº do documento: 303.089 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 8.724,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 979,00
Nº do documento: 303.087 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 248,02
Nº do documento: 303.088 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 710,22
Nº do documento: 303.076 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.085,32
Nº do documento: 303.081 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 777,86
Nº do documento: 303.125 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 15.872,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.075,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 978,88
Nº do documento: 303.084 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 952,72
Nº do documento: 303.074 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 4.517,60
Nº do documento: 303.073 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 17.923,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: 303.078 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 3.952,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 9.487,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 32.848,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 142-6 Conta: 624015-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 66.220,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 12699-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Patrimônio. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.272.0495.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.739,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2.230,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.119,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 32.483,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 933,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2601-2 Conta: 10.588-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 48.966,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 16.383,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 10.947-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.498,60
Nº do documento: 303.079 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 5.134,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 10.842,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 13.212,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 1.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 13.000,00
Nº do documento: 303.090 Banco: 0001 Agencia: 2621-2 Conta: 11.086-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos: 1.084.336,04