Informações atualizadas em: 16/04/2024 10:51:19
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 931,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 3.039,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 3.188,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 4.179,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 1.669,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.928,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.22.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato -Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 1.420,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.661-6 | ||
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.001,00 | |
Nº do documento: 008.825 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DA SILVA 71453494600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.586.141/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 104,64 | |
Nº do documento: 008.815 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ANA PAULA RODRIGUES FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.455.626-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.36.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 2.636,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.661-6 | ||
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 988,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.683,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.177,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.661-6 | ||
Credor: JOSÉ VALDIR RODRIGUES E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.387.126/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 008.808 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2038 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Reforma de Imóveis Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 4.969,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13141-5 | ||
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.010,00 | |
Nº do documento: 008.821 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.895.136-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 14.000,00 | |
Nº do documento: 008.810 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GENIVALDO FERNANDES MACEDO 04997957682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.662/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 13.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624017-0 | ||
Credor: SERRALHERIA E ESTRUTURAS METALICAS CAMPO BELO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.835.656/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: KELLYSON JUNIO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.359.226-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 23.446,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 5.528,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13141-5 | ||
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 3.862,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672031-7 | ||
Credor: CAIO PORTO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.654.331/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 008.809 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 008.809 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 4.188,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672.022-8 | ||
Credor: ELIVAINE JOSE DA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.902.315/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: 008.783 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ELETROSOM S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.164.990/0098-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.3028 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 008.822 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: FRANCO EDSON DE SOUZA 05726309642 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.444.370/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 4.906,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 10.901,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.661-6 | ||
Credor: ISABEL YOSHIKO SHIBUYA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.777.158-52 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS ADRIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.702.497-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: VALTEIR BERTOLDO TRIGUEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.316.091-68 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.084-1 | ||
Credor: VALTEIR BERTOLDO TRIGUEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.316.091-68 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: VICENTE PAULO DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 271.104.946-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: JEAN CARLO GONÇALVES DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.031.786-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.660-8 | ||
Credor: JANINE MATIELE DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO 11680917641 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.342.390/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2099 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Cras e Creas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.695,00 | |
Nº do documento: 008.813 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.575,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.662-4 | ||
Credor: COMERCIAL MINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.323.287/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.921,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: 008.794 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.895.136-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: CELIO CORREA DA SILVA 90416449620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.826.468/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: 008.793 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARCELO JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.895.136-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 8.644,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 24.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE VARJAO DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.381.967/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0096.2103 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Transferência Contribuição Sindicato Produtores Rurais Varjão de Minas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 008.791 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CELITA ANTONIA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.983.686-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 3.142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.007-2 | ||
Credor: TRISUL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.318.675/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Material Químico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: TATIANE CRISTINA DE LELES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.400.146-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: HELENICE NUNES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.679.036-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 5.541,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: CAROLINA FALCAO ARAGAO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.569.046-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ABREU & FRANCA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.494/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 4.182,00 | |
Nº do documento: 008.805 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ABREU & FRANCA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.496.494/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: BARATAO DA CONSTRUCAO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.201.278/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.3031 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Divisão de Obras e Manutenção | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 6.240,00 | |
Nº do documento: 008.826 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROMERO JOSE DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.364/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 999.631.166-04 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 8.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BEM ESTAR CLINICA MEDICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.535.669/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
Credor: GUSTAVO HENRIQUE BORGES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.544.372/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 008.796 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARCOS ANTONIO PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.466.246-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 008.807 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: DEIVID DE OLIVEIRA NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.596.526-84 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 5.496,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.704,00 | |
Nº do documento: 303.077 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 303.085 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 27.240,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 30.474,11 | |
Nº do documento: 008.786 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 18.663,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: VALTER DA SILVA 74512986987 ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.333/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Contratos Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.520,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.147,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.760,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recurso: Minimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: PEG INFORMATIKA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.105.481/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.3003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 702,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672031-7 | ||
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Alimentação e Nutrição Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 1.353,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 672031-7 | ||
Credor: ANTONIO PEDRO MONTEZUMA NETO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.434.666/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0427.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0130-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 3.921,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: VICENTE MARTINS JUNIO 08165030604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.430/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: VALDELI TOLENTINO DA SILVA 65875591668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.871/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 1.710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 06672020-1 | ||
Credor: ROBERTO LOURENCO VAZ05348424617 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.229/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 6.327,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: NEWTON BARBOSA DE SOUZA 71042490600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.312.722/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 3.074,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: MAURICIO TAVARES DA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.927/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 2.878,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: MARIA JOSE ALVES 03783940613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.334.033/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 3.291,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: KATIELLE QUINTINO DE SOUZA 11912326620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.299.904/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.938,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: JOSE GERALDO LOPES 43951112620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.273.012/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 5.343,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: GUIOMAR CARDOSO 87286637649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.302.931/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 5.415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FRANCISCO CARLOS DA SILVA 75365782615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.311.897/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 5.625,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: CLEITO MARIO MACHADO 08407406627 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.354.497/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 3.363,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 06672020-1 | ||
Credor: BALTAZAR ROSA DA SILVA 90272790630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.295.872/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 008.792 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 008.800 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.084-1 | ||
Credor: LEIDYANNE KELY DE FREITAS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.296.166-86 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.256,64 | |
Nº do documento: 008.795 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 424,00 | |
Nº do documento: 008.795 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARISA CAETANO DE REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.346.959/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WANDERLEI RODRIGUES RESENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 580.948.146-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0224.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Física e Desportos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/10/2013 | Valor: 7.198,50 | |
Nº do documento: 008.789 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ZOQUINHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.738.928/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservção e Reforma de Imóveis Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 33.897,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA DE ATENDIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.853/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.002,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: MEDIC JOVEM DIAGNOSTICO LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.497/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 937,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 18.892,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
Credor: CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.112.182/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: MARIA LUCIA TEIXEIRA LEITE -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.751.630/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARTINS MONTEIRO ACESSORIA IMOBILIARIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.061.522/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: RAILSON EUSTAQUIO DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.938.476-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.752-2 | ||
Credor: ADRIANA DE FATIMA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 966.849.096-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 2.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: ALINO CORREA MACHADO 75719533753 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.653.137/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2071 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reformas de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: LUIS EDUARDO MAGALHAES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.987.226-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 008.790 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: DIVINO EVANDRO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 783.654.576-87 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 233,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: NADIR VENANCIO DE CAMARGOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.111.506-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: VALDECI PEREIRA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.054.646-53 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FORTUNATO DO COUTO NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.109.986-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 8.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: EDSON DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.398.986-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 4.600,00 | |
Nº do documento: 850.346 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 008.816 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: GASPAR ANTONIO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.613.696-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.15.452.0575.2083 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vias Urbanas, Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 008.818 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: JOSE ANTONIO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.418.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: KARLA PAULA SILVA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.946.056-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 008.803 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: JANDUIRA ANTONIA DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 323.186.186-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: SHIRLEY CORREA DE ARAUJO BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.496.636-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 85,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.244.0486.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 944,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 1.288,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 215,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 175,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 3.507,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.242,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 3.762,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.819,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 3.554,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 3.821,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 4.764,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.437,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.916,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.943,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 3.958,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 365,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 220,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.904,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.752,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.351,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Equip. do Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 868,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: ROMAO BORGES E QUEIROZ LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.620.137/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 008.798 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: HELIO DONIZETE BRAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 184.853.591-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 008.797 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MARTA HELENA MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.219.866-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 9.450,00 | |
Nº do documento: 008.834 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ROMUALDO AUGUSTO GASPAR & CIA. LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.417.710/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.364.0239.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 57,83 | |
Nº do documento: 008.788 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 11,18 | |
Nº do documento: 008.788 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 77,22 | |
Nº do documento: 008.788 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 43,25 | |
Nº do documento: 008.788 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 359,99 | |
Nº do documento: 008.788 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 11,38 | |
Nº do documento: 008.788 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: NELSON WELTER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 406.940.971-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0183.2012 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuicões a Instituições Multigovernamentais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 008.823 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: FERNANDO DE FARIA BRANDAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 393.531.841-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ACCESS SERVICOS EM VAF LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.818.899/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 737,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
Credor: SOUSA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: LUCIANE DA CUNHA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.123.196-86 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MARCOS ALVES PORTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.577.066-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: MIGUEL BATISTA VIEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 625.271.506-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 136,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 91.088.328/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.133,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 1.133,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.133,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.606.0111.2105 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 529,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 4.514,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0185.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica - Creche | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 463,12 | |
Nº do documento: 008.802 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1918-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 6.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 2.373,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 941.294.526-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.553,38 | |
Nº do documento: 008.811 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: ALGAR CELULAR S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.835.916/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 850.347 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: FABIO JUNIOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.374.676-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 227,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 25,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 605,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Dívida Pública | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 1.131,29 | |
Nº do documento: 008.830 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.467.491/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/10/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: UEDER CLEMENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.759.266-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 155,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: WALTER PEREIRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.356.076-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365-4 | Conta: 5.025-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 4.343,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0033.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 15,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 83,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 78,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 330,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 147,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 175,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13141-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 13141-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 81,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/10/2013 | Valor: 38,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/10/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 360,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 17,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2352-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0030.2026 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 7.425,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 202,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 1.070-7 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 30,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 133,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.077,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 534,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 1,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/10/2013 | Valor: 11,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/10/2013 | Valor: 85,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.015-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 5,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 0,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.509,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 18,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 283.142-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuição com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 981,64 | |
Nº do documento: 008.788 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 1.078,08 | |
Nº do documento: 008.831 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 891,47 | |
Nº do documento: 008.788 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 766,08 | |
Nº do documento: 008.831 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/10/2013 | Valor: 3.323,75 | |
Nº do documento: 008.788 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 3.251,09 | |
Nº do documento: 008.831 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 246,34 | |
Nº do documento: 008.832 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 361,42 | |
Nº do documento: 008.832 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 263,91 | |
Nº do documento: 008.832 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 850.348 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.807.746-92 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 850.352 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: KELIANE XAVIER SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.263.086-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 850.351 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: IONE MARIA DE SOUSA PIAU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.583.426-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 850.350 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: LORENA DANIELLE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.210.106-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 850.349 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.005-6 | ||
Credor: RENATA DE CACIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.425.816-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0483.2089 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JOAO BATISTA DE FARIA BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 559.326.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/10/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: JUNIO CESAR DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.226-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/10/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: SEBASTIAO BRAZ ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 365.808.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 245,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/10/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 9.571-0 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/10/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.442-7 | ||
Credor: FRANCISCO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 446.145.786-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/10/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.004-8 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/10/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.433-8 | ||
Credor: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 508.717.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.509,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.28.843.0000.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 11.613,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.272.0492.2063 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 11.159,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 447,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 4.747,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/10/2013 | Valor: 9.631,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.440-0 | ||
Credor: IPREVAM - Instituto de Previdência dos Serv. de Varjão de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.307/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.911,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.114,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.974,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.272.0492.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Previdência Básica. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.323,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 15.995,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.001-3 | ||
Credor: INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.09.272.0492.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Previdência | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.14.01.26.782.0021.2116 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.04.124.0032.2114 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 745,82 | |
Nº do documento: 303.075 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.654,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.27.122.0021.2108 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.20.608.0021.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Ativ. da Secr. de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.047,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.662-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0486.2097 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Projovem | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.469,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12.663-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.04.08.243.0483.2096 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Peti | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.728,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 6.972,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0486.2085 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistencia Social Geral | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 3.314,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 606,19 | |
Nº do documento: 303.082 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.17.512.0449.2079 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Rede de Esgoto e da Estação de Tratamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 6.416,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.023,50 | |
Nº do documento: 303.086 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0534.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 869,68 | |
Nº do documento: 303.089 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 8.724,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2074 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 979,00 | |
Nº do documento: 303.087 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 248,02 | |
Nº do documento: 303.088 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 710,22 | |
Nº do documento: 303.076 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.085,32 | |
Nº do documento: 303.081 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 777,86 | |
Nº do documento: 303.125 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 15.872,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0325.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.075,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 978,88 | |
Nº do documento: 303.084 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 952,72 | |
Nº do documento: 303.074 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 4.517,60 | |
Nº do documento: 303.073 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 17.923,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 303.078 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades da Secretaria e Divisão de Obras e Manutençao | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 3.952,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.10.304.0430.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 9.487,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 4.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.10.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão Operacional de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 32.848,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 142-6 | Conta: 624015-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF e PACS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 66.220,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 12699-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.10.301.0428.2054 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0021.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Patrimônio. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 874,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.272.0495.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.739,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0021.2051 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Escolar | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.230,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0239.2040 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.119,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 32.483,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 933,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2601-2 | Conta: 10.588-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 48.966,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remunerção dos Profissionias do Magistério - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 16.383,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 10.947-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0188.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.498,60 | |
Nº do documento: 303.079 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.04.129.0030.2030 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 5.134,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.04.121.0036.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Contabilidade e Custo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 10.842,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 13.212,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0021.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Divisão de Atendimento e Apoio Interno | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.558,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0247.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/10/2013 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/10/2013 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: 303.090 | Banco: 0001 | Agencia: 2621-2 | Conta: 11.086-8 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0020.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 1.084.336,04 |