Informações atualizadas em:
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 106,90 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para o imóvel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 395,80 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 6,34 | |
Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 837.621,30 | |
Credor: Central Job's de Saúde Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente contratação de serviços médicos - Clinico Geral para desenvolver carga horaria de 40h/ semanas no Programa de Saúde da Família, PSF s do Município de Gouveia - zona urbana e zona rural, conforme termo aditivo em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 12.600,00 | |
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria, de acordo com termo aditivo em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.448,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 519,44 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 909,31 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 733,33 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.279,67 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 450,69 | |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais dos mese de Março a Dezembro / 2016 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 19.722,00 | |
Credor: Gustavo Geraldo de Lima Moreira 13800158639 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: saindo da Comunidade Rural de Engenho da Raque - Gouveia (com retorno ), conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 755,58 | |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa PWA-8854do transporte escolar do município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 927,13 | |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 6.252,83 | |
Credor: Posto Kobu Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 274,50 | |
Credor: Posto Kobu Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 84,10 | |
Credor: Posto Kobu Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 1.340,48 | |
Credor: Posto Kobu Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 981,95 | |
Credor: Posto Kobu Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 154,61 | |
Credor: Posto Kobu Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, no CRAS - Equipe Volante. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 128,01 | |
Credor: Posto Kobu Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutenção das atividades da APAE, neste município, conforme convenio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 687,93 | |
Credor: Posto Santana II | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 592,81 | |
Credor: Posto Kobu Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimatio referente a combustivel, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 615,69 | |
Credor: Posto Kobu Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo do Palio Adventure, placa ORC-8168, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 6.496,70 | |
Credor: Secretaria Estado Desenvolvimento Regional e Política Urbana | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente à parcelamento de devolução de recurso do convenio 181-2009 P.M. Gouveia X SEDRU, Calçamento em Bloquete Pedro Pereira.,conforme termo de confissão e parcelamente de debito firmado com a SEDRU. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 325,17 | |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/09/2016 | Valor: 9.056,48 | |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo locado Pá carregadeira para auxiliar nos trabalhos diversos para manutenção de atividades dos serviços de limpeza urbana da Secretaria Municipal de Obras, conforme contrato 49/2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 330,06 | |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a lampadas de farol, para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 396,49 | |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo: micronibus, ambulância, placa HMG-2726 do transporte de pacientes do município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/09/2016 | Valor: 934,72 | |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para manutenção e reposição no veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 465,64 | |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 410,01 | |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para manutenção e reposição no veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/09/2016 | Valor: 642,76 | |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/09/2016 | Valor: 1.070,78 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2016, conforme comprovante anexo. |
Total das anulações: /strong> | 908.717,21 |