Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1769 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Wilson Alessandro Dupim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.436 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Marley Doria de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 850.725 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Tatiana Nunes dos Santos Cortes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/08/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005.894 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 850.742 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850.740 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Irivalter Geraldo Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/08/2016 | Valor: 22.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Marco Placas Industria e Comercio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.3034 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.743 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Humberto Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 005.885 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Tânia Aparecida de Andrade Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 2.857,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Roberto César Bossi Pimenta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 850.722 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Valdete Alves Caetano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.734 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Enesio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 850.746 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.735 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 9.390,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 850.745 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Elizabete Natalia da Costa Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Wilson Alessandro Dupim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Wilson Alessandro Dupim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 850.742 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.712 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Luciola Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850.716 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Emílio Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850.717 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Marco Túlio Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850.715 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Rosilene Dias de Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Wilson Alessandro Dupim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 850.726 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Irivalter Geraldo Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 51,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 850.723 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Vilma Aparecida Severina | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 998,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 6.982,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.357,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.800,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 61.264,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 13.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 850.728 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Geraldo dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 6.720,74 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 9.896,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Deva Veiculos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 26.404,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Deva Veiculos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850.720 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Etelvina Cecília Mendença Gomes Leitao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Wilson Alessandro Dupim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.738 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Adalberto Cacio de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850.714 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Laudelina Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 850.713 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Geliane Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.737 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Edilton das Graças Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 850.721 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Martiniano Pereira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 2.857,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Roberto César Bossi Pimenta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.735 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005.895 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Marconi de Miranda Ribas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 005.896 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 70,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 222,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 7.024,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 20.048-4 | ||
Credor: Fabio Toledo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 2.196,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 20.048-4 | ||
Credor: Fabio Toledo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Alaene Cristina Ferreira Souza -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.742 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.733 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Shirlen da Conceição Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 850.732 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Valcir da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 850.727 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Mahatma Leão de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850.730 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Leticia Miranda Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850.739 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Marconi de Miranda Ribas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 20.048-4 | ||
Credor: Fabio Toledo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 20.048-4 | ||
Credor: Fabio Toledo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.741 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 231,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 79,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 850.705 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 850.704 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Geraldo dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 005.882 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Fabio Toledo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 276,00 | |
Nº do documento: 005.882 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Fabio Toledo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: 005.882 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Fabio Toledo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.085,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.708 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Silvia Maria dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.742 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 850.706 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: José Jorge Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 246,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 109,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 4.379,22 | |
Nº do documento: 000.061 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 5.838,96 | |
Nº do documento: 000.061 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 4.471,11 | |
Nº do documento: 000.040 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 2.933,33 | |
Nº do documento: 000.039 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.075,56 | |
Nº do documento: 000.062 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 850.724 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Marli Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 111,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 39.909,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 12.372,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 2.036,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 373,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 286,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 005.884 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Dules Pinto Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 005.899 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Dules Pinto Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 113,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 3.409,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 420,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 005.890 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Elber Cardoso Fagundes 06691141628 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 4.227,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 005.889 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Andreia Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 005.879 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 475,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 233,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 960,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 224,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 338,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Margarete Maria Gomes Pereira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 2.730,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 7.034,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria Estado Desenvolvimento Regional e Política Urbana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 4.754,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 5.947,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 6.089,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 10.846,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 46.086,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 005.882 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Fabio Toledo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 005.882 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Fabio Toledo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 850.711 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Fabio Toledo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 2.610,00 | |
Nº do documento: 850.710 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Jose Vicente Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 5.672,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria Estado Governo - SEGOV | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 587,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 564,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 586,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 506,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 428,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 251,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 2.212,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 419,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 451,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 428,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 418,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 2.833,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 1.080,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 5.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Cleuza Guedes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 1.460,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 3.164,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 2.084,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 750,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 1.521,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 934,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 2.223,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 1.980,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 909,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 549,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 3.658,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 3.565,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 2.409,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 830,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 1.410,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 998,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 42.788,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 1.691,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
Credor: Dental Maria LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
Credor: Dental Maria LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 3.117,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.849,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Vanilson de Jesus Duque | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 4.410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
Credor: Adilson Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.012,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Gustavo Geraldo de Lima Moreira 13800158639 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 4.851,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
Credor: Maria Cleuza Gomes 38892502620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Joarez Vaz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 5.244,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Gustavo Geraldo de Lima Moreira 13800158639 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 6.930,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 9.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 37162-9 | ||
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 2.158,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 376,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 495,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 5.640,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 17.517,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 20.705,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 2.594,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 9.218,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 52.020,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 20.745,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 14.171,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.91.04 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 9.592,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 8.756,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 3.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.837,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.837,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 1.837,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 2.077,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 2.077,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 2.828,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.501,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 3.314,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 4.843,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 3.828,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 8.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.594,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.418,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.424,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 4.802,77 | |
Nº do documento: 000.040 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.065,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 6.807,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 892,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 8.316,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.228,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 2.343,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 6.497,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 14.662,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 2.992,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 5.363,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.290,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.274,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.691,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.346,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.014,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 3.042,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 23.795,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.937,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.235,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 11.267,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 5.711,30 | |
Nº do documento: 000.039 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 2.868,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.032,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.618,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.171,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.366,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 4.394,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.230,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.329,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 5.083,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.936,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 4.755,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 17.646,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.469,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 2.202,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.724,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 4.054,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.904,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 20.532,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 000.062 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 8.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 8.272,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 15.284,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 8.008,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 9.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.904,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 57.339,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2445-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 7.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.804,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 956,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.005,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 2.112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 3.795,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.326,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.276,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 7.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 13.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 975,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 1.274,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.912,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2442-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 74.431,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Central Job's de Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 14.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Central Job's de Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 14.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Central Job's de Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 5.154,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Nova Diagnostico Por Imgem e Serviços LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Copy Centro LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 308,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Copy Centro LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 308,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Copy Centro LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 308,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Copy Centro LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 308,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Copy Centro LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 13.230,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 7.441,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 30.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 4.213,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 0,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 17,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 748,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 5,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 0,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 2.398,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 2,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 13,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 283145-7 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 84,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002346-9 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 274,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002586-0 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 1.027,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 0322-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2444-9 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 10,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 34,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 34,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 25,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/08/2016 | Valor: 33,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 34215-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 20.048-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 5,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
Credor: Banco Itau S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Banco Itau S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Banco Itau S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/08/2016 | Valor: 985,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 985,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 3.381,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 3.381,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 2.624,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/08/2016 | Valor: 2.624,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 2.624,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 850.077 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 659,92 | |
Nº do documento: 005.900 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Marilda Miguel Cordeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 582,17 | |
Nº do documento: 005.892 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Maria Aparecida de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 1.019,89 | |
Nº do documento: 005.898 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Orlando Geraldo Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 815,89 | |
Nº do documento: 005.897 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Edilton de Fátima Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Antonio Carlos Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 850.744 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Viviane Cristina Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 328,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 1.544,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Vivo Participaçoes S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 100,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 243,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 238,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 42807-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 53,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 85,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 53,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 279,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 140,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 161,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 251,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 305,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 321,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 56,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 126,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 217,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 289,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 54,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 79,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 127,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 226,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 219,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 73,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 55,98 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 357,96 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 164,45 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 54,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 2.932,39 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 279,93 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 1.110,63 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 362,77 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 300,79 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 780,92 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 1.485,37 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 90,50 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 139,57 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 20,71 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 119,54 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 34,53 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 1.301,89 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 230,09 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 2.510,12 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 28.305,23 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 22,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 14,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 72,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 25,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 39,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 18,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 22,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 27,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 56,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 1.375.609,02 |