Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 611 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 000.076 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2444-9 | ||
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 610 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 000.075 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2444-9 | ||
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 609 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 000.074 | Banco: 0237 | Agencia: 1861-2 | Conta: 2444-9 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 850.598 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005.706 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Witala Junia Ottone | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005.707 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Maria Aparecida de Oliveira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 850.592 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Geraldo dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 850.585 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Geraldo dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.520,00 |