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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 000.076 Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2444-9
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: 000.075 Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2444-9
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 000.074 Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2444-9
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 850.598 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Rosanio Juliano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 005.706 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Witala Junia Ottone
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 005.707 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Aparecida de Oliveira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.592 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 850.585 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 3.520,00